你好 1.第一張就是工資條嘛 。 第二張是什么東西。 我看不太清楚上面的字 。 我先給你做計提分錄和發(fā)放分錄 :借管理費用-工資 3585.2 貸應(yīng)付職工薪酬-工資 3585.2 發(fā)放工資借應(yīng)付職工薪酬-工資 3585.2 貸其他應(yīng)收款-個人社保266.37 銀行存款 3318.83
老師:原單位交社保發(fā)出來的通知,其中3376/1960/2890分別是什么意思?怎么有三個基數(shù)?原來單位交496.58,個人288.45,共計785.03元。剛來一單位,都在一個村的,他們單位與個人一共又扣了694.38元?又不知道他們怎么算的單位和個人繳費數(shù)?怎么做賬?為什么扣社保有兩張銀行回單?分錄只做一個嗎?怎么做?原來沒做過單位會計,求指教,謝謝!
老師:剛轉(zhuǎn)行一家當(dāng)小會計。新開業(yè)的單位,過兩天來一個出納,我們?nèi)绾畏止ぐ??我是第一次到單位?dāng)會計。那老板給的支出報銷,銀行回單,我是先全部做完賬嗎?然后出納怎么做呢?做物流內(nèi)賬會計,月終要出哪些報表?5月以來沒入賬,全部記在這個月嗎?出這個月的報表嗎? 請詳細(xì)指教,謝謝!
老師:剛來轉(zhuǎn)行一家新開業(yè)單位?,F(xiàn)沒財務(wù),沒出納。我來做會計,這樣手工先做記賬憑證,可以嗎?還是要等出納來把付款憑證寫了,后附原始單據(jù)。然后我才這樣做記賬憑證呢?那個付款憑證是不是出納做的?還是我可以一起做?記賬憑證是根據(jù)付款憑證才做的嗎?還是直接根據(jù)原始憑證做? 請老師詳細(xì)介紹一下, 謝謝!
老師:新手剛轉(zhuǎn)行會計,是一家新開的物流公司。那做會計的工作內(nèi)容是什么呢?工作流程呢?收到老板的開支報銷原始發(fā)票該怎么樣做呢?求詳細(xì)指導(dǎo)一下, 謝謝!
老師:我是去年剛考的初級,現(xiàn)在轉(zhuǎn)行一家新開的物流公司做會計,說10號會來一個出納。我擔(dān)心出納原來是做會計的,懂的比我多,怕到時難堪。原做過會計的現(xiàn)在會不會找出納工作?有沒有這種可能?工資一樣嗎?所以我想這幾天問清一些問題,好等她來了開展工作不慌。我們的工作怎么分工?老板也不太懂財務(wù)的。收到老板幾個月的報銷原始單,款全部是老板付款的,我該怎么做?求指導(dǎo)一下,謝謝!
轉(zhuǎn)股東的時候,往來掛賬多會有影響嗎?
銀行開具的貼現(xiàn)費發(fā)票交印花稅嗎
一個月可以15號前申報兩次個稅,企業(yè)員工綜合所得一次,在單獨報一次自然人理發(fā)師的勞務(wù)報酬代扣代繳
移動在我們酒店樓頂放了一個設(shè)備,通信的,這個收的錢我們開什么發(fā)票呢
一個月可以15號前申報兩次個稅,企業(yè)員工綜合所得一次,在單獨報一次自然人理發(fā)師的勞務(wù)報酬代扣代繳
老師,這個月有一筆股東分紅,導(dǎo)致財報未分配利潤期末-期初不等于利潤表的本年利潤,現(xiàn)在填報表校驗不通過我想問問這種情況我怎么調(diào)整
老師,我們每個月會給員工根據(jù)業(yè)績發(fā)放獎金提成,該怎么做賬呢?
邱老師就是開票的時候項目信息分類里面都是空的,然后項目名稱也是空的,我怎么增加怎么開票呢?之前沒有開過票,第一次申請的。
老師您好!我們公司用公戶轉(zhuǎn)物業(yè)費,但是物業(yè)對接人說:轉(zhuǎn)他個人賬戶上,需要對方出具什么信息呀?什么手續(xù)才正規(guī)合法?
老師想問一下,這個月做了營業(yè)范圍變更,貿(mào)易型變成了生產(chǎn)型,那在沒變更之前購買的原材料能進(jìn)項抵扣嗎?
我的意思是怎么做成這樣的工資條出來,也發(fā)給現(xiàn)在單位的員工?
你好 這個工資單不太清楚 。應(yīng)該是買的工資單 打印出來的。 我以為你是要問怎么做分錄。
這樣的工資單模式有買嗎?
我以為有什么系統(tǒng)可以做出來?
你好 你去淘寶里面去看看 應(yīng)該是有的。
那個是我們的單位名字,可以定制嗎?
你好 你們這個應(yīng)該就是定制的工資單
這樣的嗎?不知打印機(jī)有沒有要求?
你好 嗯 你可以聯(lián)系客服問下。
我剛轉(zhuǎn)行,也不太懂的。所以問一下你們老師。這個月試用期,問題比較多,你們會不會煩我呢?
你好 不會就在學(xué)堂官網(wǎng)發(fā)起提問。沒事的。 有問題就問就行了。 官網(wǎng)很多老師的。
好的,謝謝老師!
沒事的 希望能你越來越好。 加油!