你好!沒有原始憑證的單據(jù)不做賬銀行/現(xiàn)金余額對得上嗎?
金蝶KIS標準版的出納模塊一直沒有啟用,資金日記賬,余額調節(jié)表都是手工做的,現(xiàn)在想從2020.8月開始啟用,系統(tǒng)沒有之前的數(shù)據(jù),只有截止2020年8月1日的期初數(shù)據(jù),這樣操作可以嗎?
最近接受一家小規(guī)模納稅人的賬,之前的會計做過幾年賬,但從17-19年都沒有做賬,稅務是正常申報的(稅務系統(tǒng)里報表是按停止做賬前最后一期填報的),現(xiàn)在想重新開始做賬,請問17-19年間的原始憑證還可以入賬嗎?如果可以的話是補17-19年的賬還是入在今年的賬里?
公司現(xiàn)在才開始建賬,建賬開始日期從18年7月份開始,18年有幾張原始單據(jù)沒有,所以沒法做期末結轉。但是從19年到現(xiàn)在的憑證都齊全的,這樣可以從19年開始做期末結轉嗎?這樣的數(shù)據(jù)會影響19年數(shù)據(jù)嗎?
老師您好,一家公司今年2月才成立,外賬是外包的,現(xiàn)在要做內(nèi)賬,之前一直沒有做內(nèi)賬。那開始著手內(nèi)賬的話:就需要先建賬套。期初數(shù)據(jù)是根據(jù)外賬賬套上的期初數(shù)據(jù)錄入是嗎?內(nèi)賬數(shù)據(jù)是必須要從營養(yǎng)執(zhí)照成立日期開始做賬嗎?還是可以隨便挑選一個月份開始做內(nèi)賬?內(nèi)賬需要打印憑證嗎?內(nèi)賬會有審計審查嗎?謝謝老師
老師,我是今天建賬,賬套啟用日期是2021.12月份,開始我沒有錄入期初數(shù)據(jù),因為公司沒有。然后我就開始做憑證,做完憑證,銀行存款還剩100萬,然后我結賬,返回到財務初始余額這個模塊,數(shù)據(jù)都還是0,做完分錄結完賬,數(shù)據(jù)為什么不帶過來呢,我現(xiàn)在結賬到2022年1月份,財務期初數(shù)據(jù)都還是0,上年的數(shù)據(jù)還是沒帶過來,怎么辦呀,老師,現(xiàn)在期初余額也錄不進去啦
老師,求解一下這道題
本月電費3萬元,生產(chǎn)了A產(chǎn)品耗用了2萬,如何結轉制造費用,和生產(chǎn)成本
老師,第二季度期初現(xiàn)金余額是多少?
銷售板材 運輸費按成本比例多少
老師,這兒算超標沒有,會計利潤是400萬,為什么不把視同銷售的100一80=20萬利潤加上,用420X12%呢
請問:這個答案問,應交所得稅,和所得稅費用,有啥區(qū)別,答案都是一樣的呀?
個體戶工資薪金也是按月報嗎
老師,我想用庫存現(xiàn)金去還股東借款,但是我做分錄的時候借貸不平(沒有調明白),這筆分錄應該怎么做呀?
老師,您好!外貿(mào)企業(yè)一般納稅人,出口不退稅,可以免稅嗎,沒有采購發(fā)票
老師,用存貨抵債,確認債務重組損益時,為什么計入其他收益,而不是投資收益
銀行存款余額對的上,現(xiàn)金日記賬就對不上了。亂的很,現(xiàn)金日記賬我都不知道出納怎么做的,可以有負數(shù)
2018年不入賬的話會導致后期的賬對不上