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老師,請教一下,我們公司剛開始建賬的時候實收資本是10068萬元,后來我從工商登記的資料里面發(fā)現(xiàn)實繳的只有5000萬,那么請問我應該怎樣調整會計賬呢?

2020-09-14 11:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-09-14 11:19

你好,調整分錄是 借:實收資本 10068萬—5000萬 貸:相關科目 10068萬—5000萬

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快賬用戶5362 追問 2020-09-14 12:00

這樣調整會不會影響稅呢?

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齊紅老師 解答 2020-09-14 12:01

你好,會影響,因為你之前多計入了實收資本,現(xiàn)在這樣調整就把之前錯誤的金額調整到正確的

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快賬用戶5362 追問 2020-09-14 12:28

會影響什么稅呢?

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齊紅老師 解答 2020-09-14 12:58

你好,會導致之前印花稅多繳納了

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你好,調整分錄是 借:實收資本 10068萬—5000萬 貸:相關科目 10068萬—5000萬
2020-09-14
同學你好。 賬務處理上,應按照實際收到的注冊資本核算,實收資本應為10068。 工商的5068可去工商查詢是否變更不及時,或工商登記信息有誤
2020-11-16
同學你好 可以做 借 其他應收款 貸 實收資本
2020-11-27
這種情況下,您需要進行以下的賬務處理: 首先,確認接收轉讓前原公司的財務狀況: 原公司虧損 10 萬元,資產負債表中可能存在各項資產、負債和所有者權益項目。 對于實收資本從 10 萬元變?yōu)?0,可能是工商登記的變更,但賬務處理上不能直接將實收資本沖減為 0。 假設原公司除了實收資本 10 萬元和虧損 10 萬元外,沒有其他復雜的資產和負債: 借:實收資本 100,000 貸:利潤分配 - 未分配利潤 100,000 這樣處理是將原有的實收資本用于彌補虧損。 但實際情況可能更為復雜,您需要根據(jù)原公司詳細的資產負債表和轉讓協(xié)議的具體條款來進行準確和全面的賬務處理。如果原公司存在其他資產、負債等項目,還需要對這些項目進行相應的承接和處理。 例如,如果原公司還有應收賬款 5 萬元,應付賬款 8 萬元: 借:應收賬款 50,000 貸:相關科目 50,000 借:相關科目 80,000 貸:應付賬款 80,000
2024-07-31
你好,只要往來等沒有了余額,存貨開發(fā)票銷售出去或者交銷項稅就可以了,固定資產清理了
2020-07-13
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