要繳納的增值稅(7079646.01-6938053.09)*0.13 印花稅是根據(jù)購銷合同繳納的 合同是含稅價(jià) 那就是(7079646.01%2B6938053.09)*1.13*3/萬 所得稅按利潤 不超100萬 綜合稅率為5% 不考慮其他費(fèi)用的話(7079646.01-6938053.09)*5%
不含稅收入7079646.01,不含稅成本6938053.09,問:所要繳納的增值稅、印花稅、企業(yè)所得稅各是多少
題目:進(jìn)貨含稅金額1485686.34(含吊車費(fèi)不含稅金額3750),銷售貨物含稅金額1592345.02,問題:利潤是多少?增值稅、附加稅、印花稅、企業(yè)所得稅各是多少?毛利潤是多少?
企業(yè)所得稅和印花稅是填報(bào)含稅收入還是不含稅收入?
企業(yè)所得稅=(收入不含稅-成本不含稅-增值稅-附加稅)×2.5%是嗎?
請問我們是一般納稅人煤炭企業(yè),印花稅是銷售收入,不含稅交印花稅,還是說含稅交印花稅?還有資源稅是含增值稅還是不含增值稅繳納?
請問老板購買兩萬的包贈送給客戶怎么做賬
他自己使用過的,有之前購入發(fā)票證明不超過原先購買價(jià)格的,不需要交稅,如果他是買來帶銷售給你們的增值稅1%附加稅6%個(gè)稅按照核定的一般在0.8%到1.5%。老師您說的這個(gè)附加稅怎么是6%啊
請問去年收到的專票已入賬已認(rèn)證,記管理費(fèi)用,應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅額,今年6月發(fā)票全額紅沖,如何記會計(jì)分錄
稅務(wù)局說來看生產(chǎn)經(jīng)營情況,需要準(zhǔn)備什么,注意什么
請問老師,這樣的普通發(fā)票,雖然13%的進(jìn)項(xiàng)稅率,我是不是不能抵銷項(xiàng),只能當(dāng)普通發(fā)票用,做915的成本賬
公司在淘寶銷售產(chǎn)品,產(chǎn)品100元,運(yùn)費(fèi)10元,交易費(fèi)1元,客戶付款95元產(chǎn)品,10元運(yùn)費(fèi),淘寶補(bǔ)貼5元,公司收到109元,請問分錄怎么做
老師,你能告訴我那個(gè)不動產(chǎn)的查詢,我們開票那個(gè)代碼是多少???我們都開,我第一次開這種票,那個(gè)解碼它出來不到項(xiàng)目名稱。
老師費(fèi)用先開票后付錢!這個(gè)怎么做賬!
涉及建筑安裝的才能開9%嗎?如果是設(shè)備安裝呢?
老師,工資的金額我做的全額計(jì)提,包含公司承擔(dān)的社保和個(gè)人承擔(dān)部分,開工資的時(shí)候,做分錄后,應(yīng)付職工薪酬-工資這個(gè)科目剛好多出個(gè)人承擔(dān)社保的金額,是我哪里做的不對嗎
企業(yè)所得稅超過100萬呢
小型微利企業(yè)是指從事國家非限制和禁止行業(yè),且同時(shí)符合年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等三個(gè)條件的企業(yè) 首先企業(yè)是小微企業(yè) 才可以享受所得稅優(yōu)惠的 超過100萬的部分 按10%