您好同學(xué),如果實(shí)在對(duì)應(yīng)不了就按比例結(jié)轉(zhuǎn),就是銷售收入中成本的占比,這個(gè)可以估計(jì)的
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢啊?
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)啊?我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
怎么估計(jì)
一般我們是按(銷售價(jià)-購(gòu)買價(jià))/銷售價(jià),這樣算出來(lái)利潤(rùn)率,比如是20%的情況下,銷售額*(1-20%)就是我們結(jié)轉(zhuǎn)的成本,我們一般是大的范圍上估一下就好了
老師我們店鋪是我們每次會(huì)打配件押金給廠家,然后我們?nèi)ゾS修,會(huì)領(lǐng)配件,然后會(huì)向廠家結(jié)算維修費(fèi),開(kāi)專用發(fā)票給廠家,但是我們是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)的
安裝機(jī)子也是直接結(jié)算安裝費(fèi),我們開(kāi)出發(fā)票,有些是我們店鋪賣的,有些不是我們賣的,但我們裝,安裝費(fèi)都是廠家結(jié)算,這樣怎么寫分錄呢還有安裝涉及的材料費(fèi)等怎么處理呢
您好同學(xué),如果說(shuō)你們沒(méi)有使得自己的材料,這樣就按勞務(wù)進(jìn)行開(kāi)發(fā)票就好了。 借:銀行存款 貸:勞務(wù)收入 借:勞務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 原材料 這樣的記錄