 
                            您好,是否計入應付利息是會計處理,可以不做應付利息。

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    企業(yè)在電子稅務局辦理的稅貸,每月付利息,計提,借財務費用利息,貸應付利息,支付時借應付利息,貸銀行存款這樣可以嗎,需要計提嗎
房地產企業(yè),為項目借貸款6億,支付利息可以直接走財務費用嗎?不走應付利息
企業(yè)之間的借款支付的利息,為什么直接掛其他應付款嗎,為什么不直接走銀行存款支付呢
每月支付貸款利息,是否還需要用到應付利息這個會計科目,可以不可以直接 借:財務費用 貸:銀行存款 呢
老師,本月支付的貸款利息,不想走財務費用,可以用其他的什么科目?
 
                一般納稅人外購蔬菜,可以開具免稅發(fā)票嗎
為什么銀行希望在給企業(yè)放貸后,企業(yè)盡量留存借款時間久一點而不是馬上使用
老師,醫(yī)院收取病人的伙食費和洗衣費,伙食費是要轉給食堂的,洗滌費是醫(yī)院收取,請問這個要怎么做賬啊
老師,請問一下一個公司采購辦公用品和勞保用品合計4萬多元,需要做一個合同嗎
您好!老師,我想請教一個問題,就是大型超市,庫存已系統(tǒng)亂,還有什么辦法算出超市的幸虧
2×24年1月1日,甲公司與乙公司簽訂商業(yè)用房租賃合同,從乙公司租入A大樓一層商業(yè)用房用于零售經營。根據(jù)租賃合同的約定商業(yè)用房的租賃期為10年,自合同簽訂之日算起,乙公司有權在租賃期開始日5年以后終止租賃,但需向甲公司支付相當于6個月租金的違約金;每年租金為1000萬元,于每年年末支付。租賃期滿后,甲公司有權按照每年1000萬元續(xù)租4年;租賃結束甲公司商業(yè)用房移交給乙公司。為獲得該項租賃,甲公司向房地產中介支付傭金20萬元。甲公司在租賃期開始日經評估后認為,其可以合理確定將行使續(xù)租選擇權。甲公司對租入的使用權資產采用年限平均法自租賃期開始日起計提折舊,預計凈殘值為零。甲公司無法確定租賃內含利率,其增量借款利率為6%。已知年金現(xiàn)值系數(shù):(P/A,6%,10)=7.6301,(P/A,6%,14)=9.2950。假定按年末分攤未確認融資費用,也不考慮稅費及其他因素。(以萬元為單位)1此租賃合同租賃期是多少年?并說明理由。2.24年1月確認使用權資產及租賃負債(以下都分錄)3.24年底支付租金;分攤未確認融資費用4.25年底支付租金;分攤未確認融資費用
這兩道題為什么不一樣呢?一個是進口環(huán)節(jié)可以抵扣消費稅,直接銷售的話可以抵扣消費稅,為什么另一個委托加工收回來了之后,高于委托計稅組成價格直接銷售就要交消費稅呢,搞不清楚了。
請問下入職體檢費用我們以前的公司是接受個人抬頭的發(fā)票報銷的,入職工福利,代扣代繳個人所得稅?,F(xiàn)在我入職了一家上市公司,他們要求我的體檢必須開具公司抬頭的發(fā)票。請問這兩者有什么區(qū)別?
收到貨款,客戶說不要票了怎么辦,一直掛預收么?
凈負債的內在價值等于賬面價值,這句話意味著什么
每個月有230萬利息,比如上期利息是7.20-8.20日的跨月的,是不是直接在支付時借財務費用貸銀行存款
因為金額比較大,不知道是否必須計提,走應付利息
您好,是否計提與金額大小無關,應按權責發(fā)生制確認成本費用。
您好,按您的描述,是應在月末計提。
這個可以確認為本期費用嗎?
您好,可以確認本期費用。
確認本期費用就可以不用計提了呀,為什么要月末計提呢?關鍵是我前兩個月都沒有計提怎么辦
您好,因為財務核算原則是權責發(fā)生制,所以在期末需要計提,真實反應經營狀況。
前兩個月都沒有計提怎么處理?
您好,可以補計提,也可以不處理,
年度末的時候可以把這部分財務費用轉到開發(fā)成本里面嗎?因為貸款是為了項目??顚S玫?,不要調賬,所以打算年末一次分攤
您好,若要資本化,建議每月都資本化,不在年末一次調整。
7月開始的這個業(yè)務,我可以反結賬修改嗎?會不會有什么影響
您好,反結帳不會有影響。
如果是直接借開發(fā)間接費貸財務費用,這樣把需要調整的金額調過來,會不會對后期稅務啊什么的方面有影響?
您好,可能會被認為人為調節(jié)利潤等,
貸款利息入什么科目跟實收資本有關系嗎?我們實收資本4.7億,貸款6億
您好,沒有關系,但是股東借款利息支出稅前扣除是債資比的限制。
我現(xiàn)在已經結轉了7月的財務費用到本年利潤了,如果想直接做憑證調整金額,需要怎么做?
您好,將錯誤的紅字沖回,按正確分錄記賬,