你好,19年的增值稅減免的的分錄漏做了一筆,今年補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 , 貸:以前年度損益調(diào)整——營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免
19年的增值稅減免的的分錄漏做了一筆,想在今年補(bǔ)錄的話分錄怎么做
補(bǔ)交19年第一季度的增值稅,怎么在今年做分錄
您好,我想問(wèn)下小規(guī)模納稅人,去年的小規(guī)模減免稅分錄忘記做了,在今年的話要怎么調(diào)整,去年第一季度做了減免,后面的會(huì)計(jì)忘記做了
往年的增值稅減免現(xiàn)在怎么做分錄
21年9月份-12月份的增值稅減免稅額忘記做分錄了,今年應(yīng)該怎么做?
老師好,自己家生產(chǎn)的產(chǎn)品贈(zèng)送給職工如何處理做賬和結(jié)轉(zhuǎn)成本?能否寫(xiě)下分錄,謝謝
老師,現(xiàn)在看到一張22年的個(gè)人開(kāi)的勞務(wù)人工費(fèi)普票,備注讓代扣代繳個(gè)稅,現(xiàn)在補(bǔ)交可以嗎?是不是要通過(guò)公戶(hù)?有什么辦法
老師,2月份進(jìn)貨老板代付6270元通過(guò)銀行支付給銷(xiāo)售方,3月份銷(xiāo)售方才開(kāi)發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)要怎么做這些憑證詳細(xì)步驟和摘要
匯算清繳a0000表里面股東分紅明細(xì),已修改說(shuō)跟工商對(duì)不上,該怎么辦?
老師,比如說(shuō)3月份忘提折舊和計(jì)提工資了,我能在發(fā)現(xiàn)月份補(bǔ)計(jì)提嗎
某公司息稅前利潤(rùn)為1000萬(wàn)元,債務(wù)資金為400萬(wàn)元,債務(wù)稅后資本成本為6%,所得稅稅率為25%,權(quán)益資本為5200萬(wàn)元,普通股資本成本為12%,則在公司價(jià)值分析法下,公司此時(shí)股票的市場(chǎng)價(jià)值為(??)萬(wàn)元。
民間非營(yíng)利組織財(cái)務(wù)報(bào)表的收入是100萬(wàn)增值稅申報(bào)表的收入是120萬(wàn),財(cái)務(wù)報(bào)表和申報(bào)表的收入金額不一致,出現(xiàn)這種問(wèn)題應(yīng)該怎樣處理
公司做模具,承擔(dān)的模具費(fèi),維修模具費(fèi),分?jǐn)傇诔隹诘漠a(chǎn)品里,那成本怎樣做的?只能計(jì)入人工工資?
其他業(yè)務(wù)收入轉(zhuǎn)給客戶(hù)的分成記什么會(huì)計(jì)科目
分配現(xiàn)金股利會(huì)影響所有權(quán)益嗎
如果是需要紅沖掉記錯(cuò)的增值稅減免,在今年調(diào)整的話需要怎么做分錄
你好,紅沖掉記錯(cuò)的增值稅減免,分錄是 借:以前年度損益調(diào)整——營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅