你好,他自己繳納的預(yù)繳的數(shù)不能抵扣 匯算清繳可以
老師我們企業(yè)是不給員工交社保的,但員工要求以企業(yè)名義自己交那么社保開來的收據(jù)是這樣的,我做工資的時候代扣代繳那欄應(yīng)該填哪個數(shù)啊
員工實際工資5000元合同也簽的是5000元,但員工要求按8000元交社保;多出的3000元企業(yè)個人社保部分員工自己補; 請問老師這種模式稅務(wù)上是可以的嗎? 如果可以的話,員工用什么名義把錢給到工資呢?
單位有個項目是對分局進(jìn)行物業(yè)管理,分局有些不在編的人員要讓我們給他們代發(fā)工資交社保等,每年給我們管理費,那收到代發(fā)的人員工資,我們可以不開發(fā)票只開收據(jù)嗎?不算收入?支出這批人員的工資社保可以不計成本嗎?直接掛代收代付?
老師,請問一下老板想給員工交社保,問我以公司名義交好,還是給錢員工 讓他們交靈活就業(yè)的社保比較好。但是我在想 ,如果按照公司交 那平常工作申報4800 那是不是每個月社保都有按照工資去做繳費基數(shù)繳納社保???比如幾乎每個月申報個稅都是4500-5000之間,那是不是需要安裝最低4500做繳費基數(shù)去交啊。
我們企業(yè)接受勞務(wù)派遣公司給我們派過來的員工,但是他們的工資是我們直接發(fā)給那些員工的,這種情況,我們要申報個稅嗎?要代扣代繳個稅嗎?要交社保公積金嗎?
郭老師,我們匯票貼現(xiàn)要怎么算貼現(xiàn)率
老師。地面維修項目應(yīng)該開建筑服務(wù)-下面哪個明目?開建筑服務(wù)-勞務(wù)費可以嗎
老師,請問可以用法人名下的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)成實收資本嗎?(其他應(yīng)付款里面比較多的是報銷產(chǎn)生的,還有支付工資的)謝謝
老師,請問24年12月的工資在扣繳端申報時,所屬期是哪個月呢,謝謝
老師,出口企業(yè)報關(guān)費和港雜費的發(fā)票和國際貨運代理發(fā)票開在了一起,這是不是不對?現(xiàn)在我們要給業(yè)務(wù)規(guī)范一下,該怎么要求呢?發(fā)票方面還有哪些需要規(guī)范的呢?
老師您好,請問當(dāng)時所的稅中 應(yīng)交所得稅=應(yīng)納稅所得額×所的稅稅率 應(yīng)納稅所得額=稅前會計利潤+本期發(fā)生的影響損益的可抵扣暫時性差異?本期轉(zhuǎn)回的影響損益的可抵扣暫時性差異?本期發(fā)生的影響損益的應(yīng)納稅暫時性差異+本期轉(zhuǎn)回的影響損益的應(yīng)納稅暫時性差異 應(yīng)納所得稅額=稅前會計利潤+納稅調(diào)增?納稅調(diào)減 這3個計算公式對嗎?請問他們3個有什么聯(lián)系呢?
老師您好,個體工商戶他經(jīng)營銷售玉米小麥,他開的發(fā)票是可以免稅的是嗎
公司應(yīng)該從3月開始給員工申報社保,結(jié)果3月漏了,從4月開始繳費,現(xiàn)在已經(jīng)6月了,怎么給他補繳3月的呀?
我們公司上個月收到投資款50萬,但是印花稅是年報的,我應(yīng)該如何操作?需要先在工商系統(tǒng)公示嗎?
公司投資人退股,工商查詢3月13日已經(jīng)退股了,公司法人現(xiàn)在才告知我,銀行上也沒有資金往來,這個要怎樣處理的怎么處理的?