您好,題目派遣單位計(jì)算個(gè)稅是按工資薪金,但不扣5000標(biāo)準(zhǔn)。
老師,派遣公司支付的3900元 明顯大于3000 為什么還用3000這一檔的個(gè)稅稅率 不懂 不應(yīng)該用 10% 速算 210這一檔嗎?
老師,這個(gè)題目第一年好像是虧本的應(yīng)該怎么算呀?某公司有一投資項(xiàng)目,需要投資6800元(5400元用于購(gòu)置設(shè)備,800元用于設(shè)備安裝,600元用于追加流動(dòng)資金)。預(yù)期該項(xiàng)目可使企業(yè)銷(xiāo)售收入增加:第一年為2000元,第二年為3000元,第三年為5000元,每年的付現(xiàn)成本為1000元。第三年末結(jié)束項(xiàng)目,收回流動(dòng)資金600元,假設(shè)公司所得稅率為25%,固定資產(chǎn)按直線法在3年內(nèi)計(jì)提折舊,殘值率為4%。該公司要求的最低報(bào)酬率為10%。P/F,10%,1)=0.9091(P/F,10%,2)=0.8264(P/F,10%,3)=0.7513=.求:(1)計(jì)算確定該項(xiàng)目每年的營(yíng)業(yè)凈現(xiàn)金流量。(3分)(2)計(jì)算該項(xiàng)目的凈現(xiàn)值。(4分)(3)你認(rèn)為該項(xiàng)目是否可行,并說(shuō)明原因。(2.分)
19.甲公司2×22年4月將一批自產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品用于職工集體福利。該批消費(fèi)品的成本為300萬(wàn)元,計(jì)稅價(jià)格為500萬(wàn)元,適用的增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅稅率為10%。該批消費(fèi)品應(yīng)當(dāng)計(jì)入職工集體福利的金額為()。A.350萬(wàn)元B.365萬(wàn)元C.415萬(wàn)元D.615萬(wàn)元老師這道題為啥這么算啊,那個(gè)消費(fèi)稅不是不計(jì)入里面嗎300+500*(10%+13%)
*16、甲公司轉(zhuǎn)讓一幢位于城區(qū)的舊寫(xiě)字樓,原造價(jià)1 500萬(wàn)元,取得土地使用權(quán)所支付的地價(jià)款及相關(guān)費(fèi)用為400萬(wàn)。經(jīng)房地產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)定其重置成本為2 000萬(wàn)元,成新度折扣率為七成,轉(zhuǎn)讓價(jià)格3 000 萬(wàn)元,支付有關(guān)稅費(fèi)100萬(wàn)元,增值率超過(guò)50%至100%的部分,適用稅率為40%,速算扣除系數(shù)為5%,甲公司應(yīng)納土地增值稅為( )萬(wàn)元。 老師,我不知按什么邏輯解答這道題,新人不懂
某食品加工廠為增值稅一般納稅人,2019年5月購(gòu)進(jìn)一批玉米全部用來(lái)加工生產(chǎn)增值稅率為13%的食品,支付給某農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)基地收購(gòu)價(jià)款10000元,取得普通發(fā)票,并支付不含稅運(yùn)費(fèi)3000元,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,驗(yàn)收入庫(kù)后,因管理不善損失1/5,則該項(xiàng)業(yè)務(wù)準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為()元。 A.1016 B.1144 C.1430 D.1630 參考答案:A 自2019年5月,納稅人購(gòu)進(jìn)用于生產(chǎn)銷(xiāo)售或委托加工13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品,按照10%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額。準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=(10000×10%+3000×9%)×(1-1/5)=1016(元) 老師為何這個(gè)題目,直接按10%,不是買(mǎi)的家產(chǎn)品用于生產(chǎn)13%的貨品,在購(gòu)進(jìn)時(shí)是按買(mǎi)價(jià)9%,生產(chǎn)領(lǐng)用時(shí)才再加1%??怎么這里直接按10%來(lái)計(jì)算?
老師 我們有100多件衣服大概7w多的貨值是寄給一個(gè)藝人工作室了 ,本來(lái)說(shuō)還我們的現(xiàn)在人家不還了,也追不回來(lái)。那我這個(gè)衣服的損失該怎么處理啊啊,這個(gè)業(yè)務(wù)幫我看看該怎么入賬
老師,我剛接觸這個(gè)工程會(huì)計(jì),連工程行業(yè)一些核心會(huì)計(jì)都不熟,也不懂設(shè)置這些科目。以及科目使用情況,請(qǐng)問(wèn)我可以先學(xué)習(xí)學(xué)堂里哪些基礎(chǔ)課程呢?
就是報(bào)關(guān)單是貨代提供的,我們還需要稅務(wù)備案嗎,需要申報(bào)出口收入嘛
老師,我們簽了一統(tǒng)防打藥合同,上面有體現(xiàn)農(nóng)藥明細(xì)(需要給對(duì)方開(kāi)局農(nóng)藥明細(xì)發(fā)票),同時(shí)我們購(gòu)買(mǎi)一批農(nóng)藥(有明細(xì))用于這個(gè)項(xiàng)目,但供應(yīng)商開(kāi)具的農(nóng)藥數(shù)量比這個(gè)合同的多,因?yàn)檫M(jìn)庫(kù)做了庫(kù)存,開(kāi)具農(nóng)藥發(fā)票也銷(xiāo)了庫(kù)存,但還有余量,就是銷(xiāo)比進(jìn)少,請(qǐng)問(wèn)多余量我該怎么處理(農(nóng)藥是直接拉到工地,沒(méi)有經(jīng)過(guò)我們)
老師,我們公司有一個(gè)股東是公司占比5%,賬上未分配利潤(rùn)100萬(wàn),股東虧損幾十萬(wàn),這樣分配給他是不是不用交稅?
您好~ 想咨詢(xún)下:針對(duì)銷(xiāo)售返利業(yè)務(wù),供應(yīng)商和公司兩方,會(huì)計(jì)處理一般怎么做,可以給個(gè)例子參考一下嗎?
老師,個(gè)人既有綜合所得又有經(jīng)營(yíng)所得,月度或季度算稅時(shí)5千生計(jì)費(fèi)只能在一個(gè)地方扣嗎?
老師,那這個(gè)分錄,借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款,借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款,對(duì)嗎
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下年報(bào)的應(yīng)付職工薪酬要等于個(gè)稅申報(bào)的工資收入嗎,因?yàn)閼?yīng)付職工薪酬包含了單位繳納的社保,是不是不應(yīng)該等于個(gè)稅申報(bào)數(shù)
老師,我們有一家個(gè)體戶(hù),當(dāng)時(shí)是21年注銷(xiāo)了稅務(wù),但是工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照沒(méi)有注銷(xiāo),現(xiàn)在還需要申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師,我知道這個(gè)派遣單位給的39,元不用扣5000元生計(jì)費(fèi),我想說(shuō)的是 3900適用稅率不應(yīng)該是10% 速算210嗎?為什么這里用的3%?
您好,因?yàn)榘淳硟?nèi)人員工資薪金的計(jì)算表,不超36000的稅率是3%。
老師,這個(gè)不是按月度表算嗎? 這不是1月的工資嗎?
您好,不是按月度工資表,按綜合稅率表。