您好, 借工程施工合同成本人工費 貸銀行存款,
我們是個建筑公司,收到項目上人員稅局代開勞務(wù)發(fā)票,怎么做賬呢,謝謝
老師,您好。我們是建筑企業(yè)收到個人在稅局代開的建筑勞務(wù)發(fā)票怎么入賬呢?
我們公司建筑業(yè)一般納稅人,找公司2個員工購買材料,他們稅務(wù)局代開普通發(fā)票給公司,這樣發(fā)票可以入賬嘛,謝謝!
早上好!老師!有個問題我請教一下 我們是建筑業(yè)勞務(wù)公司 我們在給勞務(wù)工人發(fā)工資時 是發(fā)給其中一個勞務(wù)承包人員 與這個人簽訂了代發(fā)工資的協(xié)議 但是所有勞務(wù)人員沒有社保 因為是項目上的農(nóng)民工 請問這些人的個稅怎么報呀 謝謝 我們也做了工資表和考勤表及花名冊 個稅怎么扣繳 謝謝
老師你好,請問我們是建筑公司,有個個人代開了發(fā)票,然后他交了個稅,這個個稅我們需要做到我們公司賬里嗎?怎么做呢,謝謝
報關(guān)單中,有視同內(nèi)銷,有出口退稅,問申報出口貨物明細表時候,視同內(nèi)銷的也要填寫嗎?
9月公司支付10月份物業(yè)費,物業(yè)公司開具增值稅專票“企業(yè)管理費-預(yù)收賬款-物業(yè)費“ 1. 開具預(yù)收賬款專用發(fā)票,公司在9月可以抵扣嗎? 2. 10月份物業(yè)公司是否再開具物業(yè)費的增值稅專用發(fā)票
老師就是我們開了數(shù)電發(fā)票之后我需要干什么嗎?
年息四厘是0.004換算成月息是0.004/12=0.000333333333 月息是3毫多? 如果1萬元月利息是10000*0.00033=3.3元 年利息是3.3*12=39.6元這樣算對嗎 在網(wǎng)上搜了下還有的算法是0.04*10000=400元 差好多啊 不知道那個對了 年息4厘是0.004還是0.04?
老師 某A人購貨付訂金600欠1000 ,某B人購貨700元沖某A人貨款,某C人購貨280沖某A人貨款 這個是怎么寫分錄?
老師,我們公司搞活動,充值299卡,這個季度每次來就免門票,每次門票49元。當(dāng)時收到這個錢的時候做的分錄: 借:銀行存款299 貸:預(yù)收賬款299 現(xiàn)在活動結(jié)束了,該不該把這個299卡轉(zhuǎn)收入,轉(zhuǎn)收入的話,那每次免單的那個門票應(yīng)該怎么處理
老師就是有些企業(yè)開了數(shù)電發(fā)票給我們,,但是不小丟了,,我可以在自己的電子稅務(wù)局打印出來做賬嗎?
老師就是在電子稅務(wù)局,我們開了發(fā)票之后,后面會有一個交付,這個是個什么意思,我需要操作什么嗎?
報關(guān)單中有2項商品,第一項是視同內(nèi)銷,第2項出口退稅,問在申報出口明細表時候,出口貨物報關(guān)單號18位+0+項號,這個項號是01還是02?
老師好,本開六個點票,讓開九個點票,說差3個點會單獨給老總,意思老總賺取這3個點,請問這賺取的3個點咋賬務(wù)處理?感謝
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不是用銀行存款付的 是不是記其他應(yīng)付款就可以了老師
你好, 對的,還沒有付款呢,您就用其他應(yīng)付款,這個科目記在貸方,
好的謝謝
您好, 不客氣,祝您工作學(xué)習(xí)愉快,如果您這個問題已經(jīng)解決,請對老師的回復(fù)給予評價,