您好 您下面35欄填寫了么
晚上好老師,我的進(jìn)項票已經(jīng)統(tǒng)計完成,為什么確認(rèn)不了呢?
老師晚上好 增值稅表二.進(jìn)項稅為什么填不了呢.已經(jīng)抵扣簽名確認(rèn)了
12月增值稅發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了,而且1.08下午確認(rèn)簽名了,為什么國稅系統(tǒng)申報附表二的時候還是沒有數(shù)據(jù)呢?
老師好,10.1日抵扣了3張稅票,增值稅納稅申報進(jìn)項表里10.2日了還未顯示10.1日抵扣的稅額?是怎么回事呢?抵扣發(fā)票統(tǒng)計表里已經(jīng)確認(rèn)抵扣了。
老師好,在電子稅務(wù)局上增值稅進(jìn)項已經(jīng)認(rèn)證抵扣并統(tǒng)計確認(rèn)了,為什么申報時老帶不出來?
餐飲個體戶,沒有稅務(wù)登記,沒有刻章沒有銀行開戶,現(xiàn)在需要注銷,注銷流程是什么?
老師,您好,小規(guī)模納稅人,酒店?,F(xiàn)在開票,稅率自動是1%.那我寫分錄寫多少。比如100價+1稅=101.我是寫收入100嗎。增值稅1嗎。
老師我是小規(guī)模納稅人,購買加油卡,發(fā)票內(nèi)容開的是預(yù)付卡銷售加油款可以直接做費用嗎
個體戶做賬,主要營業(yè)是洗車,修尾氣,要實操學(xué)習(xí)哪個行業(yè)的做賬
你好,納稅證明和完納證明是一樣的嗎?怎么下載,謝謝
郭老師接,我們注銷前,把賬上的其他應(yīng)收款那些都轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出,我要交什么稅,怎么處理,不想到時候交25%的所得稅
老師,企業(yè)去年第四季度報的虧損,成本比實際報多了,現(xiàn)在年報是有利潤的,這不是得必須和去年第四季度數(shù)據(jù)保持一致嗎,我現(xiàn)在是改去年第四季度收入成本然后補(bǔ)交稅嗎,還是年報匯算清繳時統(tǒng)一交就行
請問制冷工程公司,購入空調(diào)壓縮機(jī)錄入什么科目
老師你好,賓館提供給客房的免費礦泉水,如何寫分錄
一般納稅人增值稅會計分錄
已經(jīng)填好了.問下您
購買稅控盤和信息服務(wù)費一共460元
其中專票160.我已經(jīng)證人抵扣了.這460是可以全額抵減嗎
增值稅專票金額141.59 稅額18.41已經(jīng)認(rèn)證了.剩下的141.59可以和服務(wù)費300一起遞減嗎
其中專票160.我已經(jīng)證人抵扣了.460是可以全額抵減
專票不需要認(rèn)證 直接全額填表抵減增值稅
老師 可是我已經(jīng)認(rèn)證了抵扣了.怎么處理呢
那您進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 然后全額抵扣
本期就可以直接填寫嗎?賬務(wù)處理 您看 借:管理費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 貸:銀行存款。 轉(zhuǎn)出 借:管理費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額款)貸:管理費用 這樣對嗎
是的 這樣寫分錄正確的
下午好老師.公司購買了土地使用權(quán).每個月需要申報什么稅種嗎
要申報土地使用稅的
請問老師應(yīng)納稅額是怎樣算的呢.
土地面積*定額稅 根據(jù)地區(qū)不一樣 稅額不一樣
好的.感謝.土地使用權(quán)是無形資產(chǎn)需要計提攤銷嗎?賣家10年前20萬買入 .現(xiàn)在120萬賣給公司.按120萬入賬計提攤銷嗎
土地使用權(quán)是無形資產(chǎn)需要計提攤銷 是的 按120萬入賬計提攤銷
老師.土地使用稅是沒個月申報.每個月扣繳嗎?
這個看地區(qū)的 有的地區(qū)按季度 有 地區(qū)半年度
老師.稅盤和服務(wù)費用460.已經(jīng)填寫.但增值稅主表里面沒有顯示呢
主表要自己手動填寫23欄
謝謝.經(jīng)辦人這里需要填寫嗎
我這邊要填寫經(jīng)辦人名字跟身份證號碼的