你好,應(yīng)該計入營業(yè)外收入
加計抵扣進項稅在沒有科目其他收益的情況下應(yīng)該計入營業(yè)外收入還是其他業(yè)務(wù)收入?
老師,加計抵減可以用營業(yè)外收入嗎?沒有其他收益科目
增值稅加計抵減的金額計入“其他收益”,在利潤表上應(yīng)該填入“補貼收入”還是“營業(yè)外收入”,利潤表沒有單獨“其他收益”這欄的情況下
老師,我們公司是生活服務(wù),做進項加計抵減抵減分錄是 借:應(yīng)交稅費-進項加計抵減 貸:其他收益 但我們公司記賬軟件沒有其他收益這個科目,這種情況應(yīng)該記入哪個科目呢?
小規(guī)模納稅人收到發(fā)票在什么情況直接計入主營業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入收入,在什么情況下計入應(yīng)交稅費然后轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入這科目。
老師:會計信息采集審核通過后,還可以更改嗎?,因我把之前的公司的從業(yè)年限填了,但沒夠5年,后面公司的工作年限沒增沒填,報不了中級
公司賬上的應(yīng)付賬款,支付了貨款,發(fā)票確定收不回來了,造成應(yīng)付賬款一直負(fù)數(shù),怎么平賬沒有風(fēng)險
如果一年內(nèi)有幾筆實繳投資款,工商年報的實繳金額要一筆一筆分開寫,還是合計
老師,您好,我想向您請教一下,員工離職后,在自然人扣繳端里面,除了把人員狀態(tài)設(shè)置為非正常,和填寫離職時間,在保存后,是否還要再點擊報送?
老師,請問代發(fā)工資問題,就是我們開票給對方電建,但是他們應(yīng)該付給我們的款,但是大部分款因為現(xiàn)在都直接代發(fā)工資給工人了,那么因為我們其他也有實際工資都有申報的,就是申報工地上面在職人員,對方電建要求要做這么多代發(fā)工資,如果都報,工資比例太高了。這個不申報有什么影響嗎??
請問老師,面試服裝銷售公司應(yīng)關(guān)注哪些問題
請教一下,客戶是出口商,我們開票給這個客戶??蛻粢驗閳箨P(guān)單上商品名稱寫了商品型號(英文名),沒寫海關(guān)出口代碼對應(yīng)的商品名稱。然后讓我們按照商品名稱加了一個星號再加商品型號(英文名)開在發(fā)票的商品名欄目里面,商品型號欄里面不填寫。如果我們開票,這個開票對于我們公司和客戶是不是都有影響?感覺不太規(guī)范,所以提問一下,這樣會不會引起稅務(wù)關(guān)注,會涉及出口偏稅問題?。?/p>
個獨怎么開增值稅專票
公司賣出一臺固定資產(chǎn)鏟車,已經(jīng)計提完,預(yù)計凈殘值9600,賣5000元,怎么做賬
老師有增值稅申報表的填寫課件嗎
加計抵扣進項稅,實際抵扣增值稅時,應(yīng)該怎樣做分錄呢?
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—增值稅加計抵減