您好,建議一致,保持上下游一致。
我司是外貿(mào)企業(yè),想請(qǐng)問(wèn)開(kāi)具國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售發(fā)票的內(nèi)容一定要跟進(jìn)項(xiàng)發(fā)票完全一致嘛
老師你好,我們家是一般納稅人,開(kāi)出去的發(fā)票內(nèi)容有銷(xiāo)售,有服務(wù)費(fèi),取得的進(jìn)項(xiàng)票全是銷(xiāo)售內(nèi)容。請(qǐng)問(wèn)開(kāi)出去的6個(gè)點(diǎn)的服務(wù)費(fèi)的發(fā)票要全額交稅嘛?
我們是生產(chǎn)型企業(yè),現(xiàn)在要從國(guó)外一般貿(mào)易進(jìn)口一批成品 ,直接銷(xiāo)售給國(guó)內(nèi)客戶(hù),并開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,這樣沒(méi)問(wèn)題吧?
外貿(mào)a公司購(gòu)買(mǎi)一批產(chǎn)品1賣(mài)給國(guó)外,后來(lái)貨到國(guó)外之后,因?yàn)橐恍┰驅(qū)Ψ讲皇詹⑼嘶?,外貿(mào)a收到這批貨后支付了到港的關(guān)稅跟進(jìn)口增值稅?,F(xiàn)在外貿(mào)a決定內(nèi)銷(xiāo),賣(mài)給國(guó)內(nèi)其他公司,請(qǐng)問(wèn)可以開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票嗎?并且進(jìn)口增值稅怎么抵扣?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,外貿(mào)企業(yè),去年出口的報(bào)關(guān)單,沒(méi)有開(kāi)具進(jìn)項(xiàng)發(fā)票回來(lái),是要做免稅申報(bào),還是要視同內(nèi)銷(xiāo)處理呀?
租賃業(yè)務(wù)中。為什么租入設(shè)備的運(yùn)輸費(fèi)、安裝費(fèi)計(jì)入使用權(quán)資產(chǎn)。而租入辦公樓,對(duì)辦公樓的裝修費(fèi)卻計(jì)入的是長(zhǎng)期待待攤費(fèi)用,這是為什么?
我們購(gòu)買(mǎi)商品,收到貨有壞的給賣(mài)家退回去了,分錄要怎么做
老師,請(qǐng)問(wèn)聘請(qǐng)聾啞人士,殘疾人,公司在國(guó)家那些政策上是可以申請(qǐng)的???
老師好,請(qǐng)教您個(gè)問(wèn)題呢?就是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)尾盤(pán)銷(xiāo)售,2024年12月預(yù)收了一部分錢(qián),但因?yàn)橛行﹩?wèn)題沒(méi)解決,就暫時(shí)沒(méi)有備案,就沒(méi)有申報(bào)增值稅,今年7月開(kāi)具發(fā)票繳納增值稅,合同都簽訂了,客戶(hù)還有60萬(wàn)沒(méi)付,沒(méi)付的60萬(wàn)領(lǐng)導(dǎo)要求收到錢(qián)才申報(bào)繳納增值稅,那我收入要全額結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是匹配已申報(bào)的增值稅呢?
第二題B選項(xiàng)第三題D選項(xiàng)為啥錯(cuò)了?看解析沒(méi)看明白
老師,我想問(wèn)一下,進(jìn)出口企業(yè)不管是商貿(mào)型性質(zhì)的公司還是生產(chǎn)性質(zhì)的公司,不是是在退稅之前都需要做一下進(jìn)貨明細(xì)和出口明細(xì)申報(bào)表的填寫(xiě)提交,還是說(shuō)只是商貿(mào)型性質(zhì)的公司需要填寫(xiě)提交,而生產(chǎn)型性質(zhì)的公司就不需要,我想不可能不需要填寫(xiě)。老師我想問(wèn)一下是哪種情況?
請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,非居民在2處取得工資,工資分別是1萬(wàn)和3萬(wàn),兩個(gè)公司分別申報(bào)和合在一起申報(bào)檔位不一樣,匯算清繳非居民是累計(jì)收入不
會(huì)計(jì)憑證用多大規(guī)格,有規(guī)定和要求嗎?A4的什么情況下使用
每股收益分析法是什么謝謝老師答疑自己
中級(jí)財(cái)管中每股收益分析法是什么