同學(xué)你好 一般人材機(jī)的比例是30:60:5
最近有人借我們的資質(zhì) 簽訂了2258425的合同,現(xiàn)在讓我們給開50%(1129212.5)的發(fā)票 我們收他5%的管理費(fèi) 對(duì)方提供的進(jìn)項(xiàng)票正好和我們的銷賬相抵 材料費(fèi)和勞務(wù)費(fèi)分別是多少?
請(qǐng)問一下老師,最近有人借我們的資質(zhì) 簽訂了2258425的合同,現(xiàn)在讓我們給開50%(1129212.5)的發(fā)票 我們收他5%的管理費(fèi) 對(duì)方提供的進(jìn)項(xiàng)票正好和我們的銷賬相抵 材料費(fèi)和勞務(wù)費(fèi)分別是多少?
公司委托給別人生產(chǎn)產(chǎn)品,我們提供板子,對(duì)方提供一部分零件和加工,現(xiàn)在需要發(fā)票給我們,但是他們開不了加工費(fèi)的發(fā)票,只能開材料費(fèi),現(xiàn)在我是想讓他們材料費(fèi)和加工費(fèi)分開開,加工費(fèi)這部分能讓他們開技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票嗎
老師,我們是掛靠了一個(gè)有資質(zhì)的公司,我們提供的發(fā)票不合格,要是讓對(duì)方自己提供進(jìn)項(xiàng)票,我們要給他多少錢合適呢?總合同金額是1134000,他們開出的銷項(xiàng)票是9個(gè)點(diǎn),我們提供55的材料票,45的勞務(wù)票,增值稅賦是2我們大約給他們多少錢比較合理,我們開過去30萬的材料票了!怎么核算好
您好老師,我們家和一個(gè)人力資源公司簽訂的用工合同,由他們跟我們家的員工簽訂了一部分退休返聘協(xié)議和勞務(wù)合同及勞動(dòng)合同,每個(gè)月我們給他們工資款,由他們代發(fā),請(qǐng)問我們這是跟對(duì)方簽的什么合同,我們轉(zhuǎn)給對(duì)方的工資款能否讓對(duì)方開成勞務(wù)費(fèi)的發(fā)票,他們收的服務(wù)費(fèi)給開的5%的專票,我們可以給抵扣,工資這塊金額很大,是否應(yīng)該由他們開專票給我們抵扣呢
怎么下載下載出口報(bào)關(guān)單,
請(qǐng)問試驗(yàn)費(fèi)和代理費(fèi)的發(fā)票需要繳納印花稅嗎?如果需要,印花稅稅目選擇什么?
老師我們建筑公司有個(gè)人已經(jīng)完成匯算清繳了退稅也到他賬上了但是現(xiàn)在需要把他24年申報(bào)的工資更正我在線上已經(jīng)更正不了了這個(gè)如何更正
代扣代繳人數(shù)2024年度是12月底人數(shù)還是1-12人數(shù)之和
老師,你好。小規(guī)模納稅人,年報(bào)后發(fā)現(xiàn)材料發(fā)票重復(fù)入賬了怎么辦
老師好,A105050表中:工資薪金支出的賬載金額欄和實(shí)際發(fā)生額欄不一樣,稅收金額欄怎么填?
換了一臺(tái)電腦申報(bào)個(gè)稅,提示上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月份開始更正,怎么辦?
老師這個(gè)容積率和交納房產(chǎn)稅什么關(guān)系
請(qǐng)問我要申訴其他公司利用我的身份信息申報(bào)工資,在哪里申訴
老師,公司的裝修費(fèi)計(jì)入了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目,由于沒有發(fā)票,前期沒有進(jìn)行分?jǐn)?,我?024年進(jìn)行了分?jǐn)?,分?jǐn)倳r(shí)將以前年度的計(jì)入到了利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目,2024年的計(jì)入了管理費(fèi)用-裝修費(fèi)科目(固定資產(chǎn)也有這種情況)。匯繳納稅調(diào)整我應(yīng)該怎么調(diào)整?是在納稅調(diào)整明細(xì)表里調(diào)整,還是在A105080那個(gè)資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表里調(diào)整?