你好 對方要求你們開發(fā)票嗎
我們屬于科技型商貿(mào)公司。經(jīng)營范圍有貨物進出口、 技術(shù)服務(wù)、維修。客戶委托我們加工一批材料,我們沒有加工的資質(zhì),于是我們又委托了代理加工廠加工。我現(xiàn)在想知道我們這種業(yè)務(wù)屬于什么范圍。開票可以開什么項目。如果有需要增加經(jīng)營范圍應(yīng)該增加什么?
我公司促成了一項工程項目,也是利用我們的關(guān)系介紹,而這個和我們公司的經(jīng)營范圍無關(guān),對方給我們一筆費用,作為好處費,那我們收到這筆錢需要上交稅款嗎,一般納稅人
我們公司促成了一項生意,對方給我們公司付居間費,不屬于我們公司的經(jīng)營范圍,我們怎么收這筆款,可以入公戶嗎?一般納稅人企業(yè),如果進我們戶,需要什么憑證
老師,我想咨詢一個問題,就是我公司的車被別人給撞了,然后對方的保險公司給我們賠付修車款打到我們公司的對公賬戶了,這種收款,需要做營業(yè)外收入嗎?入賬需要什么憑證呢?
公司的經(jīng)營范圍是賣肥料,給別人介紹了一筆生意,收到了居間費,我們要給對方開發(fā)票,發(fā)票是要去大廳代開還是自己就可以開,公司沒這個經(jīng)營范圍
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開免稅普票嗎
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設(shè)稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當(dāng)期損益19萬元;購進一臺設(shè)備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務(wù)費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
是的,不在經(jīng)營范圍,這種服務(wù)票,我們怎么開發(fā)票
你有什么服務(wù)的范圍
建筑勞務(wù)
可以開票嗎?幾個點?
差距太大了 你開建筑勞務(wù)還得有工程名稱 和地址 能提供出來嗎
那如果是這樣,那我們就無法提供發(fā)票了,那怎么辦?
你們自己協(xié)商需要開那個 增加經(jīng)營范圍
也就是變更經(jīng)營范圍
如果不給對方提供發(fā)票
只申報稅不可以嗎?
是的 對方同意的可以
屬于我們的其他收入,那我們需要一個居間協(xié)議作為憑證
做營業(yè)外收入里面的
好的,我這筆錢需要繳納什么稅?幾個點,一般納稅人
所得稅 根據(jù)利潤繳納
增值稅不用嗎?
不需要 營業(yè)外收入了
那就是按情況,扣除成本費用后繳納所得稅即可
你好 是的 是這么做的