你好!是你們購買稅控盤和服務(wù)費(fèi)的金額嗎?
請問應(yīng)交增值稅金稅設(shè)備減免貸方掛著-610是什么意思?
抵減防偽稅控設(shè)備費(fèi)用。借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅-減免稅款是什么意思。不應(yīng)該是進(jìn)項(xiàng)稅么
請問老師,應(yīng)交增值稅期末貸方金額是負(fù)數(shù)是什么意思?
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅貸方一直掛著100多萬,請問這是啥意思呢?一直這么掛著不處理可以不?
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)借增貸減,借增是什么意思?貸減是什么意思?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)借減貸增,借減是什么意思?貸增是什么意思?這些怎么理解?
老師好,請問第2問預(yù)計(jì)負(fù)債的金額怎么計(jì)算,怎么理解,應(yīng)該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來這個(gè)結(jié)果。我個(gè)人覺得〔第3問說22年末〕,那它計(jì)算肯定不能用第3年才給出的25600。其實(shí)我覺得應(yīng)該(26000-24000)=2000,再推導(dǎo)無非就是按權(quán)責(zé)發(fā)生制×個(gè)70%=1400
旅游行業(yè),差額開票,開票金額一個(gè)月下來假設(shè)5000元的銷項(xiàng)稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅?,F(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個(gè)人,但是背后是同一個(gè)老板!請問這種情況現(xiàn)在稅務(wù)局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請問還需交嗎?
到底無形資產(chǎn)攤銷計(jì)不計(jì)入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關(guān)申請產(chǎn)地證這個(gè)要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進(jìn)的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問一下溢價(jià)發(fā)行債券,在算什么的時(shí)候,需要考慮溢價(jià)的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會(huì)計(jì)把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個(gè)產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個(gè)委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀?。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會(huì)領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵]核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購單價(jià)乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價(jià)。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對吧。 2、全盤把加工費(fèi)單獨(dú)出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費(fèi)計(jì)入委外加工產(chǎn)品成本
是的,說是之前已經(jīng)抵扣了但是怎么貸方還掛著
你好!應(yīng)該是未抵扣啊。
銷項(xiàng)稅額抵減借方科目代表什么?是可以抵減的增值稅嗎?
借方的話就相當(dāng)于進(jìn)項(xiàng)稅的意思。
請問我的應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出和金稅設(shè)備減免貸方都掛著負(fù)數(shù)是以前的這個(gè)我要怎么把賬平了
你好!如果不抵扣的話全部轉(zhuǎn)入當(dāng)期的成本或費(fèi)用。
但是納稅申報(bào)表上期末留抵和我賬上的期末留抵是一樣的我調(diào)的后面又不一樣了
你好,你是否放棄抵扣?
說是之前已經(jīng)抵扣了
那不應(yīng)該出現(xiàn)貸方余額應(yīng)交稅費(fèi)一級科目應(yīng)該是零或者是借方余額。