這個看的是1-12月累計數(shù),是虧損直接按虧損申報就可以,這個累計數(shù)正數(shù)-以前年度虧損,大于0才需要交稅,
老師,前三季度虧損,第四季度盈利,第四季度企業(yè)所得稅該怎么報?
老師,您好,前三季度虧損的金額大于第四季度盈利的金額,那第四季度是不是也不用預(yù)交企業(yè)所得稅呀
老師 請問 第三季度虧損,第四季度有盈利 第四季度報所得稅的時候可以抵減第三季度及之前的年度虧損么
前三季度盈利,第四季度虧損,全年盈利。企業(yè)所得稅多繳,執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則。多繳的所得稅在第四季度需要做什么分錄?
老師你好。申報企業(yè)所得稅,第二季度,第三季度,都是盈利,但是彌補(bǔ)了之前的年度虧損,第四季度虧損的話會不會抵消前兩個季度的盈利
建筑勞務(wù)公司從哪些方面做稅務(wù)籌劃?具體怎么做
老師,請問一下在第三方中介那租的房子,中介不開發(fā)票的,那我們付房租的能入稅局代開發(fā)票的嘛?需要交什么稅呢?
應(yīng)收賬款的貸方一直掛著400多萬的金額,發(fā)票對方不要求開,這個對我們公司有什么影響
公司是貿(mào)易公司,現(xiàn)在介紹業(yè)務(wù)給別的公司,別的公司支付傭金給我們,我們需要開傭金發(fā)票給對方,這個發(fā)票項(xiàng)目應(yīng)該怎么選
老師2題d選項(xiàng)解析沒看懂?謝謝
老師,請問一下,我們公司沒有庫管,只有我一個,現(xiàn)在業(yè)務(wù)多起來了,準(zhǔn)備招一個庫管,說把進(jìn)銷存給我接了,但是有個問題就是他給我打電話進(jìn)銷存是實(shí)際的,那如果我按實(shí)際的來的話就得先報無票收入,開票后再充抵,但是這樣我覺得好麻煩噢,有沒有什么辦法可以解決一下這個問題呀
之前我們開出去的發(fā)票對方已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在要重新開,對方已經(jīng)填了紅字信息表,我們怎么操作
老師以前年度的稅金滯納金,走營業(yè)外支出行不行,我們是走的未分配利潤
老師,我今天收到老板給我的一張交通卡充值的普票,能報銷嗎,其次支出憑單怎么寫,怎么歸類?
老師, 請問一下申請高新補(bǔ)貼支付給事務(wù)所的審計費(fèi)用放什么科目吖?管理費(fèi)用——審計費(fèi)嘛?
如果以前年度盈利,前三季度盈利一萬,四季度虧損一萬五,四季度所得稅怎么報?
這個看的是1-12月累計數(shù), 你1,2,3欄填寫是本年累數(shù),這個最后也是負(fù)數(shù)5000填寫利潤總額
前三季度有盈利交了企業(yè)所得稅,四季度虧損,前面交的所得稅還要退嗎?
不會退,這個要退也是匯算清繳的時候是虧損才可以申請退稅,不過大部分需要你調(diào)平不會退稅,根據(jù)學(xué)員反饋
四季度所得稅就是零申報,但是要做好籌劃是吧?
是,這個一般是盈利話,白條先入賬,做虧損,最后匯算清繳納稅調(diào)增
如果虧損需要退稅100,招待費(fèi)需要調(diào)增納稅200能覆蓋虧損的100,還用調(diào)利潤嗎?
要是啥都沒有,你這個不是盈利100嗎,盈利100需要交稅了,要是這個利潤總額是-100沒有別的調(diào)整,沒有以前年度虧損話,這個納稅調(diào)增200 ,是-100%2B200 這個按100交稅了
不好意思忽略上面回復(fù),有誤,看錯了,這個回復(fù)為準(zhǔn)需要看你這個利潤總額多少,這個利潤總額%2B200之后是多少,(利潤總額%2B200)*稅率-100 看的這個
今年的新企業(yè),前三季度盈利一萬,交500企業(yè)所得稅,四季度虧損一萬五,四季度所得稅零申報,匯算清繳的時候需要退500企業(yè)所得稅,那如果通過調(diào)整招待費(fèi)需要繳納600企業(yè)所得稅,我需要補(bǔ)繳100,不需要退稅,匯算清繳的時候可以這樣調(diào)整嗎?
你這個問有問題,現(xiàn)在是退稅100 ,招待費(fèi)需要調(diào)增納稅200能覆蓋虧損的100, 這個覆蓋不了,你這個納稅調(diào)增200 這個對應(yīng)出來200*稅率 這個小于100,
可以,調(diào)整招待費(fèi)需要繳納600企業(yè)所得稅 但是這個不一定招待費(fèi)可以調(diào)這么多,你可以根據(jù)納稅調(diào)整表扣除下面其他30欄納稅調(diào)增
哪怕四季度虧損,導(dǎo)致全年虧損,通過匯算清繳調(diào)增,不退稅就可以是吧?
可以,大部分是這樣操作你不想這樣多交稅,一般實(shí)務(wù)中是季度就白條入賬,后續(xù)沒有發(fā)票納稅調(diào)增