同學(xué)你好,之前的研發(fā)費沒有通過研發(fā)支出核算么?
老師,請問研發(fā)部門員工工資,可以這樣做分錄嗎? 借:管理費用-研發(fā)費-人工 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 如果這樣不對,那應(yīng)該怎么做?
老師,研發(fā)人員的工資做到研發(fā)費用之后還需不需要轉(zhuǎn)入管理費用? 分錄:借:研發(fā)支出-費用化支出 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:管理費用-研發(fā)費 貸:研發(fā)支出-+費用化支出 這樣對不對?還有,個稅怎么辦?
請問老師研發(fā)部門的工資計提的時候應(yīng)該哪種 借管理費用-研發(fā)費用-工資 貸應(yīng)付職工薪酬-工資 還是 借研發(fā)支出-費用化支出-工資 貸應(yīng)付職工薪酬-工資 哪種對呢,有啥區(qū)別呀
乙方銷售部門產(chǎn)生的員工工資,計提時計入銷售費用,管理部門計入管理費用,研發(fā)部門計入主營業(yè)務(wù)收入,乙方計提工資分錄如下 借:銷售費用-工資 主營業(yè)務(wù)收入-工資 管理費用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)付職工薪酬-社保費 應(yīng)付職工薪酬-公積金 分錄這樣寫對嗎?
乙方銷售部門產(chǎn)生的員工工資,計提時銷售部門計入銷售費用,管理部門計入管理費用,研發(fā)部門計入主營業(yè)務(wù)成本,乙方計提工資分錄如下 借:銷售費用-工資 主營業(yè)務(wù)成本-工資 管理費用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)付職工薪酬-社保費 應(yīng)付職工薪酬-公積金 分錄這樣寫對嗎?
小規(guī)模納稅人發(fā)票開檢測費,商品和服務(wù)稅收分類編碼選什么,稅率還是選1%嗎
主營業(yè)務(wù)成本按什么結(jié)轉(zhuǎn)
我們公司是一般商貿(mào)企業(yè),購進月餅,進行包裝再賣出,那購進的包裝禮盒這些,應(yīng)該進銷售費用包裝費嗎??還是說進月餅的成本??
老師你好,請問土地去年買的,8月份又繳納了契稅,這個契稅是從8月份開始攤銷嗎
老師,我想問下,我們單位是事業(yè)單位,收到了勞動就業(yè)局的失業(yè)保險穩(wěn)崗補貼,應(yīng)該如何做賬務(wù)處理?以前會計是做借銀行存款 貸其他應(yīng)付款-失業(yè)保險。感覺這個應(yīng)該不對
樸老師進,昨天問題繼續(xù)
老師請問一下,2個公司同一個法人,同一個員工可以一個公司領(lǐng)工資,另一個公司繳納社保嗎?
我們是勞務(wù)派遣公司,差額征稅是用5%。但是說還有外包6%,這個外包是啥意思?為什么是6個點
報表上其他應(yīng)付是負數(shù),他意思是對方欠我的發(fā)票對不?
老師您好,供貨商出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題,我們可以對下游供貨商進行退貨,并處罰款嗎?還是只能收產(chǎn)品質(zhì)量違約金,做營業(yè)外收入
之前沒有做過別的賬務(wù)處理,這個月新增了研發(fā)部門,要發(fā)工資才發(fā)現(xiàn)不知道怎么入賬。
同學(xué)你好 應(yīng)是先計入研發(fā)支出一費用化支出 借,研發(fā)支出一費用化支出 貸,應(yīng)付職工薪酬 月末 借,管理費用 貸,研發(fā)支出一費用化支出‘
老師,第二筆分錄需要單獨在月末做嗎?可以和第一筆的工資分錄放一個憑證里么
同學(xué)你好 第二筆分錄需要單獨在月末做嗎?——是的,不與工資分錄放在一起的;
老師,還有一個情況是研發(fā)部門領(lǐng)用原材料做研發(fā),也是和上面一樣的用兩筆憑證處理嗎?
同學(xué)你好 還有一個情況是研發(fā)部門領(lǐng)用原材料做研發(fā),也是和上面一樣的用兩筆憑證處理嗎?——是的;
借:研發(fā)支出-費用化-其他費用 貸:原材料 借:管理費用-研發(fā)費-其他 貸:研發(fā)支出-費用化-其他費用
同學(xué)你好 分錄是對的;
好的 謝謝老師
不客氣的,祝您學(xué)習愉快