你所說的交稅指的是那個稅?

老師,我單位是一般納稅人,現(xiàn)拍賣處置了一輛小汽車,按3%的2%交納增值稅,其余1%要做“其他收益”科目嗎,2%的增值稅,計(jì)提城建稅及附加,是進(jìn)固定資產(chǎn)清理,還是進(jìn)稅金及附加?還有一輛車,2015年購買,當(dāng)年抵扣了17%的進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)拍賣出售,按多少稅率繳納增值值稅?
老師你好,我單位拍賣車輛。減少固定資產(chǎn)。收到處置價款244083,銷售費(fèi)用3717。我交稅的時候,按哪個金額算
老師你好我們是一家物流公司,車的發(fā)票是銷售公司開到我們公司,可是我們收客戶的款有車款,有,保險費(fèi),保險費(fèi)有返點(diǎn),有購置稅,還有上戶費(fèi)用,有的車賺錢,有的車掛在我們公司,我們還有可能低于銷售發(fā)票賣給客戶,但我們不會給客戶開發(fā)票,那么這車子我還是入固定資產(chǎn)嗎?還是用裸車價格加購置稅作為國固定資產(chǎn)成本嗎?具體賬務(wù)處理怎么做呢?謝謝老師
老師你好我們是一家物流公司,車的發(fā)票是銷售公司開到我們公司,可是我們收客戶的款有車款,有,保險費(fèi),保險費(fèi)有返點(diǎn),有購置稅,還有上戶費(fèi)用,有的車賺錢,有的車掛在我們公司,我們還有可能低于銷售發(fā)票賣給客戶,但我們不會給客戶開發(fā)票,那么這車子我還是入固定資產(chǎn)嗎?還是用裸車價格加購置稅作為國固定資產(chǎn)成本嗎?具體賬務(wù)處理怎么做呢?謝謝老師
老師你好,我單位注銷,出售小汽車固定資產(chǎn),我想問一下現(xiàn)在殘值是一萬多,開票按多少金額來開,按不含增值稅的銷售金額來開,計(jì)算的時候就這一萬多除以3%乘以2%繳納增值稅是嗎,還是所有固定資產(chǎn)賬面直接乘2%繳納增值稅
勾選上以后依然提示,不能正常申報
公司賣出好幾噸廢料,發(fā)票也開具了,成本需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?平時領(lǐng)料都沒有計(jì)算廢料
如果損耗5%,正常領(lǐng)料100公斤,那么損耗是多少,反之損耗率怎么計(jì)算出來,為什么4.76%和5%算的不一樣?
老師好,貿(mào)易公司出口電芯,報關(guān)單申報容量,供應(yīng)商開發(fā)票時只有規(guī)格沒有容量,對退稅有沒有影響
老師,現(xiàn)在數(shù)電專票,需要在憑證后附兩張嗎?
股東陸續(xù)投入,與用自己卡付貨款不用公司還,金額超注冊資本20萬元,多的能計(jì)入資本公積嗎?
清稅,在財(cái)務(wù)報表里,其他應(yīng)付款可以不轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,直接電子稅務(wù)局里填清稅報表,跳出來稅費(fèi)繳費(fèi)可以嗎
老師你好!員工10月10號離職,但是沒有及時退工和封存公積金,現(xiàn)在11月了,社保賬單已生成,現(xiàn)在還能退工或撤銷嗎?不想幫員工交10月一整月社保
老師,我們公司一位工人25年2月份干了一個月,也報了個稅,3月至9月沒干,3月份在個稅扣繳端已經(jīng)改為非正常,25年10月份又干了一個月,申報10月份個稅時變成正常狀態(tài)的話,入職時間用改嗎?
請問,個體工商戶的話,是不是月銷售額不超過10萬,就不用交稅,包括增值稅和個人經(jīng)營所得


老師,我出售固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理怎么做,上面好像有交稅的分錄
那就是增值稅 你出售固產(chǎn)取得的收入要交稅 借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅
老師,固定資產(chǎn)原價88萬,累計(jì)折舊696960,收到處置價款244083,銷售傭金3717,我做賬務(wù)處理。借固定資產(chǎn)清理183040,累計(jì)折舊696960 貸固定資產(chǎn)清理880000。借銀行存款244083 銷售費(fèi)用3717,貸固定資產(chǎn)清理243060.51 應(yīng)交稅費(fèi)4739.48,借固定資產(chǎn)清理60020.51貸60020.51
老師我這樣做對不
1.先把固定資產(chǎn)賬面價值轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理 借:固定資產(chǎn)清理18.3 累計(jì)折舊69.7 貸固定資產(chǎn)88 2.支付清理相關(guān)的費(fèi)用 借固定資產(chǎn)清理3.72 貸銀行存款3.72 3.收到處置款 借銀行存款24.41 貸固定資產(chǎn)清理24.41/增值稅稅率 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅 4.把固定資產(chǎn)清理科目差額轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益 借固定資產(chǎn)清理2.39 貸資產(chǎn)處置損益2.39
老師,固定資產(chǎn)清理的費(fèi)用3.72,是怎么來的
就是支付的銷售傭金
老師,傭金我們沒支付,直接從收入里扣了。
但是我們收到了他們開的傭金發(fā)票。我借銀行存款244083,銷售費(fèi)用3717,貸固定資產(chǎn)清理 243060.52應(yīng)交稅費(fèi)4739.48 ,對不老師
老師在嗎
那也是借其他應(yīng)收 銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅 傭金的借固定資產(chǎn)清理 貸其他應(yīng)收款
老師傭金不是銷售費(fèi)用嗎
你這僅僅是處理資產(chǎn)而發(fā)生的增量成本 又不是不可劃分的期間費(fèi)用
老師,對方給我們開的傭金是專票,價款3680,進(jìn)項(xiàng)36.8,我們沒支付,直接從價款里扣了,這個我怎么記賬