你好,實際沒有用他們的材料,只支付了進(jìn)項發(fā)票的稅點,所以計入內(nèi)賬計入稅金及附加科目核算,是針對這個回復(fù)還有什么疑問嗎
因為,我們直接讓被掛靠單位給我們買的供應(yīng)商的對公轉(zhuǎn)過去。他在他們的對公賬戶把稅點扣下。之后再他們的供應(yīng)商老板得私卡轉(zhuǎn)給我門老板得私卡。因為我們實際沒有用他們的材料???只支付了稅費啊
你好,我們公司因為和乙方之前有一筆交易失敗了,乙方是用美金支付給我們的。但是我這邊又不能直接退回到原賬戶,因為乙方告訴我們退回去他那邊有接收不到貨款的風(fēng)險,之后我們經(jīng)過協(xié)商,同意把3/2的款項支付給他的供應(yīng)商,然后剩下的款項結(jié)匯到我們公賬這種方式然后轉(zhuǎn)私帳給他。請問上述這種公轉(zhuǎn)私方式可以么
#提問#,老師,我們公司有個項目是走的內(nèi)賬。實際掛靠的別的公司的,沒有走我們公司的賬,但實際是我們承接的項目,然后我們負(fù)責(zé)墊資,被掛靠的那個公司有了項目回款在通過私戶什么的把錢轉(zhuǎn)給領(lǐng)導(dǎo)。我們做的是建筑工程類的,材料是我們自己采購,然后因為我們采購,欠人家材料款,一直沒付,然后被對方起訴了,法院直接把我們公司賬戶凍結(jié)了,并且劃扣了貨款(但是這家供應(yīng)商不是走的我們公司的賬,走的被掛靠公司那的,實際業(yè)務(wù)他知道是我們在做,所以告了我們),那這個法院從我們公戶劃扣的錢我應(yīng)該怎么入賬?
我們公司是掛靠,掛靠在其他那些建筑公司的,然后對公賬戶,就是由他們?nèi)トマD(zhuǎn),然后內(nèi)賬,就是由我這邊去操作,然后,就有一個這樣的問題。我們老板現(xiàn)在要求,之前沒有開票的那些供應(yīng)商,現(xiàn)在要開票,本來他,我我們是要求他開13%的,然后,退回他10%的稅票,就是退錢給他,就是在這里加上,直接加上就行,但是他計算的金額跟我的不太一樣,對嗎????
老師,我們有對公和對私轉(zhuǎn)同一個供貨商貨款,然后不管是對公還是對私這家供貨商都會給我們開票,我的想法是讓老板對公轉(zhuǎn),但對公賬戶時常沒錢,然后需要老板轉(zhuǎn)款進(jìn)去,老板覺得對公轉(zhuǎn)款流水大,不太好,請給個更好的建議,老板轉(zhuǎn)款對公賬戶,我就做的實收資本,實收資本馬上要滿了,我想多余的就做借款,借老板款嘛,后面對公賬戶有錢了,也可以直接轉(zhuǎn)到老板的私人賬戶,做還款嘛,但老板認(rèn)為流水太大,對他不好,因為每個月至少有幾十萬的流水,我就不曉得怎么辦了
請問老師,我們是生產(chǎn)制造銷售企業(yè),有出口和內(nèi)銷,出口業(yè)務(wù)較多,出口有退稅,企業(yè)沒有增值稅稅負(fù)率,正常嗎?
老師,公司給員工發(fā)工資,實際是發(fā)7月工資,但是備注錯了備注成6月工資 這種情況需要員工退回來重新給他發(fā)對吧?員工退回的時候應(yīng)該怎么備注呢?
客戶還有0.35元尾款不付,分錄是財務(wù)費用還是營業(yè)外支出
你好老師,2024年12月有一筆分錄,給代發(fā)工資的,當(dāng)時做賬沒有計提,直接是,借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)收賬款某某企業(yè),個稅申報在2025年1月份,這個怎么調(diào)賬?
注冊資金的印花稅稅率是多少?
老師他給我開了一張利息的發(fā)票假如是1萬,,然后我們公戶給他了12萬,老師這個怎么寫分錄
老師你好,貸款的利息是可以抵稅的嗎?
老師,收到貨未收票未付款 借:原材料 貸:暫估應(yīng)付 收到發(fā)票付款了,可不可以不沖銷,直接 借:暫估應(yīng)付 應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額 貸:銀行存款
老師就是我們廠里買了機(jī)器80萬,我該怎么做賬?
你好,老師,問一下我這個電腦EXCEL表格,不登陸掃碼登錄WPS很多功能都不能使用,
可是他們把余款退給我們了,只收取了稅費啊?我意思退給我們這部分余款啊
你好,你們只需要根據(jù)對方實際收取的稅費計入稅金及附加核算,會退回的部分不通過稅金及附加核算啊
那我問的就是這部分???無語了
你好,會退回的部分,你支付的時候可以通過其他應(yīng)收款借方核算,退回的時候計入其他應(yīng)收款貸方核算就是了