借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入
小規(guī)模,收入開票時(shí)做賬記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)。后來這筆增值稅減免,應(yīng)該怎么做賬?
小規(guī)模開普票的銷項(xiàng)稅記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,那小規(guī)模代開專票的銷項(xiàng)稅也記入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅嗎,
小規(guī)模納稅人免稅的增值稅銷項(xiàng)稅額,做賬應(yīng)記入應(yīng)交稅費(fèi)什么明細(xì)科目?
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—小規(guī)模增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入—享受小微減免 這是什么意思
小規(guī)模企業(yè)不用免交增值稅,做賬的時(shí)候需要做這筆分錄嗎? 摘要:4 月主營(yíng)收入的增值稅免稅收入 借:營(yíng)業(yè)外收入 (銷項(xiàng)稅金額 99) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 (銷項(xiàng)稅金額 99) 老師請(qǐng)問這筆分錄做得對(duì)嗎?
計(jì)提社保時(shí),計(jì)提了14個(gè)人的其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分,但發(fā)工資時(shí),因有一個(gè)員工離職,同事沒有扣除個(gè)人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時(shí)候,其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請(qǐng)老師指教呢
老師,我想請(qǐng)教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請(qǐng)教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請(qǐng)問一下,申請(qǐng)出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請(qǐng)呢?個(gè)體戶可以申請(qǐng)這個(gè)備案嗎?
老師你好。請(qǐng)問25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤(rùn)
之前的財(cái)務(wù)添加了銷項(xiàng),后期我是停掉還是繼續(xù)使用? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)(就這一個(gè)明顯科目)。另外 營(yíng)業(yè)外收入 明細(xì)科目是什么?
小規(guī)模納稅人沒必要設(shè)置銷項(xiàng),您可以停掉 營(yíng)業(yè)外收入的二級(jí)科目您可以設(shè)增值稅減免