同學(xué),您好,工資表對的,但是銀行少發(fā)了,是這個意思嗎?
發(fā)工資時有部分員工提前發(fā)了銀行工資,后面發(fā)現(xiàn)單價變了,最終報表上面員工工資跟銀行支出少了300,這部分差額怎么辦?
老師,員工發(fā)的銷售人員提成和獎金沒有做工資表的。我現(xiàn)在把工資表上代扣的個稅跟銀行實付的對不上,差這部分,應(yīng)該怎么做分錄呢(提成+獎金的個稅部分,發(fā)的時候直接,借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款了)
我們一般是隔月發(fā)放工資的(3月工資,到4月發(fā)放),但有時離職人員在3月離職了,我們就在3月發(fā)放工資了,這個分錄怎么寫?是直接借:管理工資,貸:銀行存款嗎?計提3月工資時,這部分就不用計提在里面了,對嗎??
前幾個月做賬是用庫存現(xiàn)金來發(fā)放工資,這個月回單發(fā)現(xiàn)部分員工工資用銀行存款發(fā)放了,那要怎么沖掉之前的庫存現(xiàn)金,再做成用銀行來發(fā)放工資
銀行存款比做賬的報表上多一分,查出原因,發(fā)工資時報表匯總和橫著發(fā)工資有一分的差額。工資的發(fā)放也對,報表也對。 這種的情況到12月底了,怎么處理?1做銀行余額調(diào)節(jié)表還是不管?2以后怎么避免?
注冊資本100萬 股東打款150萬 超過的50萬要怎么做賬
請問印花稅實際報稅中,這個減免稅額表在哪里?應(yīng)稅憑證名稱,是寫記賬憑證的名稱嗎?比如記字1號憑證?
老師,我司是小規(guī)模納稅人,6月預(yù)收了租客(個人,不需要開票)7月的租金,我司針對這筆租金在什么時候申報增值稅和房產(chǎn)稅?
老師,本年資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤的期末減去期初就等于利潤表的本年累計是嗎
客戶的銷售單據(jù)名稱是否需要和開票單位名稱保持一致
老師,設(shè)備的折舊費入制造費用的,像過磅和環(huán)保這種設(shè)備是不是不應(yīng)該計入制造費用入生產(chǎn)成本
公司6月份升為一般納稅人,5月開進來的專票,6月能抵扣嗎
老師您好,5月份新成立的公司,季末資產(chǎn)是0.2萬元,在填寫所得稅申報表的時候,季初是寫0嗎?季末寫0.2,人員呢,五六兩個月份給法人一個人申報著個稅,季初寫零? 目前這兩個月沒有收入,只產(chǎn)生了管理費用工資,利潤表內(nèi)收入成本是零,利潤總額是負(fù)數(shù),提示低風(fēng)險,繼續(xù)申報就可以嗎
老師我老板叫我兼一下他的一個停產(chǎn)企業(yè)的稅務(wù)申報工作,6月份做了零申報,但在做季度財務(wù)報表申報時發(fā)現(xiàn)前面會計申報的財務(wù)報表數(shù)據(jù)和會計做賬的財務(wù)報表期末數(shù)和年初數(shù)都不一致,差距太大,我不知道怎么繼續(xù)申報了,一般不是要和財務(wù)軟件里的報表數(shù)據(jù)一致嗎?怎么去查呢?我不能直接按照6月份的報表數(shù)據(jù)填寫吧?
老師,我在桌面上Excel表里把逾期天數(shù)用公式設(shè)定好,然后上傳到企業(yè)微信文檔里,隔天再打開企業(yè)微信文檔,為什么逾期天數(shù)不更新呢?同樣桌面上的可以更新
不是,銀行發(fā)多了300塊錢
同學(xué),您好,下期做工資表正常,但發(fā)工資的時候少發(fā)300.這個月多發(fā)的三百做其他就收款,下月收到?jīng)_回。
那幾個人已經(jīng)離職了……
同學(xué),您好,這個只能是向員工收回,要不只能是自己的損失了