你好,勞務(wù)報酬一般不計提 借:勞務(wù)成本,銷售費(fèi)用等科目 貸:銀行存款等科目
勞務(wù)報酬分錄怎么做?需要計提嗎?
你好,我勞務(wù)工資報了勞務(wù)報酬計提和繳納怎么做分錄
一般勞務(wù)報酬的分錄怎么做 還涉及到交個稅 要計提嗎
老師,代繳勞務(wù)報酬個人所得稅時,會計分錄怎么做呢?需要計提嗎?
支付勞務(wù)報酬費(fèi)分錄怎么寫?需不需要先計提?
計提6月工資,但是6月份申報的是5月份的發(fā)放4月份的,這個稅扣除用4月份的工資表數(shù)據(jù)嗎
出口的產(chǎn)品種類太多太雜,報關(guān)單和采購發(fā)票完全對不起來,,這單我就不退稅,但是發(fā)票我不開,增值稅申報我直接按未開票收入申報是不是可以
老師,賬上掛著的原材料-18萬 賬上欠著法人其他應(yīng)付款18萬,可以直接做分錄:借其他應(yīng)付款 --18萬 貸:原材料 18萬嗎
和老板合作的一個非股東 要分紅 我們給他轉(zhuǎn)錢 他找?guī)讉€人做工資可以嗎
老師,箱包銷售繳納買賣合同印花稅嗎
老師,一般納稅人公司這個季度沒有業(yè)務(wù),那申報的資產(chǎn)負(fù)債表怎么填呢
企業(yè)執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則,2024年收到個稅手續(xù)費(fèi)返還1000元未申報增值稅,2025年6月更正申報了2024年增值稅56.60元。2024年收到個稅手續(xù)費(fèi)1000元時全額計入了其他收益,2025年6月補(bǔ)交更正申報的增值稅56.60元后,實際計入其他收益的應(yīng)該是1000-56.60=943.40。因更正申報后,2024年增值稅增加了56.60元,導(dǎo)致利潤表中主營業(yè)務(wù)稅金(計提的附加稅費(fèi)10%)也增加了。請問更正申報個稅手續(xù)費(fèi)返還增值稅后,年報資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表分別修改哪幾個科目?
老師 出售自己使用過的固定資產(chǎn) 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊
老師,請問稅務(wù)系統(tǒng)財務(wù)報表只需要3個月出一次嗎,做賬是每個月都出是嗎
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤等于利潤表的哪個數(shù)據(jù)?
比如說開票金額10000,是不是借勞務(wù)成本 10000 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 個人所得稅 1600 銀行存款 8400
你好,是的,是這樣處理的