你好 1130號(hào)之前報(bào)都可以的
老師,請(qǐng)問(wèn),電子稅務(wù)局里面顯示的這個(gè)殘保金申報(bào)的,是今年內(nèi)什么時(shí)候申報(bào)都可以嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)19年9月成立的公司,電子稅務(wù)局按期申報(bào)那里沒(méi)有殘保金申報(bào),今年要申報(bào)?
殘保金申報(bào)問(wèn)題。 我們公司是22年9月成立的,今年需要在電子稅務(wù)局里面申報(bào)殘保金嗎?
老師,這個(gè)月已經(jīng)申報(bào)了個(gè)人所得稅,進(jìn)電子稅務(wù)局里面常規(guī)報(bào)稅只有殘疾人就業(yè)保證金繳費(fèi)申報(bào)顯示已申報(bào),是不是別的就不需要報(bào)了?
老師,請(qǐng)問(wèn)這12.8號(hào)的時(shí)候在電子稅務(wù)局顯示有殘疾人保障金沒(méi)有申報(bào),然后今天去看說(shuō)本月沒(méi)有需要申報(bào)的殘疾人保障金,是什么原因啊,這不是看22年的嗎
一個(gè)員工 在公司交著社保 但是沒(méi)從公司發(fā)工資,這種情況,他名下的個(gè)體戶可以給公司開(kāi)發(fā)票嗎?
一些費(fèi)用調(diào)整到以前年度損益后需要調(diào)整去年的報(bào)表嗎還有今年年初的報(bào)表數(shù)據(jù)
去年暫估入賬的費(fèi)用,今年匯算清繳結(jié)束了發(fā)票還沒(méi)有來(lái),需要調(diào)整嗎?有合理的理由,因?yàn)橘M(fèi)用金額有爭(zhēng)議
外經(jīng)證 一般納稅人一般征收、小規(guī)模納稅人、一般納稅人簡(jiǎn)易征收 預(yù)繳企業(yè)所得稅都是千二嗎?
老師。我們是勞務(wù)公司,把部分勞務(wù)分包給了兩個(gè)包工頭,由他們成立的公司給我們開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們?cè)匍_(kāi)給分包方?,F(xiàn)在總包把所有工資都走農(nóng)民工專(zhuān)戶代發(fā)了,包括我們兩個(gè)包工頭班組的部分。這樣可以嗎?
去年10,11月,12月的外銷(xiāo)挪到了今年確認(rèn)收入,怎么辦
企業(yè)特殊租賃業(yè)務(wù)中,售后租回交易中,如果資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓屬于銷(xiāo)售,賣(mài)方兼承租人應(yīng)按照銷(xiāo)售價(jià)款與資產(chǎn)賬面價(jià)值的差額確認(rèn)處置損益,判斷是否正確?理由?
A公司收到一筆款(其他業(yè)務(wù)收入),7800元,,也是開(kāi)了票的,跟那邊也簽了合同,,如果算稅后利潤(rùn),該怎么算
老師,我們?nèi)ツ?月5號(hào)簽了一份合同,總共10萬(wàn),到現(xiàn)在為止給了對(duì)方8萬(wàn)了,和對(duì)方要發(fā)票對(duì)方一直以款項(xiàng)沒(méi)有全部轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)拒絕,說(shuō)等10萬(wàn)塊錢(qián)全部轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)就給開(kāi)發(fā)票,如果我們轉(zhuǎn)完對(duì)方開(kāi)了發(fā)票是不是也是算去年的發(fā)票,過(guò)了5月31號(hào)是不是就不能用了
老師500表中的33行,審計(jì)計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備填不上去數(shù)據(jù)呢,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師,11月30日以前,這個(gè)是每年申報(bào)的截止日期嗎?還有,您看看我從系統(tǒng)里面查詢的以前財(cái)務(wù)2019年的申報(bào)記錄,請(qǐng)問(wèn),這個(gè)在職職工工資總額,是根據(jù)什么來(lái)填報(bào)的?
你好 目前看你們上面的截圖是這樣的。 年報(bào)的話到時(shí)要看以后是不是這樣。 可能到時(shí)稅務(wù)局會(huì)變化也不一定的。 根據(jù)你們19.1-12月的工資總額來(lái)寫(xiě) 如果是19年報(bào)的
老師,那今年才只過(guò)了上半年,是不是得到11月底的時(shí)候,才可以報(bào)?現(xiàn)在報(bào)的話,2020年的工資總額沒(méi)發(fā)出數(shù)據(jù)吧?
你好是的。 你看上面 看截止日期來(lái)報(bào)
老師,如果是2020年11月30日之前申報(bào)的話,那工資總額,12月的數(shù)據(jù)不用算嗎?請(qǐng)問(wèn)工資總額在科目余額表里面是看哪個(gè)科目來(lái)填報(bào)的?管理費(fèi)用-工資,根據(jù)余額來(lái)填報(bào)?
你好 正常是需要計(jì)算的 。 我覺(jué)得你們這個(gè)核定申報(bào)期有點(diǎn)問(wèn)題。 你最好跟專(zhuān)管員確定下。 一般是截止日期是12月末的 如果是年報(bào)的情況下
老師,那這個(gè)里面的工資總額取數(shù)的話,是取工資的計(jì)提數(shù)還是發(fā)放數(shù)?萬(wàn)一有計(jì)提,但是沒(méi)發(fā)放的,那管理費(fèi)用-工資就跟應(yīng)付職工薪酬-工資,不相等了吧?
你好 取你們應(yīng)發(fā)工資的金額來(lái)的 ; 按應(yīng)發(fā)來(lái)。 是的 會(huì)不一致的。 你們會(huì)科目有余額的
老師,那如果是11月30日之前申報(bào)的話,是取2020年1-11月申報(bào)之前的管理費(fèi)用-工資的余額數(shù)?
你好 看所屬期來(lái)交納的。 所以我說(shuō)你們所屬期和申報(bào)截止時(shí)間有點(diǎn)不對(duì) 。 你們上面截圖的是所屬期是20.1-12月 申報(bào)截止日期又是11月底報(bào)。 這個(gè)不對(duì)。 你最好是問(wèn)問(wèn)專(zhuān)管員 是不是截止日期弄錯(cuò)了。 應(yīng)該是12月末