你好? 進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的只要不是福利費(fèi)

公司租房子的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎?
請問老板租賃的房子用于公司高管住,該房子的裝修等可以用于進(jìn)項(xiàng)抵扣增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
老師,公司租的房子給員工做宿舍,進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
公司租的房子,開的專票,可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
辦公室的租賃的房租物業(yè)費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
老師,8月份做了暫估入庫同時結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對方要發(fā)票開什么項(xiàng)目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項(xiàng)目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開什么項(xiàng)目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時沒有申報(bào),那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計(jì)都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項(xiàng)目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個月要開票,但是我沒有票,叫我朋友給我開,款沒次打到他那里,今天給我說款轉(zhuǎn)不出來了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票


招待客戶的煙酒專項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎?
可以扣除的招待客戶的
1、是員工拿來報(bào)銷的招待客戶的“煙酒”禮品專用發(fā)票。 2、可以扣除的招待客戶的怎么理解?
招待客戶的可以扣除,如果員工自己消費(fèi)稅務(wù)福利費(fèi),不可以扣除
不是員工自己消費(fèi)的,就是為了招待客戶消費(fèi)的送給客戶用的員工自己先付的錢后拿到專票回來報(bào)銷的,但我們之前也抵扣了,但專管員讓我們做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,這是為什么?
不是自己消費(fèi)的是可以抵扣的,這個不知道
那我在問問,我想知道原因,上回抵扣過一次但是專管員說不可以抵扣,說這屬于個人消息,但這確實(shí)不是個人消費(fèi)用的
這個解釋清楚就可以,是招待客戶的