你好 補(bǔ)開(kāi)發(fā)票不需要做賬 發(fā)票附在原憑證后面 申報(bào)稅款的時(shí)候負(fù)數(shù)申報(bào)未開(kāi)票收入
對(duì)于上月未開(kāi)票收入,當(dāng)月已經(jīng)確認(rèn)收入并繳納稅款,在本月又補(bǔ)開(kāi)發(fā)票,這個(gè)怎么做賬和申報(bào)呀
老師,上月確認(rèn)了收入,做了納稅申報(bào),無(wú)票收入申報(bào)了,本月又部分又補(bǔ)開(kāi)發(fā)票,怎么處理啊
老師,上個(gè)月還沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,已經(jīng)做了申報(bào)收入,也確認(rèn)了收入,這個(gè)月開(kāi)發(fā)票應(yīng)該怎么入賬
老師,2020年5月我收款15W,賬上做了確認(rèn)收入,并且已經(jīng)開(kāi)過(guò)發(fā)票和報(bào)過(guò)稅,2021年4月份我忘記給對(duì)方開(kāi)過(guò)發(fā)票,于是又開(kāi)了一次發(fā)票且報(bào)了一次稅,但是賬上沒(méi)有確認(rèn)收入,現(xiàn)在該怎么處理呢?
請(qǐng)問(wèn):我們工廠從1月份開(kāi)始需要改變收入確認(rèn)方式(以前是以開(kāi)票確認(rèn)收入,申報(bào)增值稅),現(xiàn)在當(dāng)月的加工收入要當(dāng)月確認(rèn),即使當(dāng)月未開(kāi)票,這個(gè)未開(kāi)票收入怎么做賬務(wù)處理和申報(bào)增值稅呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們購(gòu)進(jìn)鋁合金淀正常來(lái)說(shuō)購(gòu)進(jìn)單價(jià)17951每噸,賣出去單價(jià)17522每噸,是不是不太正常哦? ?一直這樣開(kāi)發(fā)票出去,比如進(jìn)來(lái)100689.13 ,賣出去就是100540.25,總感覺(jué)怪怪的,就是一一對(duì)應(yīng)開(kāi)票,抵扣完還有一點(diǎn)留抵,不需要交稅的。 ?
開(kāi)個(gè)人名字的增值稅發(fā)票要個(gè)人身份證號(hào)碼嗎?
企業(yè)注銷前,賬面還有其他應(yīng)收和其他應(yīng)付款掛賬,該如何處理?需要什么材料做附件
上個(gè)月認(rèn)證了30000,借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅,這個(gè)月轉(zhuǎn)出1萬(wàn) 怎么做分錄
老師開(kāi)裝修設(shè)計(jì)費(fèi),發(fā)票大類目怎么寫(xiě)???
請(qǐng)問(wèn)沒(méi)有銷項(xiàng)只有進(jìn)項(xiàng),上月已經(jīng)認(rèn)證入進(jìn)項(xiàng)稅額及管理費(fèi)用,本月對(duì)方紅沖,如何記會(huì)計(jì)分錄
老師您好!象這下幾種的印花稅稅率是多少?污水處理費(fèi)是免稅?平時(shí)拿到的普票也要交印花稅吧?
老師 五險(xiǎn)是必買的嗎?公司只買三險(xiǎn),有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師如果開(kāi)票只開(kāi)資產(chǎn)的其中一部分或者一個(gè)零部件怎么開(kāi)票呢,名稱還是開(kāi)整體的設(shè)備名稱嘛
我們是裝修公司,對(duì)方給我們開(kāi)的成本票,會(huì)計(jì)分錄,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款,對(duì)嗎?
如果是下月還是有無(wú)票收入的話,申報(bào)的時(shí)候是不是填寫(xiě)這月的無(wú)票收入減去補(bǔ)開(kāi)上月的發(fā)票金額
是的 你的理解正確!
不用把上月的憑證做紅沖處理直接把這月開(kāi)的票記賬聯(lián)附帶后面就好了嗎