你好,同學(xué),你這里屬于境外房產(chǎn),老項(xiàng)目稅收優(yōu)惠不適用。所得稅10%,增值稅9%

代扣代繳非居民企業(yè)租金收入企業(yè)所得稅時(shí),計(jì)稅基礎(chǔ)可以扣除增值稅額,但是城建稅及附加也可以扣除嗎?如該非居民企業(yè)是香港的稅收居民,那代扣代繳租金收入可以享受內(nèi)地和香港避免雙重征稅和防止偷漏稅安排的協(xié)定待遇嗎
在香港租賃2012年購(gòu)進(jìn)的房屋,是否可以用簡(jiǎn)易計(jì)稅5%,企業(yè)所得稅和增值稅怎么代扣代繳?
1、支付國(guó)外公司傭金服務(wù)費(fèi)時(shí),對(duì)方不能開(kāi)具發(fā)票,那我們公司應(yīng)取得什么票據(jù)呢? 2、取得上述票據(jù)之后,能否抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?能否在企業(yè)所得稅前扣除? 3、支付國(guó)外傭金服務(wù)費(fèi),需要代扣代繳附加稅嗎? 4、代扣代繳增值稅、企業(yè)所得稅、附加稅的稅率是不是均以購(gòu)買方的適用稅率為準(zhǔn)呢? 5、傭金合同,是否需要繳納印花稅?
A市的甲企業(yè)(工業(yè)企業(yè))為一般計(jì)稅方法納稅人,7月發(fā)生下列業(yè)務(wù): 1.轉(zhuǎn)讓在2015年12月25日購(gòu)進(jìn)的房產(chǎn),取得收入1010萬(wàn)元。該房產(chǎn)位于A市,其購(gòu)進(jìn)價(jià)格為800萬(wàn)元,甲企業(yè)選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法。 2.出租其位于B市的倉(cāng)庫(kù),該倉(cāng)庫(kù)于2016年 10月購(gòu)入,月租金為10.9萬(wàn)元。 3.本月購(gòu)進(jìn)廠房,不含稅金額為500萬(wàn)元,并取得了合法有效的增值稅扣稅憑證。 4.本月在A市某酒店舉辦會(huì)議,取得的增值稅專用發(fā)票上注冊(cè)的金額為30萬(wàn)元。 5.取得產(chǎn)品銷售收入400萬(wàn)元(不含稅)。該產(chǎn)品適用的稅率為13%,無(wú)其他進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣。 試計(jì)算: 1.甲企業(yè)轉(zhuǎn)讓房產(chǎn)應(yīng)繳納的增值稅。 2.甲企業(yè)出租倉(cāng)庫(kù)應(yīng)在B市預(yù)繳的增值稅。 3.甲企業(yè)出租倉(cāng)庫(kù)應(yīng)在A市申報(bào)繳納的增值稅。 4.甲企業(yè)本月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 5.甲企業(yè)本月應(yīng)在A市繳納的增值稅總額。
希望盡快得到解答 A市的甲企業(yè)(工業(yè)企業(yè))為一般計(jì)稅方法納稅人,7月發(fā)生下列業(yè)務(wù): 1.轉(zhuǎn)讓在2015年12月25日購(gòu)進(jìn)的房產(chǎn),取得收入1010萬(wàn)元。該房產(chǎn)位于A市,其購(gòu)進(jìn)價(jià)格為800萬(wàn)元,甲企業(yè)選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法。 2.出租其位于B市的倉(cāng)庫(kù),該倉(cāng)庫(kù)于2016年 10月購(gòu)入,月租金為10.9萬(wàn)元。 3.本月購(gòu)進(jìn)廠房,不含稅金額為500萬(wàn)元,并取得了合法有效的增值稅扣稅憑證。 4.本月在A市某酒店舉辦會(huì)議,取得的增值稅專用發(fā)票上注冊(cè)的金額為30萬(wàn)元。 5.取得產(chǎn)品銷售收入400萬(wàn)元(不含稅)。該產(chǎn)品適用的稅率為13%,無(wú)其他進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣。 試計(jì)算: 1.甲企業(yè)轉(zhuǎn)讓房產(chǎn)應(yīng)繳納的增值稅。 2.甲企業(yè)出租倉(cāng)庫(kù)應(yīng)在B市預(yù)繳的增值稅。 3.甲企業(yè)出租倉(cāng)庫(kù)應(yīng)在A市申報(bào)繳納的增值稅。 4.甲企業(yè)本月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 5.甲企業(yè)本月應(yīng)在A市繳納的增值稅總額。
老師,25年申報(bào)24年的殘保金,如何做賬務(wù)處理?
本月公司收到一個(gè)車位進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,又開(kāi)出銷項(xiàng),需要繳納什么稅?
老師,我公司租賃個(gè)人車輛作為公司接待使用,個(gè)人是不是得向我公司開(kāi)具租賃發(fā)票并簽訂租賃合同?我公司該如何入賬?稅金由誰(shuí)支付承擔(dān)?
老師,企業(yè)是一家工業(yè)企業(yè),21年通知拆遷,22年還沒(méi)協(xié)商一致已被拆,后企業(yè)各方面需要錢,每年的貸款利息300萬(wàn),無(wú)奈之下在25年6月簽字隨后收到拆遷補(bǔ)貼1000萬(wàn),企業(yè)對(duì)金額不滿,現(xiàn)在走行政訴訟流程,拆遷之前的土地廠房評(píng)估價(jià)近4000萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)企業(yè)需要重點(diǎn)關(guān)注那些地方,謝謝(另:22-25年仍繳納城鎮(zhèn)土地使用稅及滯納金)
再生資源回收企業(yè)行業(yè)稅負(fù)率多少
稅種是增值稅,品目名稱是鑒證咨詢服務(wù),這個(gè)怎么做計(jì)提和支付的分錄
老師好,老師我公司3月份有一個(gè)工商信息財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的變更,當(dāng)時(shí)不知道還需要進(jìn)行實(shí)名認(rèn)證,就到現(xiàn)在才進(jìn)行操作,我現(xiàn)在需要重新提交,重置簽章這些,我在政務(wù)網(wǎng)的那個(gè)模塊可以找到,然后重新提交呢?還請(qǐng)老師指點(diǎn)一下
老師廠房買熱水器和廚寶 沒(méi)有發(fā)票掛預(yù)付賬款還是其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款 我有點(diǎn)搞不懂 可以給我講下怎么判斷嗎?
老師早上好!老師我是小規(guī)模貿(mào)易公司,中標(biāo)政府部門的采購(gòu),物資是已經(jīng)采購(gòu)?fù)戤叄踩块_(kāi)票到政府且款也已到賬,但是還沒(méi)有支付完物資款(這樣了利潤(rùn)就高出),月底要怎樣做計(jì)提才可以顯示出我真正的利潤(rùn) 。
老師,個(gè)人代開(kāi)普通發(fā)票10萬(wàn)以下需要交增值稅稅嗎?

