您好, 借預(yù)付賬款 貸銀行存款, 然后您按月攤銷就可以 借管理費(fèi)用,等 貸預(yù)付賬款,
公司按季度付房租,但在付第一季度房租時(shí)就收到了一整年的租金金額發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)怎么做賬?
老師,公司給員工租房子的租金怎么做賬,發(fā)票一次性開了兩年的,租金季度付款
支付第一季度房租但是發(fā)票要和第二季度一起開過(guò)來(lái),付了12500怎么做賬
房租是不按期付房租,發(fā)票是隔得半年或三季度開一次前面季度結(jié)清的房租,對(duì)于小公司金額挺大,付款的時(shí)候記的預(yù)付,如果我收到發(fā)票后開始攤銷期間就不對(duì)應(yīng)了,想實(shí)現(xiàn)賬上既能體現(xiàn)出發(fā)票未開金額,也可以將期間房租攤銷到每月,每月應(yīng)該怎么做比較合適
老師好,收到第一季度房東開來(lái)的辦公室租金專用發(fā)票,但是我們還沒(méi)付租金款,這種情況怎么做賬務(wù)處理(租金金額按月計(jì)入費(fèi)用,不一次性計(jì)入費(fèi)用)?
老師好,跨年的研發(fā)項(xiàng)目,集中研發(fā)費(fèi)用決算表是什么時(shí)候做?年度終了還是這個(gè)研發(fā)項(xiàng)目最終結(jié)束的時(shí)候?
老師,跨年的一張24年的費(fèi)用發(fā)票,25年入進(jìn)項(xiàng)還能抵扣嗎
老師,小規(guī)模納稅人做企業(yè)所得稅匯算清繳,在職工薪酬這塊,各類基本社會(huì)保障性繳款,是填寫單位部分的金額對(duì)吧
建筑異地項(xiàng)目,總公司做了一部分,后面在當(dāng)?shù)爻闪⒎止竞?,然后全?quán)委托分公司,除了簽一個(gè)全權(quán)委托協(xié)議,還需要簽一個(gè)三方協(xié)議,這樣是不是就可以了?
老師,公司賣舊車,賣的金額大于折舊后的金額怎么做賬
老師,事業(yè)單位的每門診人次成本及門診收入成本率 每住院人次成本及住院收入成本率 醫(yī)療收入成本率 三個(gè)的計(jì)算公式是什么
老師,比如說(shuō)我這個(gè)月開出去的水泥,開進(jìn)來(lái)黃沙,這個(gè)黃沙等我開出去的時(shí)候再結(jié)轉(zhuǎn)嗎?我可以這個(gè)月就結(jié)轉(zhuǎn)了嗎
請(qǐng)問(wèn)老師匯算清繳暫估調(diào)增填在哪里呢?
老師,我最近腦子不好使,請(qǐng)教下,23年的分錄借 管理費(fèi)用-辦公費(fèi)5萬(wàn) 貸 其他應(yīng)付款-暫估5萬(wàn),24年3月來(lái)票7000元,賬上借 利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)-50000 貸 其他應(yīng)付款-暫估 -50000 第二個(gè)分錄借 利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)50000 貸 其他應(yīng)付款-暫估 43000 貸 其他應(yīng)付款-法人 7000,現(xiàn)在我不想反結(jié)賬,現(xiàn)在25年4月調(diào)整分錄借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)-5萬(wàn) 貸 其他應(yīng)付款-暫估 -43000 其他應(yīng)付款法人-7000(相當(dāng)于把24年第二個(gè)分錄紅沖),在做一個(gè)正確的分錄 借 利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 7000 貸 其他應(yīng)付款法人 7000,這是賬務(wù)處理,24年匯算清繳納稅調(diào)增43000,這樣行嗎?
老師,您好!我公司1月份有出口一單貨物(外貿(mào)企業(yè)第一次出口),就等收外匯后申報(bào)出口退稅了,因后續(xù)無(wú)法確定收匯時(shí)間,故在5月操作了“進(jìn)貨憑證信息回退”,請(qǐng)問(wèn)在流程上我還要做什么?或者半年以后又收到外匯了,該怎么處理?放棄退稅了應(yīng)該不能再返回吧?
那以后季度付房租時(shí)記預(yù)付,需要附發(fā)票嗎?
你好, 后面就不需要發(fā)票了,因?yàn)榘l(fā)票一事已經(jīng)開給您了,您自己做個(gè)分?jǐn)偙?,按月分?jǐn)偩涂梢裕?
好的,謝謝老師
你好, 不客氣的,祝您工作學(xué)習(xí)愉快,如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決,請(qǐng)對(duì)老師的回復(fù)給予評(píng)價(jià),