你好,1公司不收款,怎么還收到3500萬呢?一般這種貸款是以支付業(yè)務(wù)款項為由獲取的,銀行直接支付給供應(yīng)商,所以2公司應(yīng)該是計入預(yù)收款項或者應(yīng)付賬款,然后支付給3公司的時候掛往來。 收到貸款,借:銀行存款,貸:應(yīng)付賬款(或預(yù)收款項)。 支付貨款,借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款。 這種情況最好和其他兩家公司商量一下,往來科目是應(yīng)收應(yīng)付款還是其他應(yīng)收應(yīng)付款,以便對應(yīng)。

老師,請問這種轉(zhuǎn)貸的業(yè)務(wù),要怎么做呢?1公司向銀行貸款,銀行讓在支票頭那里寫采購苗木。而且說是不能直接放貸給1公司,所以,找了2個公司用來過賬,1公司開轉(zhuǎn)賬支票給2公司,2公司又開轉(zhuǎn)賬支票給3公司,3公司又把錢轉(zhuǎn)給1公司。這個支票頭是1公司開轉(zhuǎn)賬支票給2公司的支票頭。我現(xiàn)在想知道,1公司要怎么做賬?2公司要怎么做賬?
老師,利用關(guān)聯(lián)企業(yè),銀行轉(zhuǎn)貸這種要怎么做賬呢?1公司向銀行貸款,銀行不直接放貸給1公司,于是就用1公司的兩個關(guān)聯(lián)企業(yè)來過賬。1公司把收到的3500萬,開了一張轉(zhuǎn)賬支票付給關(guān)聯(lián)2企業(yè),關(guān)聯(lián)2企業(yè)又開了一張轉(zhuǎn)賬支票把3500萬轉(zhuǎn)給關(guān)聯(lián)3企業(yè),關(guān)聯(lián)3企業(yè)最后又轉(zhuǎn)給1企業(yè)。我是關(guān)聯(lián)2企業(yè)的會計,老師,我不清楚我該怎么做賬?我該怎么掛往來呢?
我們公司是商場聯(lián)營公司,請問一下,公司銷售10萬,我們公司公賬轉(zhuǎn)款給了商場10萬,聯(lián)營費用1萬,我們需要給商場開13%的專票9萬給商場,上面沒有任何備注,商場又轉(zhuǎn)回我們9萬的款項,請問我這個具體的賬務(wù)怎么處理呢?公司轉(zhuǎn)10萬給商場是借預(yù)付賬款10萬,貸銀行存款10萬,我們給商場開發(fā)票并收到9萬,是借銀行存款9,貸主營業(yè)務(wù)收入79646、銷項稅額10354,那我的預(yù)付賬款10萬怎么銷賬呢?怎樣做會計分錄才能平賬?還有1萬的費用怎么做會計分錄,謝謝老師指點??!萬分感謝
我們公司是商場聯(lián)營公司,請問一下,公司銷售10萬,我們公司公賬轉(zhuǎn)款給了商場10萬,聯(lián)營費用1萬,我們需要給商場開13%的專票9萬給商場,上面沒有任何備注,商場又轉(zhuǎn)回我們9萬的款項,請問我這個具體的賬務(wù)怎么處理呢?公司轉(zhuǎn)10萬給商場是借預(yù)付賬款10萬,貸銀行存款10萬,我們給商場開發(fā)票并收到9萬,是借銀行存款9,貸主營業(yè)務(wù)收入79646、銷項稅額10354,那我的預(yù)付賬款10萬怎么銷賬呢?怎樣做會計分錄才能平賬?還有1萬的費用怎么做會計分錄,謝謝老師指點!!萬分感謝
1.ABC公司2X19年3月1日向EF企業(yè)銷售商品批,原來貨款及稅金尚未支付,現(xiàn)收到對方一張面值140400元的已承兌帶息商業(yè)承兌匯票,期限6個月,票面年利率8%。 (1) ABC公司于2X 19年4月9日將票據(jù)向銀行貼現(xiàn),貼現(xiàn)率9%。 (2) 6個月后,應(yīng)收票據(jù)到期如期兌現(xiàn) (3)假設(shè)票據(jù)到期后,ABC公司與EF企業(yè)均無力支付,ABC公司接銀行通知將該貼現(xiàn)票款轉(zhuǎn)逾期貸款處理。根據(jù)以上資料要求如下: (1)編制該企業(yè)收到商業(yè)承兌匯票相關(guān)的會計分錄 (2)計算并編制該企業(yè)票據(jù)貼現(xiàn)相關(guān)業(yè)務(wù)的會計分錄 (3)編制該企業(yè)票據(jù)到期如期兌現(xiàn)相關(guān)業(yè)務(wù)的會計分錄 (4)編制兩個企業(yè)均無力支付,ABC公司接銀行通知將該貼現(xiàn)票款轉(zhuǎn)逾期貸款處理相關(guān)業(yè)務(wù)的會計分錄 2.萬德公司2X19年銷售一批商品給乙企業(yè),售價24萬元,增值稅率13%,給予對方商業(yè)折扣10%,同時給子現(xiàn)金折扣條件為: 2/10, 1/20, n/30。 假設(shè)折扣不考慮增值稅。 要求:用總價法編制甲公司銷售產(chǎn)品和分別在10天內(nèi)、20天內(nèi)、超過20天收款時的相關(guān)會計分錄。
辦公打印機(jī)維修,配件費3000,人工費只有200,合并開票維修費合適?還是分開開配件費3000+維修費200合適?
老師,未開票收入怎么做賬務(wù)處理呢
老師好,有個我個人問題想咨詢下,我前年考會計中級職稱三科都沒過,今年考了兩科,過了一門經(jīng)濟(jì)法剛60分,會計我明顯感覺比去年理解上好了很多,而且做了550題刷了三遍,但是今年和去年分?jǐn)?shù)一點沒變還是47.就想問下我這樣還有必要繼續(xù)嗎?
老師,請問針對公司業(yè)務(wù)員工資比較高,交的個稅比較高,怎么籌劃這個?
老師你好 我有個員工是我和另外一個老板一人出一部分工資 這個工資沒個月我這邊已經(jīng)付了 現(xiàn)在需要收回來怎么做分錄
請問甲公司和乙公司共同出資成立乙公司,甲公司的出資可以作為成本支出嗎?
店里閑錢拿來做了一點理財,借短期投資……某某產(chǎn)品,貸現(xiàn)金或銀行存款。其中會產(chǎn)生一點費用,手續(xù)費和軟件使用費,這個入到什么科目去?
老師,餐飲公司,早餐餐標(biāo)10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是將早餐用餐人數(shù)/2來核算,因為早餐10塊,午餐20
應(yīng)付賬款借方余額長期掛賬。后來發(fā)票也開不進(jìn)來。如何平賬
老師您好,當(dāng)時9月的時候我問老板公司有做電商平臺嘛,老板說沒有,結(jié)果現(xiàn)在問老板說10月有做電商平臺,而且仔細(xì)一問說9月27日入駐電商平臺,9月27到30日有幾千塊錢收入,那這9月的數(shù)據(jù)還要申報嘛
老師,好像是銀行先把3500萬轉(zhuǎn)到1公司的一個專用賬戶里面,然后1公司又開轉(zhuǎn)賬支票把3500萬轉(zhuǎn)給2公司。銀行讓1公司在轉(zhuǎn)賬支票頭用途那里寫的是采購苗木。但是,實際這筆1公司轉(zhuǎn)給2公司的業(yè)務(wù)是銀行的貸款。意思是,我作為2公司的會計,收到1公司轉(zhuǎn)進(jìn)來的3500萬,是與1公司掛其他應(yīng)付款-1公司?把3500萬轉(zhuǎn)給3公司是掛其他應(yīng)收款-3公司?
主要還是看業(yè)務(wù)背景和管理要求,如果只做分錄的話,收到1公司的錢再轉(zhuǎn)給3公司,按照代收代付通過其他應(yīng)付款就平賬了。 比如收到錢,借:銀行存款3500,貸:其他應(yīng)付款3公司3500。支付,借:其他應(yīng)付款3公司3500,貸:銀行存款3500。 如果1公司有業(yè)務(wù)背景要求,就要,借:銀行存款3500,貸:預(yù)收賬款。再給3公司轉(zhuǎn),就是公司內(nèi)部借款形式的往來,借:其他應(yīng)收款3公司,貸:銀行存款。
老師,2公司收到的3500萬,是1公司轉(zhuǎn)進(jìn)來的啊。收到后又付給了3公司。這樣掛,往來賬不平啊
老師,您剛剛的意思是,只跟3公司掛往來賬?但是,是1公司轉(zhuǎn)進(jìn)來的啊,不是得跟1公司掛往來賬么?
所以說要看業(yè)務(wù)背景,根據(jù)您提供的信息就是不平的,一邊是應(yīng)收以便是應(yīng)付,要長年掛著。
老師,那可以再做一筆對沖的賬嗎?往來抵消的賬務(wù)?
對沖是要有依據(jù)的,不能平白無故的對沖。 之前也回復(fù)過,如果僅為平賬,就視作代收代付業(yè)務(wù),代收1公司的款項,支付給3公司,就能平賬了。 借:銀行存款3500,貸:其他應(yīng)付款3公司3500。借:其他應(yīng)付款3公司3500,貸:銀行存款3500。