1借在途物資37000 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額5760 貸銀行存款42760

編制甲企業(yè)4月份與A材料有關(guān)的會(huì)計(jì)分錄
2019年4月1日,甲公司庫(kù)存材料實(shí)際成本為200000元。甲公司為一般納稅人,2019年4月5日購(gòu)入A材料一批,取得增值稅專用發(fā)票記載的價(jià)稅款為904000元。材料已驗(yàn)收入庫(kù),款項(xiàng)尚未支付。2019年4月10日,甲公司以銀行存款支付上述款項(xiàng)。根據(jù)甲公司發(fā)料憑證匯總表的記錄,2019年4月份,生產(chǎn)車間生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用A材料440000元,車間管理部門領(lǐng)用A材料60000元,企業(yè)行政部門領(lǐng)用A材料40000元.另外,甲公司于2019年4月20日對(duì)外銷售材料,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)稅款合計(jì)為45200元,款項(xiàng)已由銀行收訖。該批A材料的實(shí)際成本為34000元。要求: (1)編制甲公司購(gòu)入A材料的會(huì)計(jì)分錄。 (2)編制甲公司支付款項(xiàng)的會(huì)計(jì)分錄。 (3)編制甲公司內(nèi)部領(lǐng)用A材料的會(huì)計(jì)分錄。 (4)編制甲公司對(duì)外銷售A材料的會(huì)計(jì)分錄。 (5)計(jì)算甲公司2019年4月末結(jié)存A材料的實(shí)際成本。
甲企業(yè)根據(jù)“發(fā)料憑證匯總表”的記錄,4月份基本生產(chǎn)車間為生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用A材料6000公斤,成本為18000元,車間管理部門領(lǐng)用A材料1000公斤,成本3200元,企業(yè)管理部門領(lǐng)用A材料1000公斤,成本3300元。要求編制領(lǐng)用原材料的會(huì)計(jì)分錄。
1)編制甲公司自行建造廠房的有關(guān)會(huì)計(jì)分錄。 (2)編制甲公司將該廠房停止自用改為出租的有關(guān)會(huì)計(jì)分錄。 (3)編制甲公司該廠房有關(guān) 2021年末公允價(jià)值的會(huì)計(jì)分錄。 (4)編制甲公司該廠房有關(guān) 2021 年租金收入的會(huì)計(jì)分錄。 (5)編制甲公司 2022 年處置該廠房的有關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
企業(yè)生產(chǎn)車間生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料6萬(wàn)元,乙材料3萬(wàn)元。編制會(huì)計(jì)分錄
@董孝彬老師,別的老師別回答,那老師,我每天在轉(zhuǎn)出錢的時(shí)候,都怎么備注呢?每一次,每一筆的?
老師我想問(wèn)下c級(jí)納稅人申請(qǐng)發(fā)票需要預(yù)繳增值稅嗎
我剛付費(fèi)29元電話溝通咨詢,但是到目前還沒有收到電話,請(qǐng)問(wèn)打哪個(gè)客服熱線
老師,水利基金的計(jì)稅基礎(chǔ)是不含稅銷售額嗎
債務(wù)人以應(yīng)稅車輛扺債為啥不屬于車購(gòu)稅?
老師貸款,銀行流水2000萬(wàn),收入做多少合適
營(yíng)業(yè)執(zhí)照變更了,點(diǎn)子稅務(wù)局公司名稱要怎么才能變更呢
非會(huì)計(jì)專業(yè)沒有中級(jí) 只有初級(jí)能干 電商醫(yī)藥公司會(huì)計(jì)嗎?
老師,9月工資11月才發(fā)。那個(gè)稅是不是要12月才報(bào)?如果11月還發(fā)一次10月份工資。,那12月報(bào)個(gè)稅是不是報(bào)2個(gè)月合計(jì)工資,那么扣除額是不是也減2個(gè)月的?謝謝老師
股東借給公司的錢在賬上一直沒有還,企業(yè)現(xiàn)在要注銷了,賬面上還有不少庫(kù)存商品,請(qǐng)問(wèn)這其他應(yīng)付款和庫(kù)存商品有啥可能能操作不?


2.借原材料37000 貸在途物資37000
3.借原材料51000 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額7920 銀行存款21080 貸應(yīng)付票據(jù)80000
4加權(quán)平均單價(jià)計(jì)算過(guò)程是 (20000+37000+51000)/(2000+2950+5050)=10.8 借生產(chǎn)成本64800 貸原材料64800