你好 你們這個庫存商品是買來就是發(fā)給學員用的話 你要計入成本去的 。
小規(guī)模,培訓機構 13年成立的公司,17年購入了5萬的圖書培訓資料,當年入了庫存商品了,到2020年現(xiàn)在一直沒有處理,實際早就發(fā)給學員了,請問現(xiàn)在賬務怎么處理這庫存商品?
#提問#老師企業(yè)因剛成立1年,頻繁換倉管,算成本用的領料單有開的有沒開的,入庫單也是有入庫的也有沒入庫的,財務上根據(jù)開具出來的領料單和入庫單做的成本,記得賬,年底庫存賬實差異大,現(xiàn)準備換個新財務軟件,這些存貨數(shù)量怎么處理?發(fā)出去的成品基本都入賬了?年底所有原材料賬上1100多噸,庫存308噸;庫存商品賬上-185噸,實盤280噸,我一月份建賬接著這些錯誤,在1月份調(diào)整還是直接用倉庫實際盤點數(shù)重新建賬,查額怎么處理?老師看看怎么解決
老師,我公司為商貿(mào)一般納稅人,有貨物運輸服務和花卉苗木銷售經(jīng)營,18年、20年分別購入貨物名稱為:綠化植物、盆栽植物,和花卉苗木,賬務處理是庫存商品,但是當時沒有做入庫單之類的庫存商品類的單子,就只有發(fā)票,現(xiàn)在期末庫存商品科目余額50萬,當時銷售方開具的發(fā)票有免稅的”盆栽植物“、月季小苗;有3%稅率的”花卉盆景“;票種有以前通用機打發(fā)票的和增值稅普通發(fā)票的、發(fā)票上有的寫了數(shù)量、有的沒有寫;實際庫存已經(jīng)沒有了,早就給建筑公司種對方項目地里了,只是對方?jīng)]有收到工程款,就一直沒給我們貨款也就一直沒開發(fā)票,我們現(xiàn)在如果要將這個庫存商品期末余額的金額開具發(fā)票出去給他們要怎么開具出去呢?稅率可以開具多少的?
新合作的班組為個體,只能提供勞務發(fā)票,主要為電梯的安裝。勞務發(fā)票所產(chǎn)生的稅,需要由我司提供。那么勞務發(fā)票除了交增值稅及附加稅、個人所得稅是按核定征收收,還是勞務報酬收?
工商年報,社保信息填寫在哪里可以找出
一般納稅人 4月稅款已繳納 5月作廢4月這張專票,后續(xù)應該怎么辦
你好,老師銷售部開的一些服務費我們匯算清繳應該填寫在期間費用表的哪一行呢
老師,請教下,公司有一筆銀行貸款,當時說是貸一年,做賬入到短期借款里了,結(jié)果1年到期又繼續(xù)續(xù)貸了一年,這個現(xiàn)在應該怎么入賬調(diào)賬
社保費退回怎么做分錄
請問公司去年十月份成立,到今年五月份才有社保和工資,之前都是財務公司零申報,沒有做過賬,由于五月份開始有社保和工資了,做賬時間應該從什么時候開始呢?
老師,公司買的是飲用水入什么科目
老師,做全盤賬務都有啥需要注意的點
老師好,小企業(yè)會計準則。5月22號收到24年已付款發(fā)票,但是24年匯算在5月12號已報了,怎么處理
當年沒有入成本,直接入了庫存商品了,現(xiàn)在2020年怎么處理,今年疫情,還沒有收入
你好 還沒有收入 那你現(xiàn)在也沒法結(jié)轉(zhuǎn)到成本去。 你們培訓機構發(fā)的書本也得計入成本 去的。 你門沒有收取學費嗎
也就是說,等什么時候有了收入,再把庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)成成本是嗎,沒有收入就這樣一直掛著,今年沒有收入,這幾年一直是代賬機構代管著賬的
你好 17年的 現(xiàn)在就補做成本了。 不等著有收入了 。 你現(xiàn)在做 借以前年度損益調(diào)整 貸庫存商品 借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整。
現(xiàn)在我的賬套里沒有以前年度損溢調(diào)整科目,借:未分配利潤 貸:庫存存商品,可以嗎?老師
祝老師節(jié)日快樂
你好 嗯 可以的。 就這樣來做即可 。 沒事的 謝謝你。