您好,按照實(shí)際發(fā)放的報(bào)稅也即是1600
老師,您好,報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,我們公司有個(gè)員工不牽扯社保什么的,光是一個(gè)工資3200,然后扣下了一半,發(fā)了一半,這種我報(bào)個(gè)稅的時(shí)候填3200,還是1600
我們有個(gè)員工,工資不是單位發(fā),所以沒有個(gè)稅,然后社保是我們公司交的,我申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候只是填了社保要緊嗎?
老師您好,申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是按應(yīng)發(fā)工資填報(bào)的,現(xiàn)在我們單位這個(gè)月有員工請假半個(gè)月,這個(gè)人有社保,那我現(xiàn)在填寫收入的時(shí)候是不是要把半個(gè)月的工資扣除的后的數(shù)字填寫
你好,咨詢一下我們公司,報(bào)銷的時(shí)候多報(bào)銷了1600元給員工,實(shí)際是發(fā)票金額只有1600,后來報(bào)銷的時(shí)候重復(fù)報(bào)銷了,報(bào)銷成了3200元,然后那個(gè)報(bào)銷的人從私賬轉(zhuǎn)回了1600元給公司,現(xiàn)在我公賬該怎么辦呢,銀行流水3200,發(fā)票1600,我怎么做呀
老師您好,請問一下,我們公司有個(gè)員工,工資我們暫時(shí)不發(fā)他的了,但是社保還在繳納,請問,我個(gè)稅申報(bào)時(shí)填0可以嘛?
老師你好,麻煩發(fā)一下一般納稅人簡易征稅的填表流程好嗎
老師你好,籌建期發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)匯算清繳時(shí)是不是不用填寫還是的填報(bào)呢?新手小白
小規(guī)模納稅人增值稅免稅的營業(yè)外收入填寫在一般企業(yè)收入明細(xì)的營業(yè)外收入的其他嗎?
中級考試題型有哪些呢呢呢
老師好,做匯算清繳時(shí),提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個(gè)數(shù)據(jù)一定要一致嗎?
老師,匯算時(shí)可以把固定資產(chǎn)的折舊5萬調(diào)減嗎?去年的利潤低?
老師,我新接手一家食品制造業(yè),在錄期初數(shù)據(jù)的時(shí)候,上一任會計(jì)是手工賬,把2020年的應(yīng)付賬款48萬多和預(yù)付賬款125萬都落到了其他應(yīng)付款里,那我錄期初數(shù)的時(shí)候,也把他們都落到其他應(yīng)付款里可以嗎?還是說應(yīng)付賬款就錄到應(yīng)付賬款里,預(yù)付賬款就錄到預(yù)付賬款里
老師,反結(jié)賬是什么意思?
老師,股東分紅借:應(yīng)付股利,貨:銀行存款。個(gè)稅怎么寫分錄?
1.免抵退稅額(尺度)比留底大的時(shí)候就要當(dāng)月退稅; 2:免抵退稅額(尺度)小于留底,當(dāng)期免抵稅額=0,當(dāng)月可以不申報(bào)退稅系統(tǒng); 3:當(dāng)期應(yīng)納增值稅額等于0或大于0,不用計(jì)算:免抵退稅額(尺度),當(dāng)期應(yīng)退稅額=0元,當(dāng)月不用申報(bào)退稅系統(tǒng); 這3種情況理解對嗎? 就是不用每月都在退稅系統(tǒng)申報(bào),如果是第一情況需要操作,第2種可以不操作,可累計(jì)到次年4月一起退,第3種是不用操作,因沒有可退的稅
好的,謝謝老師。
不客氣,祝您工作順利,身體健康,如果解答了您 的問題,麻煩給個(gè)五星好評喲,比心,謝謝啦。