同學(xué)你好 借長期股權(quán)投資 貸銀行存款 被吸收的公司按照之前的接著做就行了
非上市公司吸收合并另一家非上市公司,另一家非上市公司應(yīng)收應(yīng)付以及存貨如何處理呢?
吸收合并一家公司后,這家公司的賬務(wù)該如何處理呢,借貸方應(yīng)該如何記好呢
老師,老板計劃吸收合并一家公司(規(guī)模小),合并后準(zhǔn)備給對方45%的股份,請問老師這個股份如何設(shè)置對公司有利?將來如果對方退出,我們公司在合并時股份如何設(shè)置有利于我司?
請問老師:企業(yè)合并(一家法人單位下不同分公司合并為一個分公司),會計賬務(wù)應(yīng)該如何處理?
現(xiàn)有一家母公司,投資了一家子公司,最近,該子公司被母公司下面另一家子公司吸收合并,請問母公司的長期股權(quán)投資該如何處理
為什么借長投900貸投資收益900
@董老師在線嗎,請教的
提問:入庫3000元,老板將這3000元,轉(zhuǎn)做實收資本,是這么做?借:原材料3000.貸應(yīng)付賬款,借:應(yīng)付賬款,貸:實收資本,還需要沖減原材料?還要怎么做???
開業(yè)前期老板拿進(jìn)來的備用金要怎么入賬?
你好,小規(guī)模,無票收入季度超過30萬,需要繳納增值稅嗎,沒有開具發(fā)票的,是超過的部分繳納,還是全額
老師,財管里第七章經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)批量怎么算?
老師,8月繳納公積金的時候少1個人,8月發(fā)7月的工資里扣的也是7月個人公積金,7月個人承擔(dān)公積金是945元,8月個人承擔(dān)公積金是765元,所以差額貸方出現(xiàn)-180元,怎么處理和寫分錄
老師我們銷售額是490000萬元(開的銷售票都是13%),老板讓增值稅稅負(fù)為0.081?我應(yīng)該勾選多少進(jìn)項發(fā)票
老師,員工在其他地方領(lǐng)工資交社保的,在這公司也是簽勞動合同嗎?還是簽勞務(wù)合同
老師,把會計科目二級科目給我發(fā)一下唄
那比如之前的固定資產(chǎn),我要記哪里呢
還是在之前的賬上,這個不動,只是被收購,賬務(wù)不用合并
之前的公司已經(jīng)被撤銷了啊,債務(wù)和資產(chǎn)一起并到了我們公司,那資產(chǎn)的話也被劃撥過來了啊
那就計入固定資產(chǎn)