你好,同學(xué)。 你這如果是你正常的成本費(fèi)用,如實(shí)入賬處理,但沒發(fā)票不可稅前扣除,要申報(bào)的時(shí)候做納稅 調(diào)增處理就是了的 你如果不記賬,也是可以的,但有個(gè)問題,你這支付了錢,就賬實(shí)不符了
我就是想問,就是我現(xiàn)在這邊有一家賬是什么情況呢?就是它是屬于生產(chǎn)企業(yè),就是他有原材料,比如說水泥,沙子這些東西,但是這里面有很多東西,像是沙子這些,我是沒有那個(gè)發(fā)票的,然后呢,我沒有發(fā)票,但是就是我就想問一下,就像這種情況沒有發(fā)票呢,我就做不了費(fèi)用是不是?就是不能稅前扣除,但是就是要是記賬的話正常,我應(yīng)該這個(gè)錢就是應(yīng)該是入賬的,記的時(shí)候我應(yīng)該記這筆,但是只是說他不能稅前扣除,其他地應(yīng)該就是不記行,不像這種他不能稅前扣除的,我不記行嗎?
老師,我就是想問,就是我現(xiàn)在這邊有一家賬是什么情況呢?就是它是屬于生產(chǎn)企業(yè),就是他有原材料,比如說水泥,沙子這些東西,但是這里面有很多東西,像是沙子這些,我是沒有那個(gè)發(fā)票的,然后呢,我沒有發(fā)票,但是就是我就想問一下,就像這種情況沒有發(fā)票呢,我就做不了費(fèi)用是不是?就是不能稅前扣除,但是就是要是記賬的話正常,我應(yīng)該這個(gè)錢就是應(yīng)該是入賬的,記的時(shí)候我應(yīng)該記這筆,但是只是說他不能稅前扣除,其他地應(yīng)該就是不記行,不像這種他不能稅前扣除的,我不記行嗎?
老師,就是我現(xiàn)在這邊有一家賬是什么情況呢?就是它是屬于生產(chǎn)企業(yè),就是他有原材料,比如說水泥,沙子這些東西,但是這里面有很多東西,像是沙子這些,我是沒有那個(gè)發(fā)票的,然后呢,我沒有發(fā)票,但是就是我就想問一下,就像這種情況沒有發(fā)票呢,我就做不了費(fèi)用是不是?
老師想請(qǐng)教你一個(gè)問題啊,我是打個(gè)比方哈,比如說就是一個(gè)公司里面嗯,有開他們就是有虛開發(fā)票,然后就是嗯,但是公司呢,又有請(qǐng)那個(gè)代理記賬的,那么像這種情況的話,跟出納有關(guān)系嗎?如果說就是被稅務(wù)查出來的話,嗯出納會(huì)不會(huì)受牽連。比方說開票是我開的,但是發(fā)票是要開票人,不是我沒有關(guān)系嗎?
我們做的那個(gè)電子產(chǎn)品的一個(gè)代加工,我下面的一個(gè)供應(yīng)商,他在我這里拿了一批那個(gè)貨源去加工給我代加工,然后他的加工費(fèi)之前是5萬多塊錢,但是他要我要扣他一點(diǎn)錢,扣了之后我就付他3萬多塊錢,但是那供應(yīng)商他因?yàn)榻?jīng)營不善,然后現(xiàn)在目前就注銷了,然后我們就沒有業(yè)務(wù)來往。業(yè)務(wù)來往的話,我就相當(dāng)于還有19000那個(gè)貨款沒有付款,本來說他要開19000多的那個(gè)發(fā)票給我,但是他現(xiàn)在經(jīng)營不善一直沒有開發(fā)票給我,然后我就想把這19000多把它做平,像這種情況之下的話。在合理合法的情況下,我這個(gè)平賬的話最好的辦法是怎么做,讓他幫我簽一個(gè)扣款協(xié)議,就是19000多塊錢,扣到那瓶子扣款,扣19000塊錢,還是說以什么辦法最好
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
老師,5月2號(hào)收到對(duì)方開過來的發(fā)票,5月10號(hào)對(duì)方紅沖了 這2張發(fā)票,可以不做分錄嗎?
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務(wù)局申請(qǐng)后被退回,說要攜帶相關(guān)資料去營業(yè)大廳辦理,這個(gè)相關(guān)資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關(guān)系,這個(gè)錢不多,如果很多的話,就把這個(gè)錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個(gè)老板,有多個(gè)股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因?yàn)槭莾?nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因?yàn)樽罱K這個(gè)其他應(yīng)付款沖不平啊
實(shí)際工作中的印花稅是怎么交的?。?/p>
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設(shè)置一個(gè)往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對(duì)應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計(jì)提的工資在實(shí)發(fā)的那個(gè)月都要在自然人客戶端按合計(jì)數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個(gè)科目,因?yàn)榫褪菫榱嗽囁闫胶?/p>