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老師,我把對(duì)方給我公司的進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證了,而且我公司已經(jīng)申報(bào)增值稅了,對(duì)方還可以把他的票做紅沖嗎?

2020-09-10 11:49
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-10 11:49

你好!可以的,對(duì)方仍然可以操作。

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快賬用戶8227 追問(wèn) 2020-09-10 11:50

那我這邊的稅報(bào)了要怎樣操作呢?進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?然后這個(gè)月再按對(duì)方的正確的票再次認(rèn)證?

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齊紅老師 解答 2020-09-10 11:52

你好!他開(kāi)紅字發(fā)票給你,你收到紅字發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

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快賬用戶8227 追問(wèn) 2020-09-10 11:55

那對(duì)方還需要再開(kāi)一張正確的票給我的哦,那怎樣去操作做賬?

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齊紅老師 解答 2020-09-10 11:58

你好!是的。其實(shí)紅字發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票分錄是一樣的,只是金額一正一負(fù)就可以了

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快賬用戶8227 追問(wèn) 2020-09-10 11:59

好的,明白了謝謝!

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齊紅老師 解答 2020-09-10 12:00

你好!不用客氣的了。

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