您好,是的,可以不一致的。企業(yè)是根據(jù)實際業(yè)務(wù),對應(yīng)開具發(fā)票的。
老師,我銷項開局出去的發(fā)票跟進項的品項名稱不一致可以嗎?
老師,收到的進項發(fā)票和開出去的銷項發(fā)票不太一致,就是進項有商品的名稱,規(guī)格型號,而銷項發(fā)票只有一個商品名稱的總稱,這樣可以嗎?
老師您好,請問下,同一實物名稱的產(chǎn)品,不同的公司有不同的名稱,我按我們公司的名稱開票出去可以嗎?就是說,進項的名稱與銷項的名稱不一致,但都是一個物品
您好老師,請問購進的產(chǎn)品進項票名稱,賣出時的銷項票上的名稱必須和進項產(chǎn)品我名稱一致嗎?比如,進項發(fā)票上的名稱是,可拆卸保溫罩,我開出的銷項發(fā)票和合同上可不可以寫上可拆卸防火保溫罩
一樣?xùn)|西,就是開進來的進項名稱跟開出去的銷項名稱不一致,要緊嗎?
老師,今年中級實務(wù)考無形資產(chǎn)可能性比較大,固定資產(chǎn)可能性較小對嗎
計提12月單位部分社保分錄
老師,請問員工聚餐費屬于福利費吧
為什么不用算組合計稅價格,圖片里面那題又要計算
老師,個人所得稅需要計提嗎,如果沒有計提,次月繳納的時候,該怎么做分錄呢
已入賬的發(fā)票尾款,供應(yīng)商破產(chǎn),企業(yè)不用再支付,供應(yīng)商也開不了紅票,賬務(wù)怎么處理?
老師,就是今年又租了個房子,人家當(dāng)時就把發(fā)票開來了,錢也付了,所以我做了,借 管理費用,福利費。應(yīng)付福利費,應(yīng)付福利費,貸,銀行存款17000 。后面我當(dāng)月攤銷的分錄是,借,管理費用,福利費,,應(yīng)付福利費,應(yīng)付福利費,貸,長期待攤費用。這樣做的,現(xiàn)在我的資產(chǎn)負債表怎么成負數(shù)了,不知道哪塊出問題了?
我有個建筑公司,沒業(yè)務(wù),兩年了,現(xiàn)在有人想買,如果轉(zhuǎn)讓了后期對原法人有啥風(fēng)險
這個錢由建設(shè)單位還是總包單位打進專用賬戶?
老師 請問自有流動資金是指什么?實際注資還是貨幣資金?
那我商品成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
正常結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務(wù)成本了。 具體是什么業(yè)務(wù)背景?是銷售商品嗎?還是經(jīng)過加工過程然后銷售商品呢?
銷售加勞務(wù),沒有加工和生產(chǎn),我上個月銷售成本按認證的進項發(fā)票來結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
我上個月銷售成本按認證的進項發(fā)票來結(jié)轉(zhuǎn)嗎?---這個不一定的,實際銷售多少,就結(jié)轉(zhuǎn)多少成本了。
沒有庫存表,開票的明細也跟進項對不上,我也不懂實際主營成本是多少,我一個月剛接手,沒有人交接
現(xiàn)在問題就是我不懂怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
您得實際銷售多少,就結(jié)轉(zhuǎn)多少成本了。這個是要根據(jù)出庫單或銷售明細單結(jié)轉(zhuǎn)成本的。
就是其實不是根據(jù)發(fā)票的進銷存來做的,而是根據(jù)我的出庫單來做?
是的,這次理解是正確的。
老師,我發(fā)票的銷項的銷售額比進項的金額大了2~5倍左右,可以這樣開票嗎?會不會有稅務(wù)稽查的的風(fēng)險
這個沒有問題的,如果您公司的利潤就是很大的話,也是正常情況。