同學(xué)您好,計提工資,應(yīng)該是7月份的時候計提,借管理費用等——工資貸應(yīng)付職工薪酬——工資。 發(fā)放是8月份發(fā)放,借應(yīng)付職工薪酬——工資貸其他應(yīng)付款——個人社保銀行存款,最好是一次發(fā)放工資的,還沒有發(fā)的,您可以做個備查賬
老師好!請教一個問題,應(yīng)付債劵溢價發(fā)行時,確認初始金額入賬時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進了一筆價值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對嗎
行政機關(guān)單位基本戶產(chǎn)生的利息收入是否能夠直接用于抵扣在辦理銀行業(yè)務(wù)時產(chǎn)生的手續(xù)費用?此操作是否會違反非稅收入管理規(guī)定?
老師,這個是實驗刷卡機能不能用的,這個需要做賬嗎?
老師,我還就想知道這借記的是資產(chǎn)嗎?資產(chǎn)增加了?應(yīng)收股利是科目,8萬為啥是投資收益?
請問老師,小規(guī)模納稅人遇到哪種業(yè)務(wù)會開5%的發(fā)票?
做的罐子數(shù)量沒有,不是所有數(shù)據(jù)沒有哦
373題,畫釘子戶,為什么不是50
工資計提是什么意思呢?發(fā)工資都要走這個科目嗎?
借:管理費用是什么意思?是部門嗎?這個新公司目前有文員,我一個會計,還有一個煮飯的,其他都是業(yè)務(wù)員。怎么記科目做賬?
現(xiàn)在是9月份發(fā)7月份的,不用走計提吧?如果以后裝了軟件,我錄入哪個月的支出為呢?
文員,會計和煮飯的都可以記入管理管理費用,業(yè)務(wù)對可以記入銷售費用
計提的是記入當月成本費用里面的,這是7月份的工資,就是7月份計提
一定要補計提這個科目在7月份嗎?我做內(nèi)賬的,要走這一程序嗎?計提這個程序起什么作用?分內(nèi)外賬嗎?
那或者您就補做在
一定要補計提,對嗎?
是的,最好是先計提工資,再支付工資