你好,購買制冷空調(diào)設(shè)備,不需要在備注欄注明合同編號和工程地址信息的 填寫了也不影響發(fā)票的正常使用
老師你好,13%設(shè)備購買的發(fā)票,抬頭大類是制冷空調(diào)設(shè)備,乙方開具發(fā)票時在備注欄添加了合同編號和工程地址信息,可以嗎?
老師您好,我是建筑工程公司,接了私人業(yè)主別墅花園擴建工程來做,現(xiàn)在對方打算掛靠他名下的企業(yè)對公付款給我們公司,要求按對方公司抬頭開發(fā)票。 因為這樣,所以當(dāng)時合同定的地址是對方公司地址,這個建筑服務(wù)實際發(fā)生地址是另一個。所以我按合同上的信息在發(fā)票備注欄備注項目地址時備注了合同上的地址。 請問這個問題大嗎?可以可以這樣開票不
甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事各類辦公家具的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù),2021年5月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營情況如下:(1)以還本銷售方式向乙辦公設(shè)備租賃公司銷售一批L型辦公桌,取得含增值稅銷售1695000元,合同約定甲公司5年向乙辦公設(shè)備租賃公司退還全部貨款的80%;銷售部員工乘坐飛機到國內(nèi)多地出差,取得注明員工身份信息的航空運輸電子客票行程單,行程單上注明票價合計87200元、民航發(fā)展基金2000元;為慶祝勞動節(jié),將外購的300條空調(diào)被作為福利發(fā)給職工;為表彰先進,將委托加工收回的10組實木書柜獎勵給公司十佳員工;將自產(chǎn)的200張會議桌交付丙家具商城代銷;將購進的3臺數(shù)控開料機床作為投資提供給丁家具加工廠;出租一處經(jīng)營用房。已知:銷售增值稅稅率為13%,購進航空旅客運輸服務(wù)進項稅額9%,取得扣稅憑證均符合規(guī)定,并于當(dāng)月扣除。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題:(1)計算甲公司當(dāng)月銷售L型辦公桌增值稅銷項稅額,并列出甲公司出租經(jīng)營用房應(yīng)繳納哪些稅;(2)甲公司當(dāng)月取得航空運輸電子客票行程單,計算準(zhǔn)予抵扣的進項稅額;(3)列出應(yīng)視同銷售貨物征收增值稅的業(yè)務(wù)。
甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事各類辦公家具的生成和銷售業(yè)務(wù),2021年5月有關(guān)生成經(jīng)營情況如下:1、以還本銷售方式向乙辦公設(shè)備租賃公司銷售一批L型辦公桌,取得含增值稅銷售額1695000元,合同約定甲公司5年向乙辦公設(shè)備租賃公司退還全部貨款的80%。2、銷售部員工乘坐飛機到國內(nèi)多地出差取得注明員工身份信息的航空運輸電子客票行程單,行程單上注明票價合計87200元,民航發(fā)展基金2000元。3、為慶祝勞動節(jié),將外購的300臺空調(diào)作為福利發(fā)放給職工.4、為表彰先進,將委托加工收回的10組實木書柜獎勵給公司十佳員工(書柜成本300元/組,成本利潤率10%)。5、將自產(chǎn)的200張會議桌交付丙家具商城代銷(不含稅單價800元)6、將購進的3臺數(shù)控開料機床作為投資提供給丁家具工廠(同類機床不含稅市場單價15000元)。已知增值稅稅率13%,購進航空旅客運輸服務(wù)為9%,取得扣稅憑證均符合規(guī)定,并于當(dāng)月扣除。要求:根據(jù)上述資料,計算甲公司5月應(yīng)納增值稅稅額。
老師你好,我司是一家空調(diào)經(jīng)銷商,現(xiàn)接到了一個工程單子,正常來說零售空調(diào)是包括安裝的,一般納稅人開具發(fā)票單價含稅13%,但是工程的空調(diào)安裝是設(shè)備和安裝拆開計算的,我現(xiàn)在有兩個疑問,第一合同簽訂設(shè)備銷售是13%稅率,那么安裝是按建安服務(wù)9%嗎? 第二個疑問是我在簽訂合同的時候以承包該項工程風(fēng)管暖風(fēng)系統(tǒng)簽訂我是不是能開具工程服務(wù)9%稅率的發(fā)票?
個體戶轉(zhuǎn)為企業(yè)有什么利弊
老師什么情況下可以注銷對公賬號
合營企業(yè)是權(quán)益法還是成本法,是不是達到50%以上才是成本法
工作半年了,公司答應(yīng)滿3個月買社保,但是一直沒買社保,能告公司吧
你好老師個體戶工商年檢怎么填寫
買票和虛開發(fā)票是一回事嗎
老師,資本公積可以彌補虧損嗎,書本上標(biāo)注的不能,做題的時候又說可以,很疑惑
集團內(nèi)兩個平級母公司相互劃轉(zhuǎn)持股比例相同的子公司股權(quán)會計處理怎么做,平價轉(zhuǎn)讓涉稅嗎?謝謝
1給老板業(yè)務(wù)費,直接從對公提現(xiàn)給老板可以嗎?,2.老板拿到項目送人可以直接計入業(yè)務(wù)招待費嗎?3.然后納稅調(diào)增也是直接按實際發(fā)生的60%,不超過當(dāng)年收入的千分之五嗎?請賈蘋果老師回答,其他人勿接
老師好,我是一家經(jīng)營充電站業(yè)務(wù)的一般納稅人,給客戶充1000送150的業(yè)務(wù)怎么確認收入,會計分錄怎么做
對方已經(jīng)開出來了。按您的解釋就是制冷空調(diào)設(shè)備發(fā)票添加了備注信息這種情況,不存在發(fā)票不符合規(guī)定的問題是嗎?
你好,是的,只是不需要備注(就是感覺有點多余) 建筑施工內(nèi)容的發(fā)票才需要備注項目名稱,地址信息的