轉(zhuǎn)讓股權,印花稅萬分之五要除以2嗎?對的
老師轉(zhuǎn)讓股權,印花稅萬分之五要除以2嗎
老師,公司股東平價轉(zhuǎn)讓股權,是按”產(chǎn)權轉(zhuǎn)移書據(jù)”繳納印花稅嗎?是萬分之五嗎?
老師,股權轉(zhuǎn)讓印花稅是萬分之五,雙方各交一半嗎
北京股權轉(zhuǎn)讓2023年印花稅是萬分之五減半嗎
老師你好,股權轉(zhuǎn)讓交印花稅,是根據(jù)未分配利潤×轉(zhuǎn)讓百分比×萬分之五÷2,還是根據(jù)實收資本×轉(zhuǎn)讓百分比×萬分之5÷2?
樸老師,殘保金申報數(shù)據(jù)是依據(jù)什么申報的?
請問老師,我們公司支付境外公司咨詢費,代扣代繳增值稅后,是否能按代扣代繳的增值稅抵扣我們境內(nèi)業(yè)務的增值稅,相當于作為進項稅抵扣?有政策依據(jù)嗎?
訂單品名是SMD IC,翻譯成中文開發(fā)票可以是貼片 IC嗎
支出很大,收入很小,稅務報表怎么報才對,其他應付款掛賬10萬,主營業(yè)務收入才1萬,怎么看起來報表不正常?這合理嗎?
老師,我是一個中間商,我從客戶那里拿到10萬收入,然后我再把這個業(yè)務給下家坐,成本9萬,我賺1萬,這個9月成本是個人提供的服務,沒有發(fā)票,不申報個稅,有什么辦法能稅前扣除嗎?給稅局提供證明材料啥的可以啊
我們一般納稅人 九月份報八月份的稅的時候,勾選認證的時候,進項票都必須得是八月份的票嗎?九月份的時候開的,能在當月認證嗎?
企業(yè)所得稅預繳申報表更新了,我們是給境外單位提供信息系統(tǒng)服務,進行跨境應稅行為免征增值稅報告填寫了,增值稅進行免稅收入申報了,那么,更新的所得稅表單我們要額外填什么嗎
我是出納,之前對公的活都是一個叫萱萱的老板秘書干,這回對公對賬算成本的活都成了我的活,壓力好大,萱萱和我說要不你和老板說,漲工資不要你就離職,我該咋辦啊,來這家單位做了好多事,好多在我工作以外加的,老板本身就想讓我走,那個活之前都是萱萱干,又和對公單位對賬,又看剩余多少沒送了,又弄單位的成本又出庫入庫,她嫌我做的不好還讓我做,給我增加活咋辦啊,今年34歲了,在北京大齡未婚女,這不難為我?睡不著,咋辦
老師你好,為啥我這個就要交殘保金啊,就1名員工啊
董孝彬老師,借庫存商品265.49萬,借應交稅費-進項稅額34.51萬,貸其他應付款200萬,貸應付賬款/銀行存款100萬,老師把進項稅額填寫資產(chǎn)負債表那欄呢?
小規(guī)模納稅人利潤20萬,實收資本未0,那么轉(zhuǎn)讓股權 20萬*5萬分之除以2
個人所得稅20萬*20%=4萬元對嗎
對的同學,如果沒有發(fā)生相關轉(zhuǎn)讓費用的話
老師個人所得稅20%稅率對嗎?好像要那么多錢
是的,這個個稅是要20%的