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老師,計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,如果上月期末數(shù)壞賬是30萬,實(shí)際只需要計(jì)提壞賬20萬,是沖回10萬嗎,借:壞賬準(zhǔn)備10 貸:資產(chǎn)減值損失10

2020-09-07 18:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-07 18:40

你好,是沖回多計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備10萬,但是分錄是 借:壞賬準(zhǔn)備10 萬 貸:信用減值損失10萬

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你好,是沖回多計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備10萬,但是分錄是 借:壞賬準(zhǔn)備10 萬 貸:信用減值損失10萬
2020-09-07
您好,1.是的,這壞賬的轉(zhuǎn)回 2.同事的這個(gè)分錄,他沒做對(duì),要用壞賬準(zhǔn)備這個(gè)備抵科目的,因?yàn)橛昧藨?yīng)收賬款,以后客戶付款了,還得做營(yíng)業(yè)外收入,這個(gè)不合理的
2024-02-28
同學(xué)您好,很高興為您解答問題,請(qǐng)稍等
2021-09-27
1.核對(duì)應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備余額:首先,需要核對(duì)期初應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備的貸方余額是否準(zhǔn)確,確認(rèn)其金額為59萬。 2.沖減已計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備:對(duì)于截止到2023年末已計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備,需要將其從“壞賬準(zhǔn)備”科目中沖減。具體來說,應(yīng)該根據(jù)已計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備金額,編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄,借記“壞賬準(zhǔn)備”科目,貸記“信用減值損失”科目。 3.調(diào)整應(yīng)收賬款科目:由于沖回了已計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備,應(yīng)收賬款科目的余額也會(huì)相應(yīng)發(fā)生變化。因此,需要調(diào)整應(yīng)收賬款科目的余額,使其反映真實(shí)的應(yīng)收賬款情況。 4.核對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表:在進(jìn)行壞賬準(zhǔn)備沖回操作后,需要核對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表中的相關(guān)科目是否準(zhǔn)確,如資產(chǎn)負(fù)債表中的“應(yīng)收賬款”科目和“壞賬準(zhǔn)備”科目等。
2024-01-12
你好,是的,做相反的憑證就可以了。
2025-02-12
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