你好 異地預(yù)繳的是不是
老師,一般納稅人預(yù)收工程款,預(yù)交2%的增值稅怎么在系統(tǒng)申報(bào)
老師,預(yù)先收到工程款得預(yù)交增值稅,怎么預(yù)交,是在申報(bào)系統(tǒng)做無(wú)票收入確認(rèn)收入交增值稅嗎
老師,收到預(yù)收工程款,怎么申報(bào)2個(gè)點(diǎn)增值稅?電子稅務(wù)局怎么沒(méi)找到呢還是說(shuō)要去大廳預(yù)交?
老師你好請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在建筑行業(yè)跨區(qū)域施工預(yù)交稅款的,小規(guī)模納稅人3%的不用預(yù)交增值稅,電子稅務(wù)局預(yù)交模塊不用錄申報(bào)表,那企業(yè)所得稅預(yù)交是直接去當(dāng)?shù)囟惥诸A(yù)交么,電子稅務(wù)局系統(tǒng)怎么錄申報(bào)表
老師,我想問(wèn)一下,我們公司從2.1號(hào)升的一般納稅人,有外地預(yù)繳增值稅,現(xiàn)在申報(bào)2月稅款,系統(tǒng)提示先申報(bào)小規(guī)模納稅人季度增值稅,顯示外地預(yù)交稅款為負(fù)數(shù),可以退稅,增值稅一般納稅人申報(bào),在附表4里我也遞減了這筆外地預(yù)交款的,這樣這次款都從了,我是哪個(gè)環(huán)節(jié)出錯(cuò)了
拼多多電商.我是把所有訂單導(dǎo)出來(lái)篩選掉取消的訂單_售后退款+退款退貨=收入,這樣對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取了,怎么使用,還是要對(duì)應(yīng)發(fā)票沖嗎
老師,個(gè)稅大陸人可以0申報(bào),香港人不可以0申報(bào)嗎
老師,您好! 想咨詢下,公司裝修合同總價(jià)款:36萬(wàn) ,約定分四次付款: 施工期:30%、40%、27% 保修期:3% 保修期那筆尾款,要在一年半后支付。這種情況,如果裝修款以長(zhǎng)期待攤費(fèi)用在房屋租賃期進(jìn)行攤銷(xiāo),賬上怎么處理比較合規(guī)?最后一筆的費(fèi)用?
老師,有個(gè)香港同事,這個(gè)月沒(méi)工資,香港人不能0申報(bào)的嗎
固定資產(chǎn)都有5%的凈殘值嗎?
跨境提供專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù),是免稅,沒(méi)有退稅是吧
A公司作為另一家公司的股東,在分紅時(shí),A公司需要繳納什么稅費(fèi)
請(qǐng)問(wèn)遇到這種情況,匯算清繳沒(méi)有研發(fā)費(fèi)用,如何零申報(bào)?
老師好,農(nóng)牧企業(yè)一般納稅人,目前公司領(lǐng)導(dǎo)的小橋車(chē)燃油費(fèi)和,農(nóng)機(jī)機(jī)械都不是公司的戶,還沒(méi)過(guò)戶,但是已經(jīng)發(fā)生了維修費(fèi)用和燃油費(fèi),
不是,是公司先收到工程款,還沒(méi)開(kāi)票,但稅務(wù)局要求先預(yù)交
當(dāng)月直接申報(bào) 不是2% 你們是一般計(jì)稅的嗎 是根據(jù)你們的銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)
是一般納稅人
收到了預(yù)收款就要交增值稅 次月申報(bào)繳納 在9%未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫(xiě)的
那個(gè)位置稅率是9%,怎么改成2%呢,
沒(méi)法改2% 沒(méi)有這個(gè)稅率 預(yù)繳是正常的 除非建筑異地安2%預(yù)繳
相當(dāng)于也要按9%來(lái)交嗎'
是的 你有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以用進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來(lái)抵扣
哦,謝謝!還不如開(kāi)發(fā)票了
和開(kāi)發(fā)票一樣,建筑的就這樣只要收到錢(qián)就要交增值稅
是啊,現(xiàn)在不開(kāi)后面還是得開(kāi)
是的 以后開(kāi)了發(fā)票不需要再繳納了