你好,應(yīng)該是你們給對(duì)方開(kāi)具培訓(xùn)收入發(fā)票,你們的成本就是培訓(xùn)人員的工資
我們是自己做航空服務(wù)培訓(xùn)的一家公司,我們自己的員工去外地給別的公司做培訓(xùn),應(yīng)該要求對(duì)方給我們開(kāi)票嗎?但是簽的是勞務(wù)合同,導(dǎo)致現(xiàn)在我們只有收入沒(méi)有成本票,該怎么辦呢?
老師,你好,我們是駕校,我想問(wèn)一下,有一個(gè)網(wǎng)絡(luò)科技公司給我們駕校招生,學(xué)員的學(xué)費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)等都是從網(wǎng)絡(luò)科技公司的對(duì)公賬上給我們轉(zhuǎn),我們付給教練員的這個(gè)培訓(xùn)費(fèi)要怎么做,教練員平時(shí)都是自主招生,我們只收檔案費(fèi),不包括培訓(xùn),但是現(xiàn)在這個(gè)學(xué)員是包括培訓(xùn)費(fèi),培訓(xùn)費(fèi)應(yīng)該以什么方式付給教練員呢,如果是工資,但是教練員不屬于我們的員工,就要買保險(xiǎn),如果是勞務(wù)費(fèi),就要教練員單獨(dú)去開(kāi)勞務(wù)發(fā)票,但是教練員他們也不愿意去開(kāi)票,而且有稅,他們就更不愿意了,這個(gè)要怎么辦呢?還有,學(xué)費(fèi)是通過(guò)網(wǎng)絡(luò)科技公司的公賬過(guò)來(lái)的,但是我們開(kāi)票是以學(xué)員的姓名開(kāi)的,這個(gè)有什么影響嗎
老師,我們公司是做培訓(xùn)類服務(wù)的,經(jīng)常和政府單位打交道,比如,我們給對(duì)方提供培訓(xùn),對(duì)方實(shí)際應(yīng)該付給我們金額應(yīng)該是2萬(wàn),但是,對(duì)方領(lǐng)導(dǎo)要我們3萬(wàn)發(fā)票,這種類型業(yè)務(wù)還比較多。請(qǐng)問(wèn),如果以開(kāi)票確認(rèn)收入,那這一萬(wàn)的差額在賬務(wù)上怎么處理?有什么好的稅務(wù)籌劃和回避風(fēng)險(xiǎn)的方法嗎?
老師,工人派出深圳關(guān)聯(lián)公司培訓(xùn),對(duì)方公司轉(zhuǎn)工資過(guò)來(lái),我們?cè)侔l(fā)給員工,我們做的是其他業(yè)務(wù)收入,配其他業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)在要開(kāi)票給對(duì)方公司,是開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)的勞務(wù)發(fā)票?名稱開(kāi)什么比較好
老師,您好,我公司和一家公司簽了個(gè)培訓(xùn)合同,但是這個(gè)合同我們沒(méi)時(shí)間去做,又跟第三方簽了個(gè)委托合同,第三方去做的培訓(xùn),我們現(xiàn)在給原來(lái)那家公司開(kāi)了培訓(xùn)的發(fā)票,第三方應(yīng)該給我們開(kāi)什么發(fā)票合適
企業(yè)用水怎樣分?jǐn)側(cè)胭~,名稱是“生產(chǎn)用水服務(wù)”
老師:請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模納稅人,本季度沒(méi)有開(kāi)票,但是產(chǎn)生的有成本,這種情況下,申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表的時(shí)候,可以收入為0,有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?這樣會(huì)異常嗎?
老師,現(xiàn)在三個(gè)人合伙科技公司,我是技術(shù)入股35% ,后面用科技公司會(huì)再控股其他公司,現(xiàn)在后面融資擔(dān)心股權(quán)被稀釋或者科技公司變空殼,請(qǐng)問(wèn)這樣要注意什么?
出口退稅,有一個(gè)產(chǎn)品換匯成本8.7了,超過(guò)8,影響退稅嗎?申報(bào)時(shí),會(huì)不會(huì)引起退稅疑點(diǎn)?或者稅務(wù)稽查?廣東佛山的公司
這一問(wèn)沒(méi)明白,是丙優(yōu)先于乙嗎?為什么
轉(zhuǎn)讓來(lái)的公司,上家也是轉(zhuǎn)讓的她們接手后沒(méi)發(fā)生業(yè)務(wù),最初公司的人聯(lián)系不上賬本數(shù)據(jù)沒(méi)有了,申報(bào)表還有很大余額,這種怎么處理呢
發(fā)7000工資,無(wú)專項(xiàng)扣除,交多少個(gè)稅
你好,我想給公司員工繳納社保,我應(yīng)該按哪個(gè)基數(shù)繳納,或者你這邊有什么建議
賣不出去的,時(shí)間長(zhǎng)的庫(kù)存商品,當(dāng)廢料處理會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師去年的報(bào)關(guān)單,在去年2月份做了退稅勾選,2月份增值稅申報(bào)也顯示了本期認(rèn)證本期未申報(bào)抵扣退稅勾選金額,這筆退稅一直沒(méi)退下來(lái),今年放棄退稅,那賬務(wù)上怎么操作,增值稅申報(bào)表要更正嗎?
但是他們把工資直接打到了員工個(gè)人工資卡上,并給他申報(bào)了個(gè)人所得稅,
應(yīng)該怎么處理這個(gè)比較好呢?
你好,你說(shuō)他們直接與培訓(xùn)老師結(jié)算了
是的,意思就是我們也給他們開(kāi)了票,
但是他們給這位員工的工資申報(bào)了兼職收入,
現(xiàn)在就導(dǎo)致我們收入高,無(wú)成本票,
那不能讓那些公司直接發(fā)錢給老師,更不能讓他們扣個(gè)稅,是公司給他們提供的服務(wù)
那正常的來(lái)說(shuō)我們與他們應(yīng)該簽署怎樣的合同呢?主要是我現(xiàn)在都不清楚他們之間簽的是什么合同,
然后我們給他們開(kāi)了票,就讓他們對(duì)公打款這樣嘎?
而且現(xiàn)在就是他們那邊在申報(bào)工資交個(gè)稅,我們這邊也在申報(bào)工資,
你好,應(yīng)該簽訂培訓(xùn)協(xié)議,你們開(kāi)具培訓(xùn)發(fā)票
但是現(xiàn)在我們公司申報(bào)員工的工資就只申報(bào)了3位,都沒(méi)有超過(guò)5000,
就是我們平時(shí)應(yīng)該如果去取的成本票呢?
是你們員工的不需要發(fā)票的,工資表就行
都沒(méi)有買社保,有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)呢?
你好,臨時(shí)工可以不買社保
都不是臨時(shí)工,
那就得買社保,可以按照最低基數(shù)和比例
可以不按工資基數(shù)買社保嗎?
現(xiàn)在是可以的,以后不好說(shuō)
謝謝老師
不可以方便給個(gè)好評(píng)