你好,按照民非企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則核算
我們是一家普惠性質(zhì)的幼兒園,我們收到一筆教育局劃撥的防疫補(bǔ)助款6000元,教育局要求我們收到補(bǔ)助的科目借:銀行存款,貸:非限定收入——2020年防疫專項(xiàng)補(bǔ)貼,但是我們用的是金蝶的商貿(mào)版的財(cái)務(wù)軟件,用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則只有主營業(yè)務(wù)收入,沒有非限定收入這個(gè)科目,麻煩問一下我能用主營業(yè)務(wù)收入這個(gè)科目來做嗎?
老師,幼兒園的營業(yè)執(zhí)照是有限責(zé)任公司,但這個(gè)月又轉(zhuǎn)為普惠園了,我要用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢?
老師中午好,我想請(qǐng)問您,我們以公司法人名義 掛靠A公司承攬了一個(gè)幼兒園的工程 是不是要把這個(gè)合同改成與公司簽訂的呢? 合同是A公司與幼兒園兩單位簽訂的 材料供應(yīng)商也是與A公司簽訂了合同 我們把款項(xiàng)轉(zhuǎn)至A公司賬戶, 材料商直接開發(fā)票給A公司 A再付款給材料商, 支付的檢測費(fèi) 人工費(fèi)有的走A公司支付 有的從我們公司支付 但都是直接開票給A公司,我們該怎么規(guī)范呢 是把所有款項(xiàng)轉(zhuǎn)至A公司,由A支付至材料商 還是我們直接支付呢,如果A 公司給我們工程款,我們開票給他做主營業(yè)務(wù)收入嗎?
老師,小規(guī)模納稅人,有限責(zé)任公司,2020.10.19成立(營業(yè)執(zhí)照),季度報(bào),那么請(qǐng)問申報(bào)期是從什么時(shí)候開始呢?自然人電子稅務(wù)局個(gè)稅申報(bào)是開始申報(bào)了嗎,我現(xiàn)在是不是要報(bào)2020.11月份的呢?
老師你好,我想咨詢,我公司老板另購買了產(chǎn)業(yè)園的廠房,最開始是閑置的,目前沒有自用,過過了幾個(gè)月就出租了一部分出去,有出租業(yè)務(wù)了,我現(xiàn)在要建賬,選會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是選小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則(2013)還是新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則(2019年執(zhí)行)。還有就是未出租的還是按固定資產(chǎn)核算,出租的轉(zhuǎn)投資性房地產(chǎn)核算,租金計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,折舊計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本。房產(chǎn)稅和土地使用稅計(jì)入稅金及附加,費(fèi)用類的計(jì)入費(fèi)用科目,對(duì)嗎
你好老板!一般納稅人有定額稅沒有!
公司一項(xiàng)業(yè)務(wù)已完工,合同約定完工后支付這項(xiàng)工程的70%,三年后工程沒有問題,支付剩余的30%的質(zhì)保金,請(qǐng)問發(fā)票如何開具合適?一次性開具還是?
如果企業(yè)所得稅的從業(yè)人數(shù)不與個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)人數(shù)做比對(duì),企業(yè)自行填報(bào),那么企業(yè)如果填報(bào)不準(zhǔn)確豈不是發(fā)現(xiàn)不了?
老師 稅務(wù)局下發(fā)的十五號(hào)規(guī)定 “(六)為互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)提供聚合服務(wù)的平臺(tái);”這個(gè)啥意思
老師你好!現(xiàn)公司沒有實(shí)繳,有未分配利潤200萬元,原法人變更,新法人需占股30%.原法人沒有占股,原工商沒有分配占股比例,現(xiàn)在變更需要交什么稅,老師指導(dǎo)一下
企業(yè)所得稅從業(yè)人數(shù)會(huì)不會(huì)跟個(gè)稅系統(tǒng)比對(duì),如果比對(duì)的話邏輯是不是例如第一季度末人數(shù)跟個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里所屬期3月人數(shù)做比對(duì)?
企業(yè)所得稅從業(yè)人數(shù)會(huì)不會(huì)跟個(gè)稅系統(tǒng)比對(duì),如果比對(duì)的話邏輯是不是例如第一季度末人數(shù)跟個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里所屬期3月人數(shù)做比對(duì)?一般如果數(shù)據(jù)一直就不會(huì)觸發(fā)預(yù)警或異常對(duì)嗎
老師您好,在申報(bào)季度企業(yè)所得稅的時(shí)候通常都是按照個(gè)稅系統(tǒng)里的季度末所屬期人數(shù)填報(bào)的,比如3月屬期實(shí)際發(fā)放的是2月工資,為了保持?jǐn)?shù)據(jù)一致,都是按照個(gè)稅屬期季度末人數(shù)填的,實(shí)際人數(shù)都是超過300人的,沒有影響小微認(rèn)定,可不可以這樣操作,如果第一季度末人數(shù)填寫個(gè)稅屬期4月的人數(shù),怕稅務(wù)系統(tǒng)跳預(yù)警還要解釋很麻煩、我們?nèi)藛T變動(dòng)比較多、每個(gè)月都有變動(dòng)
第7題,是看漲期:25-23=2 2-5=-3 -3*1000=-3000答案沒有 第14題答案c怎么算
請(qǐng)賈蘋果老師回答’其他人勿接,公司把高新收入應(yīng)該入到營業(yè)外收入的入到了其他專項(xiàng)應(yīng)付款,請(qǐng)問我要怎么更正前期的賬,他的賬上的其他專項(xiàng)應(yīng)付款是好多年的累計(jì)
跟公司登記的性質(zhì)沒關(guān)系嗎?
這個(gè)是跟你公司的所屬性質(zhì)有關(guān)系的,你們現(xiàn)在是普惠園,不以營利為目的
老師,保教費(fèi)填在增值稅申報(bào)表的12欄其他免稅銷售,那伙食費(fèi)填在10欄嗎?
老師,能回答完我的問題嗎?
同學(xué)你們申報(bào)表第十欄是什么
第十欄是小微企業(yè)免稅銷售額,保教費(fèi)35萬填在12欄其他免稅銷售額,伙食費(fèi)5萬填在10欄還能享受未超過30萬免增值稅嗎?
同學(xué)如果你的伙食費(fèi)屬于保育費(fèi)里面,且不超過當(dāng)?shù)匾蟮淖畹蜆?biāo)準(zhǔn),是可以免增值稅的
好的,謝謝老師!
那企業(yè)所得稅有免嗎?