你好 預(yù)繳一般是建筑異地預(yù)繳的增值稅 已交稅金是當(dāng)月繳納當(dāng)月的增值稅
老師,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅預(yù)繳稅金和其下的已交稅金兩者之間有什么區(qū)別?分別如何使用?
老師請(qǐng)問(wèn)未交增值稅放在二級(jí)和三級(jí)科目分別如何應(yīng)用?即應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)和應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅兩個(gè)科目有什么區(qū)別?如何運(yùn)用,分別代表什么意思?
老師好,應(yīng)交稅費(fèi) 預(yù)交增值稅 和 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅(已交稅金)這連個(gè)科目的區(qū)別?
老師您好,預(yù)繳的增值稅記哪個(gè)科目?應(yīng)交稅費(fèi) 預(yù)繳增值稅嗎,那和應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 已交稅金,有什么區(qū)別,分別什么時(shí)候用,謝謝啦
應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅,和應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增資稅——已交稅金有什么區(qū)別嗎,我當(dāng)月預(yù)交不也能看成當(dāng)月繳納的增值稅嗎,我記預(yù)交和已交都一樣吧
怎么下載下載出口報(bào)關(guān)單,
請(qǐng)問(wèn)試驗(yàn)費(fèi)和代理費(fèi)的發(fā)票需要繳納印花稅嗎?如果需要,印花稅稅目選擇什么?
老師我們建筑公司有個(gè)人已經(jīng)完成匯算清繳了退稅也到他賬上了但是現(xiàn)在需要把他24年申報(bào)的工資更正我在線上已經(jīng)更正不了了這個(gè)如何更正
代扣代繳人數(shù)2024年度是12月底人數(shù)還是1-12人數(shù)之和
老師,你好。小規(guī)模納稅人,年報(bào)后發(fā)現(xiàn)材料發(fā)票重復(fù)入賬了怎么辦
老師好,A105050表中:工資薪金支出的賬載金額欄和實(shí)際發(fā)生額欄不一樣,稅收金額欄怎么填?
換了一臺(tái)電腦申報(bào)個(gè)稅,提示上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月份開(kāi)始更正,怎么辦?
老師這個(gè)容積率和交納房產(chǎn)稅什么關(guān)系
請(qǐng)問(wèn)我要申訴其他公司利用我的身份信息申報(bào)工資,在哪里申訴
老師,公司的裝修費(fèi)計(jì)入了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目,由于沒(méi)有發(fā)票,前期沒(méi)有進(jìn)行分?jǐn)偅以?024年進(jìn)行了分?jǐn)?,分?jǐn)倳r(shí)將以前年度的計(jì)入到了利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目,2024年的計(jì)入了管理費(fèi)用-裝修費(fèi)科目(固定資產(chǎn)也有這種情況)。匯繳納稅調(diào)整我應(yīng)該怎么調(diào)整?是在納稅調(diào)整明細(xì)表里調(diào)整,還是在A105080那個(gè)資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)情況及納稅調(diào)整明細(xì)表里調(diào)整?
他們都是三級(jí)科目嗎?
不是,都是二級(jí)科目的