你好,1公司不收款,怎么還收到3500萬(wàn)呢?一般這種貸款是以支付業(yè)務(wù)款項(xiàng)為由獲取的,銀行直接支付給供應(yīng)商,所以2公司應(yīng)該是計(jì)入預(yù)收款項(xiàng)或者應(yīng)付賬款,然后支付給3公司的時(shí)候掛往來。 收到貸款,借:銀行存款,貸:應(yīng)付賬款(或預(yù)收款項(xiàng))。 支付貨款,借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款。 這種情況最好和其他兩家公司商量一下,往來科目是應(yīng)收應(yīng)付款還是其他應(yīng)收應(yīng)付款,以便對(duì)應(yīng)。
老師,請(qǐng)問這種轉(zhuǎn)貸的業(yè)務(wù),要怎么做呢?1公司向銀行貸款,銀行讓在支票頭那里寫采購(gòu)苗木。而且說是不能直接放貸給1公司,所以,找了2個(gè)公司用來過賬,1公司開轉(zhuǎn)賬支票給2公司,2公司又開轉(zhuǎn)賬支票給3公司,3公司又把錢轉(zhuǎn)給1公司。這個(gè)支票頭是1公司開轉(zhuǎn)賬支票給2公司的支票頭。我現(xiàn)在想知道,1公司要怎么做賬?2公司要怎么做賬?
老師,利用關(guān)聯(lián)企業(yè),銀行轉(zhuǎn)貸這種要怎么做賬呢?1公司向銀行貸款,銀行不直接放貸給1公司,于是就用1公司的兩個(gè)關(guān)聯(lián)企業(yè)來過賬。1公司把收到的3500萬(wàn),開了一張轉(zhuǎn)賬支票付給關(guān)聯(lián)2企業(yè),關(guān)聯(lián)2企業(yè)又開了一張轉(zhuǎn)賬支票把3500萬(wàn)轉(zhuǎn)給關(guān)聯(lián)3企業(yè),關(guān)聯(lián)3企業(yè)最后又轉(zhuǎn)給1企業(yè)。我是關(guān)聯(lián)2企業(yè)的會(huì)計(jì),老師,我不清楚我該怎么做賬?我該怎么掛往來呢?
我們公司是商場(chǎng)聯(lián)營(yíng)公司,請(qǐng)問一下,公司銷售10萬(wàn),我們公司公賬轉(zhuǎn)款給了商場(chǎng)10萬(wàn),聯(lián)營(yíng)費(fèi)用1萬(wàn),我們需要給商場(chǎng)開13%的專票9萬(wàn)給商場(chǎng),上面沒有任何備注,商場(chǎng)又轉(zhuǎn)回我們9萬(wàn)的款項(xiàng),請(qǐng)問我這個(gè)具體的賬務(wù)怎么處理呢?公司轉(zhuǎn)10萬(wàn)給商場(chǎng)是借預(yù)付賬款10萬(wàn),貸銀行存款10萬(wàn),我們給商場(chǎng)開發(fā)票并收到9萬(wàn),是借銀行存款9,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入79646、銷項(xiàng)稅額10354,那我的預(yù)付賬款10萬(wàn)怎么銷賬呢?怎樣做會(huì)計(jì)分錄才能平賬?還有1萬(wàn)的費(fèi)用怎么做會(huì)計(jì)分錄,謝謝老師指點(diǎn)?。∪f(wàn)分感謝
我們公司是商場(chǎng)聯(lián)營(yíng)公司,請(qǐng)問一下,公司銷售10萬(wàn),我們公司公賬轉(zhuǎn)款給了商場(chǎng)10萬(wàn),聯(lián)營(yíng)費(fèi)用1萬(wàn),我們需要給商場(chǎng)開13%的專票9萬(wàn)給商場(chǎng),上面沒有任何備注,商場(chǎng)又轉(zhuǎn)回我們9萬(wàn)的款項(xiàng),請(qǐng)問我這個(gè)具體的賬務(wù)怎么處理呢?公司轉(zhuǎn)10萬(wàn)給商場(chǎng)是借預(yù)付賬款10萬(wàn),貸銀行存款10萬(wàn),我們給商場(chǎng)開發(fā)票并收到9萬(wàn),是借銀行存款9,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入79646、銷項(xiàng)稅額10354,那我的預(yù)付賬款10萬(wàn)怎么銷賬呢?怎樣做會(huì)計(jì)分錄才能平賬?還有1萬(wàn)的費(fèi)用怎么做會(huì)計(jì)分錄,謝謝老師指點(diǎn)!!萬(wàn)分感謝
1.ABC公司2X19年3月1日向EF企業(yè)銷售商品批,原來貨款及稅金尚未支付,現(xiàn)收到對(duì)方一張面值140400元的已承兌帶息商業(yè)承兌匯票,期限6個(gè)月,票面年利率8%。 (1) ABC公司于2X 19年4月9日將票據(jù)向銀行貼現(xiàn),貼現(xiàn)率9%。 (2) 6個(gè)月后,應(yīng)收票據(jù)到期如期兌現(xiàn) (3)假設(shè)票據(jù)到期后,ABC公司與EF企業(yè)均無(wú)力支付,ABC公司接銀行通知將該貼現(xiàn)票款轉(zhuǎn)逾期貸款處理。根據(jù)以上資料要求如下: (1)編制該企業(yè)收到商業(yè)承兌匯票相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄 (2)計(jì)算并編制該企業(yè)票據(jù)貼現(xiàn)相關(guān)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄 (3)編制該企業(yè)票據(jù)到期如期兌現(xiàn)相關(guān)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄 (4)編制兩個(gè)企業(yè)均無(wú)力支付,ABC公司接銀行通知將該貼現(xiàn)票款轉(zhuǎn)逾期貸款處理相關(guān)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄 2.萬(wàn)德公司2X19年銷售一批商品給乙企業(yè),售價(jià)24萬(wàn)元,增值稅率13%,給予對(duì)方商業(yè)折扣10%,同時(shí)給子現(xiàn)金折扣條件為: 2/10, 1/20, n/30。 假設(shè)折扣不考慮增值稅。 要求:用總價(jià)法編制甲公司銷售產(chǎn)品和分別在10天內(nèi)、20天內(nèi)、超過20天收款時(shí)的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
該題不是因子公司發(fā)行股份而被動(dòng)稀釋喪控需要成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法嗎?原本的長(zhǎng)期股權(quán)投資科目下的3000萬(wàn)為什么不需要結(jié)轉(zhuǎn)至權(quán)益法長(zhǎng)期股權(quán)投資-成本科目下面呢?我的會(huì)計(jì)處理是借:長(zhǎng)投-成本3800萬(wàn),貸:長(zhǎng)投3000萬(wàn),投資收益80萬(wàn)。我這分錄處理注會(huì)會(huì)計(jì)考試是否有問題呢?
你好老師,我想問一下一個(gè)投資者向一家公司投資100萬(wàn)想占股38%,而另一個(gè)投資者投50萬(wàn)已經(jīng)占股20%,請(qǐng)問老師這樣合理嗎?
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市顧客在超市里辦的購(gòu)物卡月底的收入和購(gòu)物卡怎么能區(qū)分開
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市貨車為超市送貨修車加油等會(huì)計(jì)分錄怎么做
報(bào)名中級(jí)會(huì)計(jì),學(xué)歷這里進(jìn)行變更,沒有要求傳畢業(yè)證書的,這樣對(duì)嗎
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市供應(yīng)商供貨的有100多家會(huì)計(jì)分錄一個(gè)一個(gè)的做庫(kù)存商品和營(yíng)業(yè)收入還是給他們合計(jì)一個(gè)總數(shù)一起會(huì)計(jì)分錄庫(kù)存商品和營(yíng)業(yè)收入
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市購(gòu)買的滅火器會(huì)計(jì)分錄怎么做
不是說交易性金融資產(chǎn)的賬價(jià)是90嗎?分錄那里為什么寫80,公允價(jià)值變動(dòng)的10為什么不在分錄中體現(xiàn)出來?我認(rèn)為分錄那里交易性金融資產(chǎn)應(yīng)該寫90。
去年的季度所得稅申報(bào)表的從業(yè)人員數(shù)量填錯(cuò)了,今年匯算清繳已結(jié)束。還能修改去年的季度所得稅申報(bào)表嗎?
24年的工資申報(bào)表填錯(cuò)了,匯算清繳以后還能對(duì)24年的工資進(jìn)行更正嗎?
老師,好像是銀行先把3500萬(wàn)轉(zhuǎn)到1公司的一個(gè)專用賬戶里面,然后1公司又開轉(zhuǎn)賬支票把3500萬(wàn)轉(zhuǎn)給2公司。銀行讓1公司在轉(zhuǎn)賬支票頭用途那里寫的是采購(gòu)苗木。但是,實(shí)際這筆1公司轉(zhuǎn)給2公司的業(yè)務(wù)是銀行的貸款。意思是,我作為2公司的會(huì)計(jì),收到1公司轉(zhuǎn)進(jìn)來的3500萬(wàn),是與1公司掛其他應(yīng)付款-1公司?把3500萬(wàn)轉(zhuǎn)給3公司是掛其他應(yīng)收款-3公司?
主要還是看業(yè)務(wù)背景和管理要求,如果只做分錄的話,收到1公司的錢再轉(zhuǎn)給3公司,按照代收代付通過其他應(yīng)付款就平賬了。 比如收到錢,借:銀行存款3500,貸:其他應(yīng)付款3公司3500。支付,借:其他應(yīng)付款3公司3500,貸:銀行存款3500。 如果1公司有業(yè)務(wù)背景要求,就要,借:銀行存款3500,貸:預(yù)收賬款。再給3公司轉(zhuǎn),就是公司內(nèi)部借款形式的往來,借:其他應(yīng)收款3公司,貸:銀行存款。
老師,2公司收到的3500萬(wàn),是1公司轉(zhuǎn)進(jìn)來的啊。收到后又付給了3公司。這樣掛,往來賬不平啊
老師,您剛剛的意思是,只跟3公司掛往來賬?但是,是1公司轉(zhuǎn)進(jìn)來的啊,不是得跟1公司掛往來賬么?
所以說要看業(yè)務(wù)背景,根據(jù)您提供的信息就是不平的,一邊是應(yīng)收以便是應(yīng)付,要長(zhǎng)年掛著。
老師,那可以再做一筆對(duì)沖的賬嗎?往來抵消的賬務(wù)?
對(duì)沖是要有依據(jù)的,不能平白無(wú)故的對(duì)沖。 之前也回復(fù)過,如果僅為平賬,就視作代收代付業(yè)務(wù),代收1公司的款項(xiàng),支付給3公司,就能平賬了。 借:銀行存款3500,貸:其他應(yīng)付款3公司3500。借:其他應(yīng)付款3公司3500,貸:銀行存款3500。