你好,銷項(xiàng)稅額=銷售普通發(fā)票含稅金額/(1%2B增值稅稅率)*增值稅稅率
老師,我們是一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)是專票,我們開出去的都是普票,那我們的銷項(xiàng)稅怎么算呢?
老師,一般納稅人為啥非要給我們開專票呢,他們無論他們給我們開專票還是普票,他們都能進(jìn)行抵扣他們的進(jìn)項(xiàng)吧,沒有說是一般納稅人給我們開了普票,他們進(jìn)項(xiàng)抵扣不了這一說吧,老師
我們是一般納稅人,我們進(jìn)項(xiàng)是專票,我們開出去普票可以抵扣不
老師,請問我們一般納稅人開出普票是服務(wù)費(fèi)6%的需要繳稅嗎?我們的專票進(jìn)項(xiàng)是超出銷項(xiàng)的包含普票
老師 我們是一般納稅人 老板說想開普票不交稅 是不是一般納稅人不管是專票還是普票都是13%的稅 我們是銷售貨物的 那我們賣出去的東西是專票 開對應(yīng)的專票進(jìn)來進(jìn)行抵扣 然后如果我們銷售出去開普票 對應(yīng)的購進(jìn)開專票就不能抵扣了吧
7200減9個點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費(fèi)時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報(bào)個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
那銷項(xiàng)稅全出來,進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?
比如說,我們這個月,普票的銷項(xiàng)稅6萬元,進(jìn)項(xiàng)稅專票5萬,我們是不是只要交一萬的稅呢?
你好,可以用進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額,抵扣普通發(fā)票的銷項(xiàng)稅額的
比如說,我們這個月,普票的銷項(xiàng)稅6萬元,進(jìn)項(xiàng)稅專票5萬,我們是不是只要交一萬的稅呢?
你好,這種情況增值稅應(yīng)納稅額是1萬