您好,不是的,是借應交稅費應交增值稅(銷項稅額抵減),貸主營業(yè)務成本。
請問老師,這兩筆差額記稅的分錄都可以嗎?
請問老師,這兩筆分錄表示的意思相同嗎?也就是分錄1我可以寫成分錄2嗎?
老師出差補助可以記管理費差旅費是嗎?這個有限額嗎?記多少都可以?
你好老師,我有兩個公司這個月都是預收貨款,我現(xiàn)在記賬是要分兩筆記還是可以一筆記預收貨款。
一道題做了兩筆會計分錄,這兩筆會計分錄寫到了兩個記賬憑證上,那記賬憑證的順序號可以是一樣的嗎
老師,請問有加工收入,要結轉成本嗎,結轉產成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應商24年給我們補貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進項稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進行認證,然后進行賬務處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應交增值稅-進項稅 -2.3萬。貨已經銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因為這個是供應商給的補貼款,應該是要沖減成本,又進行了賬務修改, 借主營業(yè)務成本 -20萬 預付賬款-20萬。現(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調整表,賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時間嗎
電商企業(yè)有稅負率嗎?謝謝你了
怎么預繳外省稅務局增值稅,之前經辦人已經走了,用誰的身份進去,現(xiàn)在的辦稅員身份進去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會把那個加班工資兩個周六的會顯現(xiàn)出來,就可能一一個周六是500,兩個就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個勞動法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個加班的時間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點5個小時這樣子。然后每天少的那個半個小時就勻到周六里面去。如何計算這個工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項其他中調增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調增45項其他有沖突??謝謝老師。
您說的是第一筆分錄要改成這樣您說的這樣就可以了是嗎
不是,是第二筆改成您說的那樣就可以了吧
您好,是的,您的理解非常正確。應交稅費應交增值稅(銷項稅額抵減)在借方。
如果我第二筆改成您說的這樣,如果公司差額記稅,那我可以在這兩筆分錄中選擇一種不,因為按第一筆分錄來的話,有時后成本發(fā)放跟記提的成本會不一樣
您好,您說的我沒理解。但是只要將應交稅費應交增值稅(銷項稅額抵減)在借方科目列報即可。
嗯,就是如果我們勞務派遣公司開了差額發(fā)票,可以按第二種,您幫我改的來做分錄嗎?
成本等工資發(fā)放時再做借主營成本,貸銀行存款
您好,是的,您的處理非常正確。
好的非常感謝老師!我就按這個分錄,下面改成您幫我改的分錄來做,成本就等工資發(fā)放時再做成本!
您好,您客氣。因為是差額征稅,所以您應該在收入確認同時確認成本。體現(xiàn)收入配比,
老師您好,我就是一直疑惑,我開票時,做分錄,可以暫時先不確認成本,工資發(fā)放時在確認成本可以不,如果勞務外包,他也是來的差額征稅,但是,發(fā)放的工資沒有那么多,利潤多些,但開票,時差額征稅,確認成本的差額比實際要發(fā)放的工資多,那剩下的中間的,我怎么做賬了
您好,不好意思,沒理解您說的。但是收入成本是配比的,否則您差額征稅的差額是如何計算的,還是有對應成本。