你好,同學(xué)。來料加工,是屬于加工,不屬于真正意義 的購銷,這進而進項不可退不可抵的。
老師,這里的60萬進項包括了來料加工的進項了,來料加工也要收進項的?加工出口也不退進項嗎,也不能抵?還要計入成本?du關(guān)于來料加工的進項怎么理解?
老師,我們公司12月份開了24噸的銷項發(fā)票給客戶,但供應(yīng)商只開進來11噸的進項票,委外商也只開了11噸產(chǎn)品的加工費,本來材料進項和加工費都是要24噸的才匹配,現(xiàn)公司另外13噸的材料進項及加工費都按暫估處理,我申報增值稅直接按24多產(chǎn)品銷項、11噸材料及加工費進項申報嗎?會不會又稅務(wù)風(fēng)險?需要做什么處理嗎?
請問我公司9-11月的出口產(chǎn)品,因某些原因,稅局不讓免抵退,要求改成免稅,那原來這些產(chǎn)品的進項抵扣要做進項轉(zhuǎn)出,我原來購進原材料時是借:原材料/委托加工物資,借:進項稅額,貸:應(yīng)付帳款,現(xiàn)在做進項轉(zhuǎn)出的話,會計分錄要怎么做?
老師好,我們作為生產(chǎn)型進出口企業(yè),業(yè)務(wù)模式中有來料加工、一般貿(mào)易,同時還會直接進口成品內(nèi)銷。請問關(guān)于來料加工生產(chǎn)時,會在國內(nèi)采購一些輔料,定期做進項轉(zhuǎn)出。因為我們還有進口的成品內(nèi)銷會進項抵扣,我們就將所有可以抵扣的進項都抵扣了,該轉(zhuǎn)出的也轉(zhuǎn)出。一般貿(mào)易出口時,我們就沒有申請退稅了。這樣是否可以呢?
老師同學(xué)們;咨詢個問題來:我司一產(chǎn)品因其適應(yīng)出口免稅不退稅政策,一直走來料加工出口,現(xiàn)來料手冊過期,想走進料加工出口,當(dāng)前我們的進料加工出口貨物都是可享受免抵退稅政策,一旦把出口免稅且不退稅商品也采用進料加工出口模式,該不退稅產(chǎn)品對應(yīng)國內(nèi)加工進項稅是否需要做轉(zhuǎn)出?還是怎么樣操作呢?
你好老師,增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅跟未交增值稅這兩個科目怎么理解?
老師,新的工作人員簽訂合同,繳納社會保險,醫(yī)療增員用工形式如何選擇是農(nóng)村合同制還是城鎮(zhèn)合同制,之前在別的單位繳納的社保,是城鎮(zhèn)合同制嗎?謝謝
7.1開始對互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)涉稅信息報送,靈活用工平臺有委托代征資質(zhì),申報的時候是經(jīng)營所得,這些人員也沒有繳納社保,會不會填寫報送后引起稅務(wù)風(fēng)險
老師,公司借錢的利息可以算經(jīng)營成本嗎?
老師你好,請問這種可視化圖表怎么做
請問一下小規(guī)模企業(yè)有8人都交的社保,現(xiàn)在需要招20人,不想交社保,這20人如果按工資薪金報個稅會不會有風(fēng)險?
各位老師,大家好,如果我在寧夏注冊的公司,想挪到外地,怎么操作
老師您好,與項目合作方簽訂的服務(wù)合同或者會務(wù)服務(wù)合同里的預(yù)算單里有交通費,場地費,餐費,會議費等需要支付,是專家個人要報銷,不是本單位員工。可以從公戶支出給內(nèi)部員工,備注:備用金,然后再支付出去,對方可以提供給企業(yè)普通發(fā)票。這樣會給企業(yè)帶來風(fēng)險嗎?這種操作挺頻繁的
中級職稱考試時間老師
老師,如果是熟人介紹,加了微信已經(jīng)快5,6年了,沒有見過面,不過微信圈有互動,男的第一次約女的出來一起吃飯,結(jié)果男的因為辦理銀行外匯結(jié)匯業(yè)務(wù),忘了跟女的說了,女的把男的微信刪了可以嗎?這個男的是不是很不靠譜?不值得交往?