您好,是的必須開具發(fā)票的
建筑公司的臨時用工人員,不買社保,必須通過勞務(wù)公司支付開具發(fā)票嗎?不能公司直接支付計入成本嗎?
老師 我公司的建筑公司 支付臨時工包工頭的費用怎么做賬 ,可以直接計入人員成本嗎、需要申報個稅嗎
請問我公司支付技術(shù)服務(wù)費(非公司人員)可以計入工資薪金嗎?如果不可以,是否應(yīng)計入勞務(wù)費?是否必須開具勞務(wù)發(fā)票?謝謝!
老師好,勞務(wù)隊開勞務(wù)發(fā)票給建筑公司,并寫付款申請,建筑公司把工資直接支付給了勞務(wù)人員,沒有代扣代繳個稅和交社保,建筑公司的勞務(wù)成本這樣做行不行?
老師,請問建筑勞務(wù)公司支付給班組的工程款該入什么科目?計提時借方用合同履約成本-人工費,貸方用什么科目?勞務(wù)成本還是應(yīng)付賬款?公司不給班組人員買社保也不簽合同,應(yīng)該就不能用應(yīng)付職工薪酬啦。
分)2023年1月10日,逸香酒業(yè)接到一個5000000克夢之光白酒的訂單,單價為500元/500克,銷售額共計5000000元。由于交貨時間比較緊迫,逸香酒業(yè)有三種生產(chǎn)方案:方案一:提供價值2000000元的原材料委托甲公司加工成4000000克高純度白酒,收回后再生產(chǎn)成5000000克夢之光白酒銷售,雙方協(xié)議加工費為1000000元。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費稅()元。方案二:提供價值2000000元的原材料委托甲公司加工成最終產(chǎn)品,收回后直接銷售,協(xié)議加工費1500000元(注:加工費不含稅)。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費稅()元。方案三:自己生產(chǎn)此訂單全部產(chǎn)品。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費稅()元。綜合考慮生產(chǎn)能力和消費稅稅負(fù)逸香酒業(yè)應(yīng)該選擇方案()。
今年沖減去年收入和成本還需要調(diào)整去年報表嗎?都需要調(diào)整哪些報表?
會計學(xué)堂上有沒有推薦看審計報告的課程
老師好!甲實際繳納25.5萬,占比51%,乙實際繳納20萬,占比41%,丙實際繳納4.5萬占比9%,現(xiàn)在丙要退股轉(zhuǎn)讓,24年未分配利潤89萬,分紅80萬后再平價轉(zhuǎn)讓,請問平價轉(zhuǎn)讓需要繳納個稅及印花稅嗎?
收到處理廢品的現(xiàn)金貸方是營業(yè)外收入 表示減少 剛才老師說收 負(fù) 所借?貸? 怎么是矛盾的?。坑悬c搞不明白
專票收到后,做賬時發(fā)現(xiàn)做成普票了,有2024年的幾筆賬,還有2025年幾筆,現(xiàn)在在電子稅務(wù)局根據(jù)科目余額表做抵扣類勾選,發(fā)現(xiàn)這些問題了,怎么糾錯呀,關(guān)鍵是還有跨年的
老師,稅后經(jīng)營凈利潤加折舊是營業(yè)現(xiàn)金毛流量,稅后經(jīng)營凈利潤減凈凈資產(chǎn)的增加是實體現(xiàn)金流。對嗎
老師年產(chǎn)值是什么意思呀?怎么查詢計算這個年產(chǎn)值?21個就是這個公司是屬于工程咨詢公司,是做勘察工程的,這個年產(chǎn)值應(yīng)該怎么計算呀?
個體戶和小規(guī)模的所得稅分別是多少
月末總分類賬的憑證字號怎么寫
必須要和勞務(wù)公司簽訂合同???開具發(fā)票?
您好,是的,需要和勞務(wù)公司簽合同,開發(fā)票
不可以直接計入成本嗎?我看到會計學(xué)堂里面的資料說的是可以由項目經(jīng)理代為支付,只需要發(fā)放表,考勤表就可以了
您好,需要發(fā)票的。要不然不能在稅前扣除的
好吧。那我建筑公司是一般納稅人,有一個一般計稅的工程,通常收到的專票,例如材料費13%,勞務(wù)發(fā)票3%等等,稅率不一樣的,進(jìn)項都可以抵扣對吧
您好,進(jìn)項都可以抵扣
額,不是呀。如果是3%的工程就不可以抵扣呀
簡易征收項目就不可以不是嗎?
您好,簡易征收項目不能抵扣對應(yīng)的進(jìn)項稅發(fā)票
好的,知道了。那普票也必須備注工程名稱和工程地點嗎
您好,是的需要備注工程名稱和工程地點
還有就是和勞務(wù)公司簽訂合同代發(fā)工資,支付的管理費也是直接計入人工費成本?
您好,是的,直接計入人工費成本
好的,謝謝
不客氣,祝您工作順利,身體健康,如果解答了您 的問題,麻煩給個五星好評喲,比心,謝謝啦。