你好 可以的 你申報(bào)留抵就行了。 下個(gè)月抵減 。 自己注意下稅負(fù)的考核。 別一次性認(rèn)證太多進(jìn)項(xiàng)稅了。
老師你好,麻煩問(wèn)一下取的增值稅專(zhuān)用發(fā)票不做認(rèn)證不做抵扣可以嗎?
老師你好,麻煩問(wèn)一下當(dāng)月已認(rèn)證未抵扣的發(fā)票,下個(gè)月還可以認(rèn)證抵扣嗎?
老師我想問(wèn)一下當(dāng)月取得的住宿發(fā)票為專(zhuān)票。當(dāng)月做賬,但是當(dāng)月不認(rèn)證可以嗎?留到下月認(rèn)證抵扣
你好,老師。我想問(wèn)一下,發(fā)票本期發(fā)票不認(rèn)證放到下個(gè)月認(rèn)證抵扣跟這個(gè)月認(rèn)證完期末留抵下個(gè)月,是不是一樣的?還是說(shuō)有什么區(qū)別嗎
您好老師,如果當(dāng)月認(rèn)證的進(jìn)賬可以不抵扣嗎?留到下個(gè)月抵扣
老師好,問(wèn)下匯算清繳表105050工資薪金帳載金額指的是應(yīng)發(fā)工資?
員工應(yīng)發(fā)工資7000,公積金單位不承擔(dān),按5個(gè)點(diǎn)代扣代繳,工資表怎么做跟銀行賬一致。
做匯算清繳時(shí),填寫(xiě)A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中的賬載金額小于實(shí)際發(fā)生額金額,且小出占百分之20多,是以前年度計(jì)提后續(xù)年度付的,因前兩年是沒(méi)有這份表填寫(xiě)的,所以今年應(yīng)該是怎么去填寫(xiě)的呢?
老師!公司購(gòu)入小轎車(chē),新能源綠牌,但發(fā)票已經(jīng)抵扣入賬固定資產(chǎn)了。又來(lái)了補(bǔ)貼收入,我入賬營(yíng)業(yè)在收入,需要納稅調(diào)整嗎!
公司購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛 首付了一部分 剩余貸款 如何入賬記賬
老師們,我要報(bào)考中級(jí)了,現(xiàn)在要提交會(huì)計(jì)信息,需要單位蓋章證明,我選擇證明的單位是有限公司私企,選擇單位類(lèi)型是“民營(yíng)非上市企業(yè)(不含會(huì)計(jì)事務(wù)所和代賬機(jī)構(gòu))”,這個(gè)選擇合適吧?
公司辭退員工 員工告到勞動(dòng)局 如果勞動(dòng)局支持員工 會(huì)要求公司按照什么標(biāo)準(zhǔn)賠償員工? 如果企業(yè)把基本工資以銀行方式支付 提成獎(jiǎng)金等以現(xiàn)金發(fā)放,是否會(huì)賠付少一些
請(qǐng)問(wèn)老師,老板無(wú)票支出5萬(wàn),能入賬報(bào)銷(xiāo)嗎?
農(nóng)村合作社. 采購(gòu)秸稈再銷(xiāo)售.需要交增值稅和企業(yè)所得稅嗎?依據(jù)的是稅法那個(gè)規(guī)定
老師好,個(gè)體工商戶(hù)25年需要年報(bào)嗎?幾號(hào)截止?在哪里申報(bào)?第一次不太理解,謝謝
那還需要再認(rèn)證一次嗎?
你好不需要的。 你已經(jīng)認(rèn)證了就留抵申報(bào)了 。到時(shí)下個(gè)月有稅直接申報(bào)表會(huì)抵減的。
好的老師,已認(rèn)證未抵扣的發(fā)票是不是還可以退回沖紅,重新開(kāi)具
你好 可以的。 到時(shí)你要轉(zhuǎn)出分錄 還得申報(bào)轉(zhuǎn)出。
如果下月沒(méi)有收入,但之前有多交的期末留抵稅款,是不是也可以進(jìn)行抵扣
你好 你都沒(méi)有收入 你都不用繳納稅費(fèi) 。你抵扣干啥? 有稅才會(huì)抵扣
這個(gè)月是有收入的,結(jié)果抵扣時(shí)操作失誤弄成個(gè)不抵扣了
你好 那你以后這個(gè)發(fā)票就不能抵扣了。 你看看其他還有發(fā)票可以拿來(lái)抵扣的不
之前還存在有多交增值稅呢
你好 多繳納的 那你看看金額可以抵減夠不。 能的話就可以。
可以,抵扣完還存在多交的稅呢
你好 那就不用在認(rèn)證了。 你金額夠抵減就行 。
是的,那需要填在報(bào)表的哪個(gè)位置?是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)還是需要自己錄入?請(qǐng)老師指點(diǎn),謝謝
你好 自動(dòng)帶出來(lái)的哈 。 到時(shí)你不是多繳納了 會(huì)在預(yù)繳里面出來(lái)的。 自己注意下看
好的,謝謝老師指點(diǎn)
沒(méi)事的 希望能幫到你