 
                            你好, 借 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸 應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    福利補(bǔ)貼,用電商平臺(tái)充值卡發(fā)給員工,如何處理賬務(wù),如何避稅,用什么做附件
甲大型超市為增值稅一般納稅人,2020年12月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)向花生種植戶收購(gòu)一批花生,農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票上注明買價(jià)50000萬(wàn)元。該批花生20%用于銷售,70%用于制作花生醬,10%用于職工個(gè)人消費(fèi)。(2)米取以舊換新方式銷售電視機(jī)80臺(tái),每臺(tái)舊電視作價(jià)300元(含增值稅),每臺(tái)實(shí)際收取2525元(含增值稅)。(3)將自制糕點(diǎn)批作為職工福利,成本5650元。(4)月末,超市員工宋某工作疏,致使倉(cāng)庫(kù)發(fā)生火災(zāi),損失一批外購(gòu)商品,賬面價(jià)值20000元,該商品的進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)申報(bào)抵扣。已知:電視機(jī)的增值稅稅率為13%;成本利潤(rùn)率為10%;增值稅一般納稅人購(gòu)進(jìn)用于生產(chǎn)13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品,按照10%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額,農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票已經(jīng)通過(guò)申請(qǐng)1、應(yīng)該如何對(duì)甲超市收購(gòu)花生增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的稅務(wù)進(jìn)行處理?2、如何確認(rèn)甲超市采取以舊換新方式銷售電視的銷項(xiàng)稅額?3、計(jì)算甲超市自制糕點(diǎn)用于職工福利增值稅銷項(xiàng)稅額。4、甲超市應(yīng)該如何處理火災(zāi)造成的貨物損失對(duì)應(yīng)的增值稅?
H公司20×9年虧損20萬(wàn)元,柳經(jīng)理為了其工作業(yè)績(jī),要求會(huì)計(jì)人員在賬面上“扭虧為盈”。于是會(huì)計(jì)人員在年底對(duì)一批款未付,但料已入庫(kù),對(duì)方未開來(lái)增值稅發(fā)票的原材料(企業(yè)過(guò)去一直未做任何賬務(wù)處理),做了盤盈原材料100噸,價(jià)值23萬(wàn)元的賬務(wù)處理如下:1發(fā)現(xiàn)時(shí)借:原材料23萬(wàn)元貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢23萬(wàn)元②核銷時(shí)借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢23萬(wàn)元貸:管理費(fèi)用23萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn):(1)是否可以做這樣的賬務(wù)處理?為什么?(2)這樣的賬務(wù)處理會(huì)對(duì)企業(yè)的利潤(rùn)產(chǎn)生怎樣的影響?(3)對(duì)款未付,但料已入庫(kù),對(duì)方未開來(lái)增值稅發(fā)票的原材料應(yīng)如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
H公司20×9年虧損20萬(wàn)元,柳經(jīng)理為了其工作業(yè)績(jī),要求會(huì)計(jì)人員在賬面上扭虧為盈。于是會(huì)計(jì)人員在年底對(duì)一批款未付,但料已入庫(kù),對(duì)方未開來(lái)增值稅發(fā)票的原材料(企業(yè)過(guò)去一直未做任何賬務(wù)處理),做了盤盈原材料100噸,價(jià)值23萬(wàn)元的賬務(wù)處理,這樣做對(duì)企業(yè)利潤(rùn)有何影響①發(fā)現(xiàn)時(shí)借:原材料23萬(wàn)元貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢23萬(wàn)元②核銷時(shí)借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢23萬(wàn)元貸:管理費(fèi)用23萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn):(1)是否可以做這樣的賬務(wù)處理?為什么?(2)這樣的賬務(wù)處理會(huì)對(duì)企業(yè)的利潤(rùn)產(chǎn)生怎樣的影響?(3)對(duì)款未付,但料已入庫(kù),對(duì)方未開來(lái)增值稅發(fā)票的原材料應(yīng)如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
H公司20×9年虧損20萬(wàn)元,柳經(jīng)理為了其工作業(yè)績(jī),要求會(huì)計(jì)人員在賬面上“扭虧為盈”。于是會(huì)計(jì)人員在年底對(duì)一批款未付,但料已入庫(kù),對(duì)方未開來(lái)增值稅發(fā)票的原材料(企業(yè)過(guò)去一直未做任何賬務(wù)理),做了盤盈原材料100噸,價(jià)值23萬(wàn)元的賬務(wù)處理如下:①發(fā)現(xiàn)時(shí)借:原材料23萬(wàn)元貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢23萬(wàn)元②核銷時(shí)借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢23萬(wàn)元貸:管理費(fèi)用23萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn):(1)是否可以做這樣的賬務(wù)處理?為什么?(2)這樣的賬務(wù)處理會(huì)對(duì)企業(yè)的利潤(rùn)產(chǎn)生怎樣的影響?(3)對(duì)款未付,但料已入庫(kù),對(duì)方未開來(lái)增值稅發(fā)票的原材料應(yīng)如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
 
                老師,麻煩問(wèn)一下,公戶轉(zhuǎn)法人銀行卡有沒(méi)有什么合理的途徑
老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)清算,2025年度資產(chǎn)負(fù)債表中存在未分配利潤(rùn),企業(yè)未代扣代繳自然人股東股息紅利所得個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)稅在哪里繳納,有操作指引嗎?
分公司轉(zhuǎn)子公司,分公司其他應(yīng)付款支付不了怎么注銷
老師請(qǐng)問(wèn):賬面有存貨,現(xiàn)在在對(duì)帳收回?,F(xiàn)在開票出去的話會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)提示,這是以前的存貨進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也是以前的。現(xiàn)在開票的話系統(tǒng)會(huì)不會(huì)提示有銷無(wú)進(jìn)。
老師,不實(shí)際支付的人工費(fèi)分錄怎么做? 就是有款產(chǎn)品坐起來(lái)比較費(fèi)時(shí)間,我想把把這個(gè)多出來(lái)的工序,每個(gè)產(chǎn)品算人工費(fèi)5元,就想增加這款產(chǎn)品的成本
一般納稅人發(fā)票開錯(cuò)了怎么紅沖?
請(qǐng)問(wèn) 更改網(wǎng)銀每個(gè)月銀行對(duì)賬單的聯(lián)系人必須去柜臺(tái)嗎 能不能網(wǎng)銀更改
個(gè)體工商戶,個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得是怎么申報(bào)?按季度申報(bào)嗎?
老師,我們是當(dāng)月發(fā)上月的工資,那上月有個(gè)新員工,在個(gè)稅系統(tǒng)填此人入職日期,填10月還是11月
老師你好,當(dāng)時(shí)買設(shè)備的時(shí)候沒(méi)有發(fā)票,用了一段時(shí)間后單位用不到了,現(xiàn)在出售給對(duì)方,對(duì)方要求要開發(fā)票,我們公司能開嗎?我們是餐飲行業(yè),出售的是餐飲設(shè)備,價(jià)值十萬(wàn)左右


發(fā)票入賬即可 需要交個(gè)稅
公司自己的平臺(tái),就不能用-銀行存款了,用-其他貨幣資金吧
對(duì)的,你的理解是對(duì)的
充值的金額在平臺(tái)上購(gòu)買產(chǎn)品,這個(gè)沒(méi)有發(fā)票
個(gè)稅怎么計(jì)算呢
你好,可以開具發(fā)票的
自己公司的電商平臺(tái)的充值卡,找誰(shuí)開發(fā)票啊(●°u°●)??」
如果是你們自己的平臺(tái)的,就可以做個(gè)簽領(lǐng)表
個(gè)稅還是會(huì)有的嗎?怎么計(jì)算稅額呢?會(huì)計(jì)分錄怎么做
你好, 借 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸 應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 個(gè)稅并入工資薪金一起納稅
本來(lái)就是想給員工補(bǔ)貼油費(fèi),電話費(fèi)的,用發(fā)票沖減不行嗎?
如何發(fā)放,才不用交稅呢?
非福利費(fèi)的不交稅的
工作補(bǔ)貼,不用交稅,是嗎
那就做工作補(bǔ)貼,用票報(bào)銷,不用交稅,是嗎
如果你拿辦公費(fèi),來(lái)沖 不納稅
如果你做賬 福利費(fèi),納稅
好的,謝謝
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