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發(fā)工資時有部分員工提前發(fā)了銀行工資,后面發(fā)現(xiàn)單價變了,最終報表上面員工工資跟銀行支出少了300,這部分差額怎么辦?

2020-09-10 16:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-10 16:03

同學(xué),您好,工資表對的,但是銀行少發(fā)了,是這個意思嗎?

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快賬用戶2464 追問 2020-09-10 16:04

不是,銀行發(fā)多了300塊錢

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齊紅老師 解答 2020-09-10 16:05

同學(xué),您好,下期做工資表正常,但發(fā)工資的時候少發(fā)300.這個月多發(fā)的三百做其他就收款,下月收到?jīng)_回。

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快賬用戶2464 追問 2020-09-10 16:06

那幾個人已經(jīng)離職了……

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齊紅老師 解答 2020-09-10 16:07

同學(xué),您好,這個只能是向員工收回,要不只能是自己的損失了

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同學(xué),您好,工資表對的,但是銀行少發(fā)了,是這個意思嗎?
2020-09-10
你好,那你們支付給稅務(wù)局的是哪一個?
2022-04-09
你好,工資表為負(fù)數(shù)沒關(guān)系,借 管理費-工資 負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 負(fù)數(shù) 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 負(fù)數(shù) 貸 銀行存款 負(fù)數(shù)
2024-06-05
要將之前用庫存現(xiàn)金發(fā)放的工資改為用銀行存款發(fā)放,您需要執(zhí)行以下步驟: 沖銷之前的庫存現(xiàn)金發(fā)放工資記錄。這通常涉及找到之前的記賬憑證,確認(rèn)庫存現(xiàn)金科目和應(yīng)付職工薪酬科目的金額,然后制作一個紅字記賬憑證來沖銷之前的記錄。 制作新的記賬憑證來記錄銀行存款發(fā)放工資。在憑證中,借方科目應(yīng)為銀行存款,貸方科目應(yīng)為應(yīng)付職工薪酬。同時,確保金額與之前的庫存現(xiàn)金發(fā)放工資記錄相同。 如果在同一個會計期間內(nèi),您可以通過銀行回單來確認(rèn)實際的銀行存款發(fā)放工資記錄。將銀行回單與記賬憑證進行核對,確保金額和信息的一致性。 更新員工工資表。將每個員工的工資支付方式從庫存現(xiàn)金更改為銀行存款,并確保所有員工的工資總額與記賬憑證中的金額相符。 重新生成財務(wù)報表。一旦您更新了工資表和記賬憑證,您需要重新生成財務(wù)報表,包括資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,以反映正確的工資支付方式和金額。
2023-11-08
你好;? 你計提錯誤了。 你自己去 改下。 正常計提是按應(yīng)發(fā)工資來計提的。 你補計提就行了??
2021-11-16
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